财务在仓库管理中业务培训课件.ppt
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1、财务经理培训资料财务经理培训资料财务经理在仓库管理中的控财务经理在仓库管理中的控制点制点 -张国华张国华财务经理培训资料财务经理培训资料培训大纲培训大纲M出入库流程检查与控制出入库流程检查与控制M单据检查单据检查M盘点组织执行、库存报表编制提交盘点组织执行、库存报表编制提交M对帐管理、库存差异调整对帐管理、库存差异调整M存卡管理、现场检查、存卡管理、现场检查、5S管理管理M系统收入、成本数据真实保证系统收入、成本数据真实保证一、一、出入库流程检查与控制出入库流程检查与控制财务经理培训资料财务经理培训资料M核算岗位职责核算岗位职责:M1、负责所辖范围产品出入库指令的系统处理及非仓库管理人员保、负
2、责所辖范围产品出入库指令的系统处理及非仓库管理人员保管的单据的整理、装订、业务报表的编制及归档,并对其负直接管的单据的整理、装订、业务报表的编制及归档,并对其负直接责任责任M2、负责提供的客户库存对帐表应以系统数据作为编制基础并与库、负责提供的客户库存对帐表应以系统数据作为编制基础并与库存盘存表进行核对后形成,提交客户确认前应得到网点财务负责存盘存表进行核对后形成,提交客户确认前应得到网点财务负责人的审核签字,必要时提交网点负责人会签。人的审核签字,必要时提交网点负责人会签。M3、负责接客户订单的接收、保管、内部转化以及传递,对客户订、负责接客户订单的接收、保管、内部转化以及传递,对客户订单的
3、完好性负直接责任;单的完好性负直接责任;M4、负责保证系统录入的准确性和急时性、负责保证系统录入的准确性和急时性,经常以安得系统数据为准经常以安得系统数据为准,做好周盘做好周盘,月盘工作月盘工作.M5、确保系统数据与单据匹配及准确,通过周抽盘及月大盘检查实确保系统数据与单据匹配及准确,通过周抽盘及月大盘检查实际库存数,使其与系统帐一致,并编制、保存相关报表、单据;际库存数,使其与系统帐一致,并编制、保存相关报表、单据;财务经理培训资料财务经理培训资料M入库流程图入库流程图M入库注意的事项入库注意的事项财务经理培训资料财务经理培训资料M1、入库流程图:、入库流程图:客户供应商供货客户供应商供货安
4、得系统录入安得系统录入打印安得入库打印安得入库通知单通知单货物的状态、型号、货物的状态、型号、数量的核对数量的核对按正确数量、库位修改按正确数量、库位修改安得系统安得系统如数量、状态有变重新打如数量、状态有变重新打印正确的入库单印正确的入库单整理单据整理单据财务经理培训资料财务经理培训资料点仓储管理点仓储管理核算员培训资料核算员培训资料点单证管理入库。点单证管理入库。点单证管理入库。点单证管理入库。选入库指令选入库指令选入库指令选入库指令核算员培训资料核算员培训资料选新建选新建1 1 1 1。输入客户代码。输入客户代码。输入客户代码。输入客户代码2 2 2 2。输入客。输入客。输入客。输入客户
5、订单户订单户订单户订单号号号号3 3 3 3。输入产。输入产。输入产。输入产品编品编品编品编码码码码6 6 6 6。检查产品。检查产品。检查产品。检查产品是否要质是否要质是否要质是否要质检检检检4 4 4 4。填入计划。填入计划。填入计划。填入计划入库数入库数入库数入库数量量量量5 5 5 5。填入入库。填入入库。填入入库。填入入库日期和货日期和货日期和货日期和货物状态。物状态。物状态。物状态。批次批次批次批次7 7。保存。保存明细明细8 8 8 8。按保存。按保存。按保存。按保存。确认确认确认确认财务经理培训资料财务经理培训资料1 1。点分库。点分库2 2。点收货。点收货财务经理培训资料财务
6、经理培训资料1 1 1 1。点查。点查。点查。点查询询询询2 2。点。点勾勾3 3。点分。点分库库财务经理培训资料财务经理培训资料1 1。填入仓库按。填入仓库按F2F22 2。按保存。按保存财务经理培训资料财务经理培训资料入库操作里的入库操作里的入库操作里的入库操作里的收货,按收货,按收货,按收货,按查询查询查询查询2 2。双击。双击财务经理培训资料财务经理培训资料1.1.输入装卸输入装卸组组2 2 2 2。输入仓管。输入仓管。输入仓管。输入仓管员员员员3 3。点修改。点修改4 4。双击。双击财务经理培训资料财务经理培训资料1 1。输入现。输入现收数收数量量2 2。点保存明。点保存明细细3 3
7、。双击。双击财务经理培训资料财务经理培训资料1 1。如果实收数量比。如果实收数量比计划数量少,按计划数量少,按实收数量填入实收数量填入2 2。点保存。点保存财务经理培训资料财务经理培训资料M入库遇到指令比实际入库数多,我们要做以下操作。财务经理培训资料财务经理培训资料1 1。点入库计。点入库计划单划单2 2。点查询。点查询3 3。点入库计划。点入库计划单号单号财务经理培训资料财务经理培训资料点关闭点关闭财务经理培训资料财务经理培训资料2 2、入库时必须注意的事项:、入库时必须注意的事项:(1 1)、货物入库后,按实物在安得入库单和供应商送货单上签收实数,并填上货物堆放)、货物入库后,按实物在安
8、得入库单和供应商送货单上签收实数,并填上货物堆放的库位,签上收货仓管员及搬运工名字。客户送货单与安得入库通知单附在一起交核的库位,签上收货仓管员及搬运工名字。客户送货单与安得入库通知单附在一起交核算员处进行整理复核,如无误可直接确认系统。算员处进行整理复核,如无误可直接确认系统。(2 2)、如遇送货单上的型号跟实物不相同时,就必须按实际型号、数量签收,核算员必)、如遇送货单上的型号跟实物不相同时,就必须按实际型号、数量签收,核算员必须按正确型号的重新录入并打印。须按正确型号的重新录入并打印。(3 3)、如收货后实收数量跟客户送货单不一致时,可以在系统确认时按实际数量、库位)、如收货后实收数量跟
9、客户送货单不一致时,可以在系统确认时按实际数量、库位来确认。来确认。(4 4)、如仓管员收货后才发现送货单与实物型号不一致时,但系统已确认入库时,必须)、如仓管员收货后才发现送货单与实物型号不一致时,但系统已确认入库时,必须做系统调帐处理。做系统调帐处理。(5 5)、当日已入库的货物核算员必须当天完成系统录入与确认。不能超期完成,以免导)、当日已入库的货物核算员必须当天完成系统录入与确认。不能超期完成,以免导致系统帐与实物帐不一致。致系统帐与实物帐不一致。(6 6)、核算员必须每天及时整理并装订当天的入库单据,清点归档保存)、核算员必须每天及时整理并装订当天的入库单据,清点归档保存。财务经理培
10、训资料财务经理培训资料MM3.3.入库通知单传递:入库通知单传递:入库通知单传递:入库通知单传递:第一联:存根联(核算跟客第一联:存根联(核算跟客户送货单附在一起),第二联:财务联,第三联:户送货单附在一起),第二联:财务联,第三联:客户联(两联由核算员整理好后交由送单员传递客户联(两联由核算员整理好后交由送单员传递到客户处),第四联:仓库联(仓库留存),第到客户处),第四联:仓库联(仓库留存),第五联:装卸联(装卸组留存)五联:装卸联(装卸组留存)财务经理培训资料财务经理培训资料M出库流程图出库流程图M核算员平常要注意的事项核算员平常要注意的事项财务经理培训资料财务经理培训资料M1、出库流程
11、图:、出库流程图:按客户的提货单换单按客户的提货单换单安得系统接口的导出安得系统接口的导出出库指令出库指令安得系统指令分库安得系统指令分库出库单的打出库单的打印印核对单据,并盖章发货核对单据,并盖章发货仓库凭安得出库有效单据仓库凭安得出库有效单据发货发货发货后安得系统的确认发货后安得系统的确认单据的整理单据的整理财务经理培训资料财务经理培训资料点出库指令点出库指令财务经理培训资料财务经理培训资料新建新建新建新建财务经理培训资料财务经理培训资料1 1 1 1。输入客户。输入客户。输入客户。输入客户2 2。输入订单。输入订单号号3 3。输产品货物。输产品货物编码编码4 4。输入出库。输入出库数数5
12、 5。点保存明。点保存明细细6 6 6 6。点保存。点保存。点保存。点保存财务经理培训资料财务经理培训资料1 1。查询出。查询出库单库单号号2 2。打。打勾勾3 3。点分库。点分库财务经理培训资料财务经理培训资料按自动分库按自动分库财务经理培训资料财务经理培训资料按分配按分配财务经理培训资料财务经理培训资料选分配,再按选分配,再按查询查询财务经理培训资料财务经理培训资料双击双击财务经理培训资料财务经理培训资料1 1。按自动分。按自动分配配打印出库打印出库打印出库打印出库单单单单财务经理培训资料财务经理培训资料点发货点发货财务经理培训资料财务经理培训资料1 1。填搬。填搬运运名名2 2。填仓管名
13、。填仓管名3 3。全部出库可以。全部出库可以按捡货出库按捡货出库4 4 4 4。按发货。按发货。按发货。按发货确认确认确认确认财务经理培训资料财务经理培训资料M如出现因某些原因不能装完货的话,可以按以下操作:在确认发货后,到出库指令查询此单。财务经理培训资料财务经理培训资料1 1 1 1。输入客户。输入客户。输入客户。输入客户订单号订单号订单号订单号2 2。按查询。按查询3 3 3 3。点出库指。点出库指。点出库指。点出库指令号令号令号令号财务经理培训资料财务经理培训资料点部分冲销出库点部分冲销出库点部分冲销出库点部分冲销出库财务经理培训资料财务经理培训资料MM2 2、出库通知单传递、出库通知
14、单传递、出库通知单传递、出库通知单传递MM安得出库通知单传递要求:第一联安得出库通知单传递要求:第一联:存根联存根联(装完货仓管返回装完货仓管返回核算核算),),第二联第二联:提货联提货联(仓库发完货后保存仓库发完货后保存),),第三联第三联:装卸联装卸联(提提货人签名后货人签名后,核算留底核算留底),),第四联第四联:出门联出门联(提货后司机出门用提货后司机出门用),),第五联第五联:空联空联(司机装完货留底司机装完货留底)财务经理培训资料财务经理培训资料MM3 3、安得出库单据的填写要求安得出库单据的填写要求安得出库单据的填写要求安得出库单据的填写要求MM 有效完整的出库单的填写,有效完整
15、的出库单的填写,制单人签名、提货人签名及制单人签名、提货人签名及身份证号码、司机签名及身份证号码、装卸工签名、仓管身份证号码、司机签名及身份证号码、装卸工签名、仓管员签名、车牌号码的填写都必须清晰员签名、车牌号码的填写都必须清晰.缺一不可。缺一不可。财务经理培训资料财务经理培训资料 4 4、核算员装订单据的要求核算员装订单据的要求核算员装订单据的要求核算员装订单据的要求:单据装订顺序必须是客户提货联单据装订顺序必须是客户提货联,安得红冲单、安得出安得红冲单、安得出库单第一联库单第一联,第三联第三联.处理系统清单时必须按装订好的单据处理系统清单时必须按装订好的单据顺序点。顺序点。财务经理培训资料
16、财务经理培训资料5 5、开单核算员换单时必须注意以下开单核算员换单时必须注意以下5 5点点 :(1 1)、核算员在换单前必须对客户的提货单进行审核(重点审核的内容是:客户提货单上)、核算员在换单前必须对客户的提货单进行审核(重点审核的内容是:客户提货单上的发货印章、制单有效人签名、单据时效性是否有过期现象,出库凭证单据的样式是否与的发货印章、制单有效人签名、单据时效性是否有过期现象,出库凭证单据的样式是否与客户提供的样式一致)。客户提供的样式一致)。(2 2)、办理换单的手续时,提货人必须持有该运输公司受权委托证明书才可以换单。)、办理换单的手续时,提货人必须持有该运输公司受权委托证明书才可以
17、换单。(3 3)、换了安得出库通知单后,核算员要与客户提货单上的型号、数量、运输公司、开票)、换了安得出库通知单后,核算员要与客户提货单上的型号、数量、运输公司、开票单位等一一进行核对。核对完毕要在安得的出库通知单制单人上签名,并盖上安得的发货单位等一一进行核对。核对完毕要在安得的出库通知单制单人上签名,并盖上安得的发货专用章。专用章。(4 4)、换单过程中因系统出现故障或打印机出现问题的情况下,出库通知单上出现有二次)、换单过程中因系统出现故障或打印机出现问题的情况下,出库通知单上出现有二次或二次以上打印时,都必须有制单人的签名及加盖或二次以上打印时,都必须有制单人的签名及加盖“此处更改此处
18、更改”印章方能发货。印章方能发货。(5 5)、办理代办送货时,核算员必须核对清楚送货单单据上所有信息要与客户财务单的相)、办理代办送货时,核算员必须核对清楚送货单单据上所有信息要与客户财务单的相一致。(是整个出库流程的最重要的环节)一致。(是整个出库流程的最重要的环节)财务经理培训资料财务经理培训资料M6、货物产生红冲单据时注意的细节、货物产生红冲单据时注意的细节:M(1)、产生红冲单的原因、产生红冲单的原因:一般是司机车辆超方装不下一般是司机车辆超方装不下,或产品包装破损或产品包装破损而仓库刚好没库存而仓库刚好没库存,司机拒收司机拒收,或客户开了提货单后要求不发货等情况或客户开了提货单后要求
19、不发货等情况下产生红冲下产生红冲.(第一联:核算保存,第二联,第三联客户保存,第四联第一联:核算保存,第二联,第三联客户保存,第四联:仓库保存,第五联:提货人留底)。:仓库保存,第五联:提货人留底)。M(2)、处理方法处理方法:超方装不下而产生红冲超方装不下而产生红冲,必须询问提货人是否再要发货必须询问提货人是否再要发货,如果不再发货如果不再发货,系统可以直接核销系统可以直接核销,如果要重新发货的如果要重新发货的,须及时与司机沟须及时与司机沟通,必须在三天内提完,再次提货时凭红冲单到开单处进行红冲重提,通,必须在三天内提完,再次提货时凭红冲单到开单处进行红冲重提,重新打印安得出库通知单重新打印
20、安得出库通知单.(注注:红冲重提单据必须齐全才允许重提红冲重提单据必须齐全才允许重提)M(3)、单据的处理、单据的处理:红冲后不再提货的单据必须跟原来的出库单附在一红冲后不再提货的单据必须跟原来的出库单附在一起起,如要重提发货的如要重提发货的,红冲单要做为发货的原始凭证红冲单要做为发货的原始凭证,跟重提的出库单附跟重提的出库单附在一起在一起,提货人必须再签名确认重提提货人必须再签名确认重提.财务经理培训资料财务经理培训资料7.7.在接口管理模块中出现找不到相应的单据情况下在接口管理模块中出现找不到相应的单据情况下应如何处理?应如何处理?(1 1)、首先在导入失败中查找是否有导入失败单据没处理。
21、)、首先在导入失败中查找是否有导入失败单据没处理。(2 2)、如果是有没处理单据的话,可以根据失败的指引去关联。)、如果是有没处理单据的话,可以根据失败的指引去关联。(3 3)、如在导入失败单据里面都没的情况下,就在已处理订单里查是)、如在导入失败单据里面都没的情况下,就在已处理订单里查是否已处理过。否已处理过。(4 4)、或在已冲销订单里查是否已冲销过。)、或在已冲销订单里查是否已冲销过。(5 5)、如以上情况都查不到的话可能是系统的问题,就要找)、如以上情况都查不到的话可能是系统的问题,就要找ITIT范云锋范云锋处理。处理。财务经理培训资料财务经理培训资料8、换单时录入指令出现库存不足或找
22、不到相关资料应如何处、换单时录入指令出现库存不足或找不到相关资料应如何处理?理?(1 1)、首先检查自己本身录入的信息是否有误。)、首先检查自己本身录入的信息是否有误。(2 2)、选择错误客户、货物状态都会出现此种现象。)、选择错误客户、货物状态都会出现此种现象。(3 3)、确实没有库存的情况时,可以先跟客户要该型号的收发明细,将客)、确实没有库存的情况时,可以先跟客户要该型号的收发明细,将客户的收发明细跟安得的一一核对,查清原因。户的收发明细跟安得的一一核对,查清原因。(4 4)、如发现真的是存在漏做系统的情况下,可以询问相关仓库是否有该)、如发现真的是存在漏做系统的情况下,可以询问相关仓库
23、是否有该型号的单据,系统未及时进行入库处理。型号的单据,系统未及时进行入库处理。(5 5)、查询仓库录入系统时是否有录错的现象。(录错的原因一般是:货)、查询仓库录入系统时是否有录错的现象。(录错的原因一般是:货物编码录错、货物数量录错、货物型号录错等情况)物编码录错、货物数量录错、货物型号录错等情况)财务经理培训资料财务经理培训资料9.9.客户的出库凭证与安得出库通知单如何进行审核?客户的出库凭证与安得出库通知单如何进行审核?A A、客户的出库凭证审核:、客户的出库凭证审核:(1 1)核算员必须凭客户提供的出库有效的样式单上的签名字样、印章、时间有)核算员必须凭客户提供的出库有效的样式单上的
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