[精选]检验检测机构资质认定内部审核15679.pptx
《[精选]检验检测机构资质认定内部审核15679.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[精选]检验检测机构资质认定内部审核15679.pptx(79页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 检验检测机构资质认定内部审核目 录前言:评审准则内审要求第一章 审核的基本概念:第二章 内部审核概述:第三章 内审员:第四章 内部审核的策划:第五章内部审核年度计划:第六章内部审核工作的实施计划:第七章内部审核的实施及总结:第八章 内部审核案例:前 言n n检验检测机构资质认定评审准则检验检测机构资质认定评审准则n n4.5.15 4.5.15 检验检测机构应建立和保持管理体系内部审检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序,以便验证其运作是否符合管理体系和本准核的程序,以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求。内部审核通常每年一次,由质量主管负责则的要求。内部审核通常每年一次,由质
2、量主管负责策划内审并制定审核方案,审核应涉及策划内审并制定审核方案,审核应涉及全部要素,全部要素,包包括检验检测活动括检验检测活动。审核员须经过培训,具备相应资格,审核员须经过培训,具备相应资格,审核员通常应独立于被审核的活动。内部审核发现问审核员通常应独立于被审核的活动。内部审核发现问题应采取纠正措施,并验证其有效性。题应采取纠正措施,并验证其有效性。n n 注意,对于内审员培训,没有指定培训机构,但是必须进行 注意,对于内审员培训,没有指定培训机构,但是必须进行培训,具备相应的资格 培训,具备相应的资格。前言n n 内审要求:1、内审 程序 2、频率:每年一次 3、主持:4、方案:年度计划
3、、实施计划 5、内容:全部要素、包括检验检测活动 6、内审人员:7、纠正措施第一章 审核的基本概念n n 一、审核的定义n n 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。(1S0 9000:2000)第一章 审核的基本概念n n 二、审核的分类n n 定义的注释给出了审核的分类。审核按其实施主体的不同可分为内审和外部审核,有时也可分为第一方审核、第二方审核和第三方审核。第一章 审核的基本概念n n三、审核的原则三、审核的原则 n n审核的目的:审核的目的:确定满足审核准则的程度确定满足审核准则的程度,并且要,并且要通过通过获得客观
4、证据并评价证据获得客观证据并评价证据来实现。来实现。n n为了达到审核的目的,在审核过程中要遵循以下为了达到审核的目的,在审核过程中要遵循以下几点:几点:审核的客观性:依据客观证据;形成审核发现;审核 审核的客观性:依据客观证据;形成审核发现;审核过程形成文件。过程形成文件。审核的独立性:审核是被授权的活动;审核过程公正、审核的独立性:审核是被授权的活动;审核过程公正、客观;审核员不能审核与自己直接相关的活动。客观;审核员不能审核与自己直接相关的活动。审核的系统性:审核活动有程序可依;对审核活动先 审核的系统性:审核活动有程序可依;对审核活动先行策划,制定活动计划,依计划进行;按规范有步骤地进
5、 行策划,制定活动计划,依计划进行;按规范有步骤地进行,同时要注意掌握和总结审核技巧。行,同时要注意掌握和总结审核技巧。第二章 内部审核概述n n 一、内部审核定义n n 内部审核审简称“内审”,是检验检测机构自身必须建立的评价机制,通过内审对所建立的管理体系、实施过程及其实际运行的符合性和有效性进行系统的、定期的审核,从而保证管理体系的自我完善和持续改进,积极寻求改进的机会。最大限度地满足准则的要求和本单位的管理需求。第二章 内部审核概述n n二、内部审核的目的二、内部审核的目的n n1.1.确定满足审核准则的程度确定满足审核准则的程度n n确定受审核部门的管理体系对规定要求的符确定受审核部
6、门的管理体系对规定要求的符合性;合性;n n评价对客户、法律机构和认可组织要求的符评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性;合性;n n确定所实施的管理体系满足规定目标的有效确定所实施的管理体系满足规定目标的有效性。性。n n2.2.管理者将根据内审情况做出改进和完善管理体管理者将根据内审情况做出改进和完善管理体系目标的决策。系目标的决策。n n3.3.管理者可以通过内审了解管理体系的活动情况管理者可以通过内审了解管理体系的活动情况与结果,为改进管理体系创造机会和条件。与结果,为改进管理体系创造机会和条件。第二章 内部审核概述n n 注意:内审活动必须得到最高管理者的全面支持,否则无法顺利开
7、展,也不会产生预期的效果。审核结果报告需经最高管理者审批,不符合项需由质量负责人组织纠正行动,并制定预防措施。第二章 内部审核概述n n 三、内部审核的范围 审核活动的范围是一个广义的概念,并非指某一个具体的实验场所,而是指在固定的设施、离开固定设施的场所、移动的或临时的设施以及部门、要素等审核活动所涉及的领域或范围。第二章 内部审核概述n n 四、检验检测机构内部审核的依据n n 1.检验检测机构资质认定评审准则;n n 2.检验检测机构方针、目标和管理体系文件;n n 3.国家和行业有关的法律、法规、行政规章;n n 4.相关技术标准和规范;n n 5.客户要求、标书和合同条款。第二章 内
8、部审核概述n n五、内部审核的频次五、内部审核的频次 内审的频次是指在一定时期内,所开展内审活内审的频次是指在一定时期内,所开展内审活动的次数。一般来说内审工作每年一次,并且要动的次数。一般来说内审工作每年一次,并且要覆盖管理体系的所有要素和检验检测的所有部门。覆盖管理体系的所有要素和检验检测的所有部门。这种审核又称为常规审核;这种审核又称为常规审核;当出现下列情况时,应适当增加内审频次:当出现下列情况时,应适当增加内审频次:n n出现质量事故或客户对某一环节连续投诉;出现质量事故或客户对某一环节连续投诉;n n内部监督连续发现质量问题;内部监督连续发现质量问题;n n检验检测机构组织结构、人
9、员、技术、设施检验检测机构组织结构、人员、技术、设施发生较大变化;发生较大变化;n n第二方或第三方现场评审前。第二方或第三方现场评审前。n n这种审核又称为特殊内审。这种审核又称为特殊内审。第二章 内部审核概述n n六、内部审核工作的几个环节六、内部审核工作的几个环节n n 内审工作是一项系统性很强的体系管理工作,内审工作是一项系统性很强的体系管理工作,这项活动应始于管理体系的建立过程,且无终点,这项活动应始于管理体系的建立过程,且无终点,只要体系运行就必须开展的一项质量管理活动。只要体系运行就必须开展的一项质量管理活动。完密的内审工作一般包括下列几个环节,并不断完密的内审工作一般包括下列几
10、个环节,并不断往复。往复。n n1.1.内审的策划内审的策划n n2.2.编制年度内审计划编制年度内审计划n n3.3.制定内审实施计划制定内审实施计划n n4.4.内审的实施及总结内审的实施及总结第三章 质量管理体系内审员n n 一 内审员的作用n n 1.对管理体系的运行起监督作用n n 2.对管理体系的改进起参谋作用n n 3.在领导与员工之间起纽带作用n n 4.在审核中起内外接口的作用n n 5.在管理体系的有效实施方面起带头作用第三章 质量管理体系内审员n n 二 内审员的选择n n(一)内审员的选择n n(二)内审员应具备的能力要求:n n 1.法律、法规、规章等方面的知识 n
11、n 2.有关准则方面的知识n n 3.专业知识 n n 4.质量管理工具及其应用(如应用统计技术进行质量控制)n n 5.计量基础知识第三章 质量管理体系内审员n n(三)具有培养内审员能力的三个方面n n 工作经历、内审员培训、审核经历是培养审核员能力的三个方面:第三章 质量管理体系内审员n n三三 对内审员的管理对内审员的管理n n1.1.质量技术监督部门对内审员的管理;质量技术监督部门对内审员的管理;检验检测机构资质认定工作是一项行政许可工检验检测机构资质认定工作是一项行政许可工作,对检验检测机构内审员的管理是行政许可的作,对检验检测机构内审员的管理是行政许可的一项重要内容。一项重要内容
12、。n n检验检测机构内审员的培训、考核、发证等检验检测机构内审员的培训、考核、发证等管理工作,由省质量技术监督局负责实施;管理工作,由省质量技术监督局负责实施;n n检验检测机构内审员的变更必须报省局换发检验检测机构内审员的变更必须报省局换发新证;新证;n n新增内审员必须经省质量技术监督局培训、新增内审员必须经省质量技术监督局培训、考核、发证、备案;考核、发证、备案;n n内审员证书有效期三年。内审员证书有效期三年。第三章 质量管理体系内审员n n 2.检验检测机构应从以下几个方面加强对内审员的管理,促使他们不断提高自己的能力改进内审的工作。n n 当检验检测机构内审员发生变化时,应及时上报
13、省质监局;n n 继续培训的实施;n n 开展内部的实践与研讨;n n 观摩外审员的工作;第四章:内部审核的策划n n 一、管理体系文件的策划n n(一)质量手册中内部审核要素的策划(二)内部审核程序文件的策划n n(三)体系文件中内部审核管理部门的确定及职责n n(四)内部审核工作中主要管理人员的职责第四章:内部审核的策划 二、内审组组成的原则:审核组由一名组长和若干名组员组成,对于规模较大的检验检测机构,为了便于开展工作可将内审组的组员分成若干个小组,在这种情况下,内审组长要指定各分小组的组长和组员,从而体现整个内审工作的规范性和系统性。第四章:内部审核的策划n n1.1.内审组长和内审员
14、的任职条件内审组长和内审员的任职条件n n内审组长的任职条件:内审组长的任职条件:n n 经过内审员培训机构的培训并通过考试;经过内审员培训机构的培训并通过考试;n n 有一定的质量管理体系建立、实施或审核有一定的质量管理体系建立、实施或审核经验;经验;n n 具有一定的组织能力;具有一定的组织能力;n n 熟悉本检验检测机构的专业及技术特点;熟悉本检验检测机构的专业及技术特点;n n 与被审核区域或活动没有直接责任关系,与被审核区域或活动没有直接责任关系,能被受审核部门接受。能被受审核部门接受。第四章:内部审核的策划n n 内审员的任职条件n n 确保内审组的独立性与公正性,内审员不能审核自
15、己有责任的部门;n n 内审组成员与受审核部门能够协调工作;n n 经过相关部门的培训,经考核合格。n n 注意:内审员与监督员区别第四章:内部审核的策划n n 2.2.内审组长和内审员的职责 内审组长和内审员的职责n n 内审组长的职责 内审组长的职责n n 编制内审实施计划;编制内审实施计划;n n 组织内审组实施内审;组织内审组实施内审;n n 负责与被审核部门沟通与反馈信息;负责与被审核部门沟通与反馈信息;n n 主持内审首次会议与末次会议;主持内审首次会议与末次会议;n n 向质量负责人报告内审实施进程中遇到的重大问题;向质量负责人报告内审实施进程中遇到的重大问题;n n 清晰明确地
16、报告内审结论;清晰明确地报告内审结论;n n 签发不符合项通知书;签发不符合项通知书;n n 编写内审报告;编写内审报告;n n 负责整理审核活动记录和归档。负责整理审核活动记录和归档。第四章:内部审核的策划n n内审员的职责内审员的职责n n编制内审检查表;编制内审检查表;n n向受审核部门传达和阐明审核要求;向受审核部门传达和阐明审核要求;n n有效地执行内审实施计划;有效地执行内审实施计划;n n记录审核发现;记录审核发现;n n报告审核结果并形成不符合项通知书;报告审核结果并形成不符合项通知书;n n负责对内审发现的不符合项的跟踪和验证;负责对内审发现的不符合项的跟踪和验证;n n收存
17、与审核有关的文件(通称内审记录)。、收存与审核有关的文件(通称内审记录)。、第五章 年度内部审核计划n n 一、年度内部审核计划的编制依据n n 1.检验检测机构资质认定评审准则n n 2.检验检测机构管理体系文件第五章 年度内部审核计划n n 二、年度内部审核计划的形式n n 1.集中式内审计划:在某规定的时间段内安排所确定的内审内容的全部审核。n n 2.滚动式内审计划:在不同的时间段内分别安排所确定的内容的全部审核 n n 3.两种年度审核计划各适用于不同的检验检测机构,在审核管理和时间控制上也各有不同:第五章 年度内部审核计划三、年度内部审核计划的内容n n 一个完整的年度内审计划一般
18、包括下列几项内容:1.审核目的、依据、范围、区域、部门、要素(过程)、场所等。2.审核的频次安排及大致的时间(如安排到某月某旬某周)。年度内审计划示例 第六章内部审核实施计划n n 内审实施计划是指导每次内审工作的纲领性文件,为了做好每次内审工作,审核组长应根据年度内审计划的要求制定周密、细致的内审实施计划。在内审实施过程中要严格按计划开展各项审核工作,若遇特殊情况须对内审计划进行调整时,必须经内审组长的同意。第六章内部审核实施计划一、一、确定审核的可行性确定审核的可行性 审核的可行性是指内审管理部门与接受审核的审核的可行性是指内审管理部门与接受审核的部门都具备了开展审核工作的条件。确定审核的
19、部门都具备了开展审核工作的条件。确定审核的可行性,一般分为下列两方面的工作:可行性,一般分为下列两方面的工作:n n1.1.由内审管理部门的管理人员负责根据本检验检由内审管理部门的管理人员负责根据本检验检测机构及各有关部门的情况,通过沟通与协商确测机构及各有关部门的情况,通过沟通与协商确定审核的可行性。定审核的可行性。n n2.2.确定审核的可行性应考虑如下因素:确定审核的可行性应考虑如下因素:安排审核所需的充分与适宜的信息;安排审核所需的充分与适宜的信息;来自受审核部门充分与适当的合作;来自受审核部门充分与适当的合作;充分与适宜的时间和资源。充分与适宜的时间和资源。第六章内部审核实施计划n
20、n 二、确定本次内部审核的目的:对于经过有关方面确定和确认过的审核目的、审核范围、依据,无论是何种原因导致可能发生变更时,内审组长都要注意与原来参与过确定和确认的有关各方协商沟通,得到有关各方的认可或批准后,才能实施变更.不同时期所进行的内审的目的是不同的:第六章内部审核实施计划nn三、制订内部审核实施计划的依据:nn 1.年度内审计划nn 2.可行性分析的结果nn 3.检验检测机构资质认定评审准则nn 4.检验检测机构的管理体系文件第六章内部审核实施计划nn四、内部审核实施计划的具体内容nn 1.一般包括受审核的管理体系要素、部门、活动和过程,以及审核所覆盖的时期等nn 2.明确内审组的人员
21、组成nn 3.明确内审组成员的审核分工nn 4.现场审核活动的日程及地点nn具体实例 第七章内部审核的实施及总结n n一、现场审核活动的准备一、现场审核活动的准备n n(一)(一)文件评审文件评审 n n1.1.评审的目的评审的目的 查证管理体系文件与检验检测机构资质认定查证管理体系文件与检验检测机构资质认定评审准则的符合性;评审准则的符合性;查证体系文件之间的适宜性与协调性;查证体系文件之间的适宜性与协调性;通过对文件及有关记录和内审报告的评审,通过对文件及有关记录和内审报告的评审,了解受审核部门体系运行的情况与现状,确定现了解受审核部门体系运行的情况与现状,确定现场审核的可行性与重点。场审
22、核的可行性与重点。n n2.2.评审的依据评审的依据 n n3.3.文件评审的时间文件评审的时间 n n4.4.评审的方法与内容评审的方法与内容第七章内部审核的实施及总结n n内审现场审核实施前主要审核下列文件:内审现场审核实施前主要审核下列文件:n n受审核部门的操作性文件(作业指导书、记受审核部门的操作性文件(作业指导书、记录表格);录表格);n n以往内审的不符合报告、内审报告;以往内审的不符合报告、内审报告;n n上次管理评审的报告;上次管理评审的报告;n n与检测校准结果质量保证有关的材料,如与检测校准结果质量保证有关的材料,如能力验证试验和检验检测机构间比对、期间核查能力验证试验和
23、检验检测机构间比对、期间核查结果报告等。结果报告等。n n顾客反馈的信息;顾客反馈的信息;n n现场使用的操作性文件协调性与适宜性,以现场使用的操作性文件协调性与适宜性,以及文件的控制情况。及文件的控制情况。第七章内部审核的实施及总结n n(二)审核前与受审核部门的沟通n n 与受审核部门的代表建立沟通渠道;n n 确认进行审核的可行性;n n 向受审核部门提供时间安排的建议和内审组成员的信息;n n 向受审核部门要求获得有关的文件及记录。即要求受审核部门提供有关管理体系建立、运行的文件及记录等;n n 最终决定审核安排。第七章 内部审核的实施及总结n n(三)准备审核工作文件n n 检查表及
24、抽样计划(方案);n n 记录审核情况的各种表格。第七章 内部审核的实施及总结n n1.1.检查表的编写:检查表内容的编写是每一位内检查表的编写:检查表内容的编写是每一位内审员对内审活动策划和准备时的一项重要工作。审员对内审活动策划和准备时的一项重要工作。n n2.2.检查表的作用检查表的作用n n3.3.检查表的内容检查表的内容n n检查表的主要内容包括:查什么检查表的主要内容包括:查什么?怎么查怎么查?n n查什么查什么?是解决审查的内容问题;是解决审查的内容问题;n n怎么查怎么查?是解决到哪里是解决到哪里?找谁找谁?用什么调查方法用什么调查方法(问、听、观察、查阅、追踪验证问、听、观察
25、、查阅、追踪验证)查查?取多少样本取多少样本?是解决具体审查方法的选用问题。是解决具体审查方法的选用问题。第七章 内部审核的实施及总结n n一般来说:检查表的内容有:一般来说:检查表的内容有:n n1)1)审核项目审核项目(要素过程要素过程)。n n2)2)审核采用的方法审核采用的方法(查、问、谈、观等查、问、谈、观等)。n n3)3)审核依据的文件审核依据的文件(可摘录要点或只给出文件名、可摘录要点或只给出文件名、条款条款)。n n4)4)抽样的数量和或时间。抽样的数量和或时间。n n5)5)现场观察记录、检查结果记录现场观察记录、检查结果记录(为了方便操作,为了方便操作,可以将现场记录与检
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精选 检验 检测 机构 资质 认定 内部 审核 15679
限制150内