质量安全管理制度(生产许可证质量手册).pdf
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1、质量安全管理制度(生产许可证质量手册)XXX食品有限公司QS管理体系文件质量安全管理制度(依据Q S认证要求编制)文件编号:版本状态:发放编号:受控状态:编 制 人:审 核 人:批 准 人:XXXX-QM-2013第 A/1版01/042013年 06 月2 7 日批准食品有限公司发布2013年 07 月0 1 日实施XXX质 量 安 全第 2 页 79页01 质量安全管理制度目录管 理制 度 第A/0 版质 量第 3 页 79页安全 管 理制 度 第A/0 版质 量 安 全 管第 4 页 79页02 XXX食品有限公司组织结构理 制 度 第A/0版为了贯彻执行国家QS食品安全市场准入制度,加
2、强对公司产品质量的管理,特任命XXX为我公司加工厂质量负责人,全面负责产品质量的管理;并成立质量管理小组,组员为:XXX、XXX,协助质量负责人全面负责产品质量的管理;特任命 XXX 为我公司计量负责人,全面负责计量器具的管理;特任命 XXX为我公司文档资料管理员,全面负责文档资料的管理。0 3XXX食品有限公司质量管理任命书总经理:日期:2 0 1 3 年 0 7 月 0 1 日质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 5页 7 9 页0 4 XXX食品有限公司质量方针和质量目标质量方针坚持质量第一,以质量求生存、求发展、求效益。质 量 目 标 1、出厂产品批合格率达1 0 0%;2
3、、交货达成率1 0 0%;3、市场抽查合格率1 0 0%;4、合同履行率达到1 0 0%。各部门分目标:生 产 部:生产产品一次交检合格率之9 8%;生产安全重大事故应控制为0;检 验 室:计量检测设备的准确合格率N 9 5%;产品检验及时率1 0 0%;出厂产品1 0 0%合格。办 公 室:员工培训合格率9 0%以上;供 销 部:采购产品及时到位率之9 5%;采购产品合格率日5%;总经理:日期:2 0 1 3 年 0 7月 0 1 日质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 6页 79 页0 5 质量方针、质量目标考评要求及方法1)质量负责人负责方针、质量目标的考评活动,编制考评计划
4、,检查不符合项及纠正措施的落实情况,记录、汇总考评资料。2)正常情况下,每年至少进行一次完整方针、目标的考评。质量负责人规定考评方式、考评内容、时间安排和实施要求,报总经理批准。3)每半年进行一次质量目标细化考核,由质量负责人负责考核的安排,质量负责人自任或指定具有考评员资格的人员任考证组长。4)考评组长在现场考评结束后根据考评报告,并对其准确性、完整性负责,考评报告需质量负责人审核。5)相关记录:质量目标考核记录表、质量目标年度考评记录质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 7 页 79 页通过对与质量体系运行有关各级人员质量管理职责的规定,从而确保优质的产品质量,以满足顾客的需求
5、和工厂的持续发展。2 范围适用于组织内部对质量管理体系的管理层及各部门的职责和权限规定。3 职责本公司的各部门主管针对质量管理体系,按组织机构图分工,明确职责和权限,展开质量管理活动。4 要求质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 8 页 79 页5 工作制度5.1总经理职责和权限:(1)负责按QS市场准入要求建立质量管理体系,并组织实施和保持;(2)组织内部审核,向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;(3)确保在整个本公司内促进客户要求意识的形成;(4)确保本公司的质量管理体系正常运行;(5)确保质量目标的完成。(6)负责纠正预防措施的管理;(7)在总经理赋予的权利范围内
6、,有权决定本公司纠正预防措施的实施5.2质量负责人职责和权限:(1)在总经理的领导卜,具体负责本公司质量管理的日常工作,负责质量管理体系的建立、实施和保持,负责质量管理活动的计戈I,组织,协调和指导,组织制定质量安全管理制度及质量管理体系文件;(2)与质量管理体系有关事宜的外部联络。(3)确保质量管理体系的过程得到建立和保持;(4)确保全体员工都能了解客户的需求;(5)组织贯彻本厂质量方针和组织年度质量目标的分解、考核,组织内部人员提高满足顾客要求的意识;(6)组织本厂质量体系运行,对全厂员工进行卫生知识培训和有关技术规范的培训;5.3 办公室人员职责和权限:(1)负责本公司日常事务,人事,财
7、务,人员培训考核工作:(2)负责相关法律法规的收集、管理;负责来访人员的接待工作及本厂生产活动的后勤保障工作;(3)协调各部门的工作;(4)负责保管生产各工序记录,管理记录等。5.4 供销科质量职责和权限:(1)负责产品订货、销售、发运、交付过程的质量管理;(2)负责市场调研与预测报告,提出产品建议书,为产品结构调整提供依据。对用户讲求信誉,全面履行合同。保质保量按期向用户交付满意的产品;(3)负责采购供应过程的质量管理,贯彻执行采购质量政策,管理外购物品,明确采购规范和技术要求,选择合格的供方;(4)采购进厂不合格的原材料,外购件出现质量问题,负责索赔。对原材料,外购件已造成的经济损失负责.
8、5.5 生产科主管质量职责和权限:(1)具体领导生产部工作,生产人员的调度、生产进度安排及控制;(2)代表或协助质量负责人对质量管理体系进行策划、实施和保持质量管理体系所需的过程;组织编制、修订质量管理体系文件,审核质量安全管理制度;(3)负责监督,检查,考核文明生产和安全生产情况;(4)负责抓好企业员工、特别是食品生产、管理人员的卫生、质量意识教育;质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 9页 7 9 页(5)负责工序管理,生产过程环境管理;(6)负责生产设备的安装,调试,验收和标识;(7)负责本厂的机械保养及维修工作,确保各种机械设备的正常运行,以排除可能影响食品质量的诸因数;5
9、.6 检验室职责和权限:(1)在质量负责人的领导下,具体负责质量安全管理制度的编制;(2)负责监督,检查质量控制和质量职能的实施;(3)负责编制检验操作规程和分析制度,并按规定的程序进行原、辅材料进厂及产品交付过程的验证工作,以判断是否符合技术规范和卫生要求以及质量异常的反映与处理;(4)负责质量检验原始数据的记录和出具检验报告;(5)负责确认和记录产品质量问题;(6)负责检验仪器的使用及保管;(7)负责制定设备、仪器计量检定计划及送检工作,确保检验试验仪器满足所要求的测量能力。5.7 技术员质量职责和权限(1)服从上级领导的统 指挥、调配,自觉遵守企业的各项规章制度。(2)负责编制技术标准和
10、有关技术文件;(3)负责及时解决生产过程中出现的技术问题;(4)对技术标准和有关技术文件的质量负责;(5)重视职业道德,自觉维护企业的信誉。(6)完成领导交办的其它工作。5.8 操作工人质量职责和权限(1)服从上级领导的统一指挥、调配,自觉遵守企业的各项规章制度。(2)严格执行工艺规程,作业指导书等技术文件,遵守工艺纪律;(3)安全生产,保持车间环境卫生整洁,确保产品质量;(4)按生产工艺要求,认真做好选料、配料、制作工作,不断提高产品的质量,减少浪费,对加工产品的质量负责;(5)重视职业道德,自觉维护企业的信誉。(6)完成公司领导交办的其它工作。5.9 仓库质量职责和权限(1)贯彻执行国家有
11、关质量政策,法律,法规,规章和本公司有关规定;(2)负责物资管理,做到帐物相符,先进先出;(3)认真做好仓库安全工作;(4)完成公司领导交办的其它工作。5.1 0 有关人员质量职责,权限5.1 0.1 质量管理小组成员质量职责,权限(1)贯彻执行国家有关质量政策,法律,法规,规章和本公司有关规定;(2)协助质量负责人,建立与有效运行质量管理体系及做好产品质量工作。(3)会同有关人员编制质量安全管理制度;质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 1 0 页 7 9 页(4)负责质量方针目标,质量安全管理制度的宣贯;和反馈;(6)完成领导交办的其它工作。(5)负责质量信息的收集,分析质 量
12、 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 1 1 页 7 9 页1目的通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作废处置等全过程实施有效控制,从而确保使用的文件均为有效版本,防止误用作废文件。2范围适用于本公司与质量体系有关的文件控制。3职责3.1 总经理负责质量安全管理制度、制度文件及管理性文件的批准发布。3.2 质量负责人负责组织质量安全管理制度、制度文件及的管理性文件的编写并实施最终审核。3.3 办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。3.4 生产科负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。3.6各有关部门负责本部门有关质量体系文件和
13、所使用文件的管理。4工作制度4.1 文件的控制范围和分类4 .1.1 文件和资料的控制范围a)与质量体系要求有关的文件;b)与食品生产许可证要求有关文件。4.1.2 文件的分类:a)体系文件:质量方针、质量目标、质量保证要求等;b)管理性文件:国家有关法令、法规、厂管理标准/规章制度等;c)技术性文件:工艺流程图、工艺操作规程、标签标识图稿、检验规范、操作规程、产品标准、技术标准等0 4.1.3 文件可以呈任何媒体形式,如硬拷贝和电子媒体等。4 .1.4本公司的文件和资料分“受控文件”和“非受控文件”两种。受控文件是指受控于更改的文件,与本公司质量体系相关的外来文件均为受控文件;非受控文件是指
14、不受更改控制的文件,如为了投标等其他目的而分发的其他文件。4.2质量体系文件的控制4.2.1 编制与审批a)质量安全管理制度和制度文件由办公室负责编写,质量负责人负责对经讨论后的初稿进行最终审核,报总经理批准发布;b)管理性文件由办公室负责组织相关部门编写,报质量负责人审核,总经理批准,办公室归档;c)技术性文件(设计配方、工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程等)分别由生产科组织相关部门编写,生产科主管负责审核,总经理批准;d)所有文件都必须结合本公司的实际情况,满足正确性、适用性、可操作性要求,并且由批准者确定执行日期。4.2.2 文件标识与编码4 2 2.1 标识a)受控文件首页加盖“
15、受控”专用印章(正本原稿除外),并标明发放号(即受控质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 1 2 页 7 9 页b)无“受控”印章标识的质量体系文件不得在厂文件编号a)质量保证要求文件编号:XXXX/QMX X X XX X X X:企业代号;QM:质量保证要求文件代号;x x x x:年代号b)制度文件的编号X X X X /QM-x xX X X X :企业代号;QM:制度文件代号;x x:顺序号c)质量记录的编号QM-J L-x x Q M :质量体系;Q C :质量检验;J L:质量记录代号;x x:质量记录序号 d)其他支持性质量文件编号Q J (G)-x x支持性文件编
16、号(G:管理性文件、J 技术文件);X X:文件顺序号4.2.3 复制受控文件未经批准不得复制。质量安全管理制度和制度文件的复制由各部门的文件提出申请,经质量负责人批准后,由办公室执行。4.2.4 文件发放、保管及回收4.2.4.1 发放a)质量安全管理制度和制度文件的发放由办公室按公司范围内的实际使用要求发放,并按 文件发放、回收登记表进行登记,文件签收人在登记表上签名;b)管理性文件或技术性文件由各部门的文件管理员按实际需求领用;c)非受控文件的发放由有需要的部门提出书面申请,经质量负责人批准后,由文件管理员作好发放登记;d)文件发放登记表上的发放号即为文件使用人的受控号,以便于追溯。4.
17、2A.2保管a)质量安全管理制度、制度文件的正本存放在办公室,质量安全管理制度的各持有者应使用手册的有效版本;b)文件与管理性文件的正本分别由生产科和办公室的文件管理员负责保管,各部门持有的技术与管理性文件由文件管理员或批准的使用人负责保管,并及时填写 部门受控文件清单,保证相关场所或人员现场使用的文件是最新的有效版本。c)经批准发布的文件应登记编目并归档保存。存入硬盘及软盘的文件应有备份,并作出版本标识,采用密码进行保护,限定查阅及使用范围,由授权使用的人员进行操作。d)任何人不得在受控文件上随意涂改、不准私自出借,确保文件的清晰,易于识别和检索;文件的使用者若调离公司,应办理文件归还手续。
18、e)直接引用的各类外来文件,由文件管理部门负责在 外来文件登记表上办理登记,并 填 写 受控文件清单,加盖“受控”章,发放、传阅及归档保管。4.2.4 3 回收质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 1 3 页 7 9 页登记表上登记,同时在回收文件上盖“作废”印章,与有效文件隔离;b)因文件更改、修订等原因而作废的文件,应由原文件发放部门的文件管理员负责回收,并在文件上加盖“作废”印章,与有效文件隔离。4.2.5 文件评审与更改4.2.5.1 评审办公室每年1 2 月组织对现有质量体系文件进行评审,并作好评审记录。4.2.5.2 更改a)受控文件的更改由原文件编制部门负责,更改办公
19、室保存所有质量记录表格式样一份或 保 存 在 电 脑 文件发放、回收登记表 文件更改通知单 作废文件销毁清单质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 1 4 页 7 9 页1 目的对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置等活动进行控制,以保证质量记录的完整、真实、有效,为产品质量符合规定的要求和质量体系有效运行提供依据。2 适用范围适用于本公司质量记录的控制,也包括对来自供方的质量记录的控制。3 职责3.1 办公室是公司质量记录的归口管理部门,负责全公司质量记录的编号及质量记录的管理和控制。3.2 各职能部门负责本部门质量记录的收集、保管利查阅。3.3 总经理负责对质
20、量记录的销毁及作废等的处置实施审批。4 工作制度4.1 质量记录的控制范围凡是能证明本公司生产加工产品符合规定要求,及质量体系有效运作的质量记录,都属于需控制的范围,包括:a)产品质量记录:原辅材料、外购元器件和设备、出厂检验记录;检测器具校准记录;不合格品评审、处置记录等;b)与质量保证要求有关的记录:不符合项报告;纠正措施报告;培训和考核记录等;4.2 质量记录的载体形式本公司的质量记录形式以书面记录表式为主,如图、表等;也可用其它形式,如电子媒体或硬拷贝等。4.3 质量记录的编制4.3.1 质量记录编制的总体要求应符合质量保证要求、制度文件要求。4.3.2 各职能部门负责本部门质量记录表
21、式的制定,由办公室统一标识、编号后,方可使用。4.4 质量记录的编号本公司质量记录的标识、编号方法,按 文件控制制度中第4.2 2 2 条款执行。4.5 质量记录的填写、收集和保管4.5.1记录人应按表式栏目及时填写,要质量记录的查阅4.6.1 质量记录的查阅须经主管部门的同意,办理查阅手续。4.6.2 当合同有要求时;在合同规定期内,质量记录可提供顾客或其代表评价时查阅。4.7 质量记录的归档、贮存4.7.1 各职能部门于每年年底将本部门的质量记录分类、装订后,交办公室归档、贮存。4.7.2 办公室负责编制 记录清单,按保存期限归档、贮存。4.7.3 质量记录应由专人保管,并在适宜环境下贮存
22、,防止损坏、遗失等情况出现。质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 15页 79页对于到达保存期限的质量记录,由办公室保管人填写 作废文件销毁清单,经总经理批准后进行销毁。销毁人员应在销毁清单上签字,并由二人在场销毁。5 相关文件 文件控制制度6记录表式 记录清单质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 16页 79页1目的识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 适用范围适用于为实现与食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责3.1 生 产科负责对生产工作环境进行控制。3.2 办 公室负责对工厂厂区工作环境进行控制。4工作制度4.1
23、 工作环境的识别、提供与管理要求工作环境的类型a)生产加工现场,如:成型生产间等;b)产品检验、实验现场,如:化验室;c)物资贮存场地,如:仓库;4.2 工作环境的提供质量负责人组织各相关部门根据实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认,为满足全公司研究开发与生产作业需要,创造良好的工作环境。4.3 工作环境管理要求a)企业厂区应当整洁,应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区;b)车间、库房应清洁明亮;生产车间配备洗手、消毒、更衣设施;厕所必须设置在生产车间外侧,各种废弃物应存放在车间外较远处;c)配置必要的通风、消防器材.,保持适宜的温、湿度和职业
24、卫生安全,严格执行安全生产方面的法律法规要求;d)对工作场地实施有效管理,根据人体功效学要求,合理安排,提高工作效率;e)确保员工工作符合劳动法规的要求,保证员工安全的工作环境。4.4 食品卫生要求,执 行 卫生控制制度。4.5车间工作现场的卫生管理,按 照 卫生控制制度执行。4.6原辅材料及成品储存场所的工作环境,按 照 产品防护制度执行。5 相关文件 卫生控制制度 产品防护制度质 量 安 全 管 理 制 度 第 A/0 版第 17页 79页1 目的对本公司卫生管理、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求进行控制,以保证本公司生产的产品质量及卫生安全。2 适用范围适用于本公司的生产设施、生产过
25、程、贮存和运输等方面的卫生管理。3职责3.1办公室负责提出本制度的控制要求并监督实施。3.2 各部门负责所管辖范围制度4.1卫生 管理制度4.1.1办公室及时收集、获取上级卫生、质量管理部门有关食品安全法规和有关规章制度,并及时宣传和贯彻。4.1.2 办公室负责制定和修改厂各项卫生管理制度和细则。4.1.3 办公室做好人员的培训工作,定期安排从业人员进行健康检查。4.1.4 办公室负责在厂区及厂区周围定期除虫灭害,防止害虫孳生.不得已使用杀虫剂时,不得污染水源及生产设备、管道、工器具和容器。用药后将所有设备、工具和容器彻底清洗,消除污染。4.2 基础设施4.2.1 道路厂内道路应通畅,便于人员
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