预算执行情况自查报告(共5篇).docx
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1、预算执行情况自查报告(共5篇)篇:预算执行情况自查报告20232023年预算执行情况自查报告为贯彻落实预算法,进一步严格预算管理,强化预算约束,严肃财政纪律,根据县转正局要求,我校时本单位预算执行情况进行一次自查自评,现将自查结果汇报如下:一、预算收入管理情况我校2016、2023年收入全部纳入财政预算管理,非税收入及时上缴国库,不存在隐、截留、挤占、挪用、坐支或私分,不存在乱收费、乱罚款、乱情况。二、预算支出管理情况我校公用项目经费未超预算,不存在虚报、冒领截留、挪用财政资金、“三公”经费、会费、培训费、差费严格按支付宝执行,没有违规使用公务卡结算金额及超范围超标准发放津补贴。三政府采购管理
2、情况我校严格执行政府采购制度、不存在无预算采购、超预算采购等问题。资产管理情况我校建立健全资产管理使用制度,不存在少计、多计资产,不存在违规处理固有资产的情况。四、预算三公经费公开情况我校预算、决算、三公经费按时在学校公开栏里公开,并在政府网站里向社会公开,公开内容完整。*实验小学2023年9月26日第2篇:预算执行情况自查报告XXX管理局2006年预算执行情况自查报告XXX管理局:为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过认真学习(审函2006140号)审计署关于中央部门对2006年预算执行情况开展自查的通知要求,并结合单位的实际情况,成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小
3、组,对2006年预算执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:1、预算编制执行情况通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例、水利部中央级预算管理办法以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。2、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。3、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。5、严格执行收支两条线的规定,无违规
4、收费及截留、坐支非税收入等现象。6、在局领导班子的正确带领下,不存在决策失误,管理不善,资产流失等问题。7、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领会和贯通,及时掌握其精神实质,以便发现问题及时解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到积极的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。XXX管理局二OO六年十月十八日第3篇:预算执行情况自查报告预算执行情况自查报告富强中心校二一三年五月二十八日1预算执行情况自查报告为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严肃财经纪律,规范预算执行情况,深入贯彻落实好预算法会计法政府采购法国有资产管理办法中小学校财务制度,
5、促进教育事业持续健康发展,依据财政局关于开展2013年上半年部门预算执行情况调查工作的通知文件精神,现对我校财务预算执行工作自查情况如下:3.我校日常公用经费使用合理,接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。4.上半年我校无采购预算。5.“三公”经费,我校能够按支出执行。6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,2全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,进一步规范财务预算管理,完善财务工作。富强中心校2013年5月28日第4篇:预算执行情况自查
6、报告20232023年预算执行情况自查报告为贯彻落实预算法,进一步严格预算管理,强化预算约束,严肃财政纪律,根据县转正局要求,我校时本单位预算执行情况进行一次自查自评,现将自查结果汇报如下:一、预算收入管理情况我校2023、2023年收入全部纳入财政预算管理,非税收入及时上缴国库,不存在隐、截留、挤占、挪用、坐支或私分,不存在乱收费、乱罚款、乱情况。二、预算支出管理情况我校公用项目经费未超预算,不存在虚报、冒领截留、挪用财政资金、“三公”经费、会费、培训费、差费严格按支付宝执行,没有违规使用公务卡结算金额及超范围超标准发放津补贴。三政府采购管理情况我校严格执行政府采购制度、不存在无预算采购、超
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