某咨询昆明电信本地网BPR试点项目实施情况汇报ckbr.pptx
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1、机密昆明本地网 BPR试点项目实施情况汇报此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。1 kq项目整体推进情况q各流程实施进展情况q项目实施过程中的体会和收益今日汇报议题2 21 k昆明运营商启动BPR项目实施前的基本情况1、昆明本地网所辖范围为:5区1市9县,其中主城区含四个区。主城区含7个市话分局,业务收入占总收入的80%,由于昆明城乡差别大,主城区以外的县局,相对贫困,有两个县是国家级的贫困县,网络建设和营业基础设施也较差;2、在21年年度,昆明本地网完成业务收入15.8亿,交换机容量达到174万,用户数量105.7万,交换设备利用率达到60.
2、65%;主缆利用率达到50.9%;3、1998年完成了本地网的集中计费改造,20年8月昆明运营商分公司挂牌成立后,实施了经营、维护建设两条线管理;4、在20年年底按集团公司要求实施了主辅、主副分离,留在主业的人员有13多人,到辅业(网普)的人员有9多人。其中MDF配线架以下部分全部委托网普代维,城区除主营业厅外,其他营业厅全部交由网普管理,实行的“三代”;5、21年年初进行了中层管理人员和其他管理人员的竞争上岗工作,在21年9月又对全体干部和职工进行了绩效考评,在经过了连续几年的邮电分营、寻呼、移动剥离、主辅分营后,职工对改革的承受能力、观念和意识有所增强;3 3 1 k1.项目实施成果回顾本
3、地网组织架构业绩考核体系与激励奖惩机制大客户获取与保留网络资源调配滚动性网络投资及效益评价 昆明本地网流程重组试点项目,从今年2月8日起进入实施阶段,截止6月底,各流程主要实施内容已按计划完成,并取得了阶段性成果:优化完善内部组织关系和职责;人员结构更趋合理;组织架构趋于扁平化、决策链减短,加强了前后 端的控制管理能力,针对客户细分市场,加快响应速度;组织架构调整达到评估要求;KPI分解到关键岗位和班组以及个人,明确职责;业绩合同分层次签定到岗位;启动“薪酬与业绩挂钩”的绩效考核办法;薪酬分配倾向业绩优秀的部 门和员工并合理拉开绩效工资分配差距,分配方式趋于“正态分布”结构;KPI绩效考核体系
4、已经建立,达到了评估要求;完善了大客户部内部管理机制,锻炼了客户经理对客户、市场的研究控制能力;大客户流程按进度完成;并有效的拉动了业务收入;建立了“客户专案”档案库,大客户满意度有明显提升;配合流程推进,出台了配套管理办法;大客户流程按进度达到评估要求;完善市场预测工作机制;开通服务和排障服务时限达到T1值;资源利用率提高到T1值;开展了SLA的评估工作;网络资源调配流程顺利推广,达到评估要求;投资响应时间缩短;单位建设成本下降;试点项目的T1值均已达到;运用节资方法,使试点项目的节资额达到47.6万元;滚动性投资流程进一步完善和深化;达到评估验收标准;4 41 k2.BPR项目经过5个月的
5、拼搏,顺利达到评估指标T1值16.3天8.86天本地网调度开通时间加快34天12.3天DDN业务最长开通时间DDN业务平均开通时间本地网 DDN业务开通时间94.46天 装移机平均历时下降5.02天 装移机平均开通时间 装移机开通时间81.57小时 平均障碍历时下降1.81小时 DDN专线故障平均历时时间DDN故障历时6126分钟 百门电话障碍历时保持稳定130分钟 百门电话故障平均历时时间电话故障历时资源调配517.3%大客户收入比例提高,收入达到半年目标13%21、22年度同期的大客户收入占业务总收入的比例(不含互联互通)大客户运营商消费结构大客户流程460:4052:4850:50薪酬分
6、配在部门间和部门内呈正达分布20:8027:7322:78前端、后端、控制支撑人员的考核办法,以及各类人员工资浮动和固定部分的比例奖惩机制343:46.3:10.7 前端薪酬比例超过人员比例26:52:22 前端、后端、控制支撑人员薪酬占薪酬总额的比例薪酬结构业绩考核和薪酬激励机制2人员结构向前端倾斜,人员比例逐步达 4:4:2期望值 基准值37.5:50.5:12T1实测值(02.06.30)25:53:22 T0 T1前端、后端、控制支撑人员的数量比例评估内容人员结构指标项目组织架构相关流程1序号。5 51 k3.1分公司的财务业绩完成较好,收入稳步增长7.亿7.64 亿22年1至6月 2
7、1年1至6月9.146月 1月 3月 4月 2月 5月本地网61.72%长途业务19.03%数据业务6.62%网间结算2.76%本地网61.51%长途业务20.79%数据业务网间结算电话卡及其他业务8.79%电话卡及其他业务9.87%21年1-6月收入结构22年1-6月收入结构(数据业务发展较快)22年1-6月收入累计比21年同期增 9.14%22年1-6月收入各月变化情况单位:万元135271579121年22年6 61 k3.2在收入稳步增长的同时,成本费用得到更为有效的控制-13.7622年1-6月成本费用比21年同期下降 13.76%折旧费 修理费 业务费 管理费 工资福利 财务费单位
8、:万元21年1至6月 22年1至6月7 71 k交换端口 缆线端口 传输端口 数据端口 动力平均网络资源利用率53.75%22年 21年固定资产投资比去年下降35.29%投资收入比31.61%3.3严格控制投资规模,充分利用存量资源,更注重投资 效益-35.29%8 81 k4随着大客户流程的推进,“以点带面”使前端各部门结合BPR理念建立了行之有效的营销模式,商客、公客的各项推进工作有序开展前端部门 客户群体划分标准 主要客户数量 归口管理业务大客户部月运营商消费为元以上的客户网络元素、数据、PBX等小交、专网商业客户部月运营商消费额为元以下的乙类客户和个体高端客户多媒体业务、ISND;和宽
9、带业务(ADSL、LAN)公众客户部 其余客户 PSTN、增值业务和PAS前端客户部门 客户群体定义 客户数量 负责归口管理业务 前端部门 销售渠道 市场责任大客户部商业客户部公众客户部10号直接销售、大客户热线、网上营业厅 客户群体业务收入、归口业务收入防止客户流失高端客户直接销售、信函关怀、商业客户热线、网上营业厅受理代理商、综合业务渠道开发客户群体业务收入、归口业务收入防止客户流失客户群体业务收入、归口业务收入和新市场发展防止新建小区、大楼的流失前端客户部门 销售渠道的建立 市场责任详见:前端业务归口管理办法、前端市场预测流程说明、前端营销渠道管理办法、收入划分原则和方法等文件.(WOR
10、)例9 91 k.随着大客、商客、公客营销模式的建立;积极探索了低成本的电话营销模式,促进了话务量的提升,并完善了新业务的障碍受理系统l世界杯有奖竞l开心热线l昆明旅游节热线l电话收发邮件l便民热线 引导用户电话消费挖掘电话消费市场发展电话销售模式,探索低成本的营销方法l柜台服务向电话服务转变l电话营销变被动为主动营销l建立完善的电话营业模式完善新业务障碍受理系统l建立用户回访制度、完善用户满意度调查机制l按SLA时限严格执行服务质量标准l完善新业务障碍受理系统l建立运营商业务资料库“10”“10”业务明显增长 业务明显增长以客户服务部作为电话销售中心10 101 k6.随着流程的推进,网络中
11、心实现了流程化的管理,更好的响应了市场+取消职能化管理机制后,如何能保证后端生产流程的可控性和有效性公司的考核机制由上至下逐层覆盖,管控部门统计流程各环节的工作数据,由上一级考核机构通过业绩和薪酬考核保证该业务管控部门的权威性公司考核委员会网络中心内部考核网络管理调度部内部考核各二级部门内部考核问题新组织架构解决方案 结论原有职能管理中存在的优点,可以在新架构下通过设立业务领导关系的方式得以保留,但新流程各部门的协作性必须依赖合理有效的监督和流程考核体系进行支撑和完善不同部门在业务流程中担任不同的角色,按照发起、管控、实施、配合等要素划分,管控部门拥有业务上的领导权1 1 1 11 k7.在营
12、销中心与网络中心之间建立了顺畅的前后端接口(SLA)以保证项目顺利实施营销服务中心 资源调配建设部市场需求情况资源状况,建设成本前后端接口新增需求的业务种类、数量、地点、时间以及客户要求客户数、业务量以及收入增长的中短期预测简单的经济效益分析信息交流内容资源现状分析,确定解决方案:通过资源调配还是工程建设的方式如选择资源调配,估算大约所需的时间如选择建设方案,估算所需资金和建设工期信息交流内容12 12 1 kq项目整体推进情况q各流程实施进展情况q项目实施过程中的体会和收益今日汇报议题1、组织架构调整2、业绩考核和激励奖惩机制3、大客户获取和保留流程4、网络资源调配流程5、滚动性投资流程6、
13、IT支撑13 131 k1.组织架构调整流程已经按计划完成实施第一阶段进程22年2月8日-3月25日实施效果评估阶段进程4月27日-6月39日实施第二阶段进程3月26日-4月26日 工作重点组织架构调整人员结构调整组织架构调整到位,部门从47个调整为29个,实现了组织架构的扁平化,初步界定清楚部门职责人员按照人随事走原则划拨到位,前端、后端、控制支撑部门人员比例为:33.5:54.5:12在流程重组中,麦肯锡公司没有涉及到岗位平台的搭建和评价,留下空白点,各部门内设岗位与现有职责存在不匹配现象进一步细化部门职责,根据项目实施的情况对部分部门的职责进行微调,提出客户响应中心的定位问题;人员比例采
14、取行政调配和公开招聘的方式得到优化,基本实现人员的合理配置,前端、后端、控制支撑部门人员比例达到37.5:50.5:12省公司人力资源管理项目组进驻分公司,开始前期的调研访谈,指导分公司进行职位说明书的编写和岗位平台的规范化,共拟订职位说明书658份,搭建岗位平台535个部门职责得到清晰界定,基本建立起以市场为导向的业务和管理流程,实现组织架构扁平化,加快了市场反应速度,达到验收要求;人员比例趋于合理,并加强培训,提升全体员工,特别是中层管理者适应前后端型新组织架构下的运作方式为进一步完善人力资源管理体系,在省公司项目组指导下,职位说明书基本拟订,岗位平台基本建成,“人岗匹配”基本实现,在以上
15、工作的基础上开展岗位评价,定薪到岗,从而完善分公司人力资源管理体系,把人力资源“五个创新”推向新高度岗位平台搭建和评价14 141 k1.1组织架构调整全部到位,市场响应速度明显加快总经理市场经营部客户服务中心服务质量督察中心大客户部数据多媒体通信局公话磁卡局新业务拓展中心营销中心网络管理部网管中心GIS项目组业务调度中心传输中心接入网中心动力中心长途线路站电报业务中心市话区局策划发展部人力资源部基建办公室综合办公室党群/工会/安全/纪检/审计计划财务部工程质量监督站帐务结算中心外部设施管理部营销中心大客户部市场拓展部商业客户部公众客户部网络中心总经理资源调配建设部网络管理调度部发展规划部人力
16、资源部计划财务部综合管理部党群/纪检/审计/工会主要的变化是:1、管理层次扁平化:由原来的决策层、管理层、支撑层和实施层四个层次调整为现在的前后端型组织架构,实现管理扁平化;2、部门精简:由原来的47个部门调整为现在的29个部门3、满足客户需求:有利于对客户的细分、了解和提供有针对性的营销服务;4、市场响应速度加快有利于前后端整体协调和提高对市场的响应速度12个郊县局组织架构调整前组织架构调整后15 151 k1.2组织结构调整后,加强了营销中心的营销及技术力量,使人员比例得到了优化通过行政调拨和公开招聘充实了前端人员总量,同时也使前端人员的技术力量得到加强,整体综合素质水平得到提高营销中心网
17、络中心控制支撑 合同制员工 含聘用工 合同制员工 含聘用工 1356人 1649人 1346人 1639人 人员结构%营销中心人员学历对比图T T0 0 T T1 1TO T116 16 1 kq项目整体推进情况q各流程实施进展情况q项目实施过程中的体会和收益今日汇报议题1、组织架构调整2、业绩考核和激励奖惩机制3、大客户获取和保留流程4、网络资源调配流程5、滚动性投资流程6、IT支撑17 171 k2.业绩考核和激励奖惩机制流程按计划顺利实施,薪酬结构得到优化,薪酬直接与绩效考核结果挂钩实施第一阶段进程22年2月8日-3月25日实施效果评估阶段进程4月26日-6月30日实施第二阶段进程3月2
18、6日-4月26日 工作重点组织架构流程KPI分解落实到了班组和关键岗位,签定班组长及关键岗位业绩合同358份,使KPI指标成为指导部门和员工工作方向的标杆前后端及职能部门所占工资比例趋于合理,为43:46.3:10.7;(人员比例为:37.5:50.5:12)浮动工资比例显著加大;启动对业绩合同的月、季、半年度的滚动性考核,业绩考核暂行办法不断完善,人力资源管理体系的设计工作进展顺利,在省公司和人民大学联合项目组的直接组织下开展岗位评价,为下一步建立新的薪酬体系奠定坚实的基础,达到了验收评估要求2.1 KPI层层分解并加以落实2.3 薪酬与绩效直接挂钩2.2 薪酬结构得到了优化KPI指标分解到
19、班组和关键岗位,通过签定29个一级部门的业绩合同,保证了总经理业绩指标的有效传递启动新的业绩考核暂行办法,按照正态分布、差距拉开原则,保证薪酬与部门业绩考核结果直接挂钩,部门内薪酬分配按业绩优先原则拉开差距进行分配前后端及职能部门所占工资比例拉开差距,为40.2:48.8:11;(人员比例为:37.5:50.5:12)KPI指标分解到各个部门,签定了11个重要岗位的业绩合同拟定绩效考核暂行办法,薪酬与业绩考核挂钩,前后端及职能部门所占工资比例拉开差距,为36.7:52.6:10.7(人员比例为33.5:54.5:12)18 181 k2.1实现指标体系的转换,并进一步将指标分解到具体岗位职位分
20、公司总经理营销中心总经理网络中心总经理大客户部主任人力资源部主任举例原有考核指标 新的考核指标考核全局业务收入、收支差额、全局业务发展、用户满意率、机关工作综合满意评价、等25项考核指标业务收入、发展量、服务满意率、大客户流失率、业务流失率、首问负责制、客户关系管理、防火安全、综合管理等23项考核指标全局业务收入、收支差额、全局业务发展、工资分配管理准确及时率、绩效考核分配管理准确及时率、各类保险台帐准确及时率等15项考核指标业务收入、净营运资产贡献率、现金流、ARPU、市场占有率、网络资源利用率、客户满意度等10个考核指标考核全局业务收入、收支差额、全局业务发展、用户满意率、机关工作综合满意
21、评价等25项考核指标考核全局业务收入、收支差额、全局业务发展、用户满意率、机关工作综合满意评价等25项考核指标业务收入、净营运资产贡献率、现金流、ARPU、市场占有率、网络资源利用率、客户满意度等10个考核指标业务收入、净营运资产贡献率、现金流、ARPU、市场占有率、网络资源利用率、客户满意度等10个考核指标业务收入、净营运资产贡献率、现金流、ARPU、市场占有率、网络资源利用率、客户满意度等10个考核指标业务收入、净营运资产贡献率、现金流、ARPU、市场占有率、网络资源利用率、客户满意度等10个考核指标19 19 1 k 营销中心网络中心控制支撑单位:%T0 T1(现状)2.2人员比例与工资
22、结构关系得到了进一步优化,奖惩机制调整加大了浮动工资的比例 人员比例 工资比例 人员比例 工资比例 前端 后端 职能前端 后端职能浮动工资固定工资T0 T1各部门工资比例(%)薪酬分配向业绩优异的部门倾斜,按照责任和贡献大小,拉开了部门间浮动工资的分配差距20 201 k2.3新的业绩考核办法拉大了部门之间的绩效分配差距考核要素KPI得分业务收入权重收入完成率收入完成完成月收入81.8%完成月收入84%完成月收入94.5%完成月收入1%预发绩效工资部门大客户部外部设施管理部人 1862元/月人292/月人0元/月 人元/月人209元/月人完成月收入96.88%元/月人 173元/月人 外部设施
23、管理部曲线大客户部曲线收入完成率 81.8%94.5%90.2%月绩效工资与业绩合同联系紧密业绩评估客观公正分配更加透明化、合理化效绩优先、兼顾公平部门收入风险与效益成正比按业绩优先拉开部门及员工之间的差距21 21 1 k20%最优秀的员工可获得30%的绩效工资,业绩只为合格的10%员工则只可得5%的绩效工资29.2%64.3%6.5%绩效占部门比例240 56320 57 合计24 1760 950 平均绩效工资20.8%66.7%12.5%员工比例10 32 6 员工人数优 中 合格 KPI中 合格优66.7%12.5%20.8%.绩效工资分配在员工之间基本实现了正态分布大客户部六月份绩
24、效工资分配月度绩效工资举例22 22 1 kq项目整体推进情况q各流程实施进展情况q项目实施过程中的体会和收益今日汇报议题1、组织架构调整2、业绩考核和激励奖惩机制3、大客户获取和保留流程4、网络资源调配流程5、滚动性投资流程6、IT支撑23 231 k3.大客户流程按实施进度完成,并取得了较好的成果实施第一阶段进程22年2月8日-3月25日实施效果评估阶段进程4月26日-6月30日 实施第二阶段进程3月26日-4月26日工作重点 客户规划流程试点计划顺利推进(已完成99%),在试点客户获得销售机会,其中6家已经签约 试点客户档案得到充实完善 已签约客户消费结构变化 部门收入指标超T1目标4.
25、5个百分点,达到年计划1/2 大客户服务热线试运行 虚拟团队机制得到完善,提供解决方案的能力明显提升 部门各项制度得到进一步完善,日常工作规范基本建立 业绩指标与薪酬挂钩,新的考核机制开始发挥作用各项指标均达到验收标准推进客户规划流程,建立完善的客户资料和营销计划提高大客户部收入及贡献提高客户满意度推进内部管理流程的重组,改善工作环境 试点客户高层关系逐步建立 客户规划流程试点计划顺利推进(已完成90%),在试点客户获得销售机会,其中5家已经签约 已签约客户收入开始变化 部门收入形势好转,追上前期所欠进度5.5个百分点 大客户服务热线方案已拟定 一点结算流程开始实施 业绩指标分解到个人,部门业
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