2023年县审计局工作全面汇总归纳及审计工作重点.pdf
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1、 县审计局 20 xx 年工作总结及 20 xx 年审计工作重点 011 年,我局在县委、县政府正确领导和在市审计局的指导下,深入贯彻落实党的十七届四中、五中全会、中央经济工作会议、全国审计工作会议精神和市、县审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行监督职责,充分发挥审计工作职能,为顺利完成今年各项目标任务提供坚实的基础。一、20 xx 年审计工作任务完成情况 截止 20 xx 年 10 月共完成审计项目 15 项,审计查出违规金额 4415 万元,管理不规范金额 37046 万元,应上交财政 63 万元
2、,应归还原渠道资金 691 万元,应调账处理金额63 万元,完成审计信息 15 篇,审计后挽回损失 210 万元,提出审计建议 38 条。认真抓好预算执行审计 为进一步推动财政改革、规范预算管理、维护财经秩序,对重点资金、重点项目将进行延伸审计,把项目做细、做深、做实。20 xx 年 10 月止我局共开展了 5 项预算执行情况审计。审计查出违规金额 2793 万元,管理不规范金额 37039 万元,应上交财政 61 万元,应归还原渠道资金 190 万元,应调账处理金额 21 万元。专项资金审计 我局以加强专项资金管理、落实相关惠农政策、促进提高资金使用效益为目标,以资金分配、拨付、管理、使用为
3、主线,配套资金到位情况、资金落实到项目和农户情况、项目进展及效益情况,揭露截留、挤占挪用、损失浪费等问题,20 xx 年 10 月止我局共开展了 5 项专项审计。审计专项资金总额 9199 万元,查出违规金额 100 万元,应上交财政 1 万元,应归还原渠道资金 1 万元,应调账处理金额 42 万元。固定资产投资审计 我局通过对政府投资项目资金来源、立项决策和落实国家宏观政策情况,执行建设程序和管理制度情况进行了审计监督,分析建设项目预期目标实现程度,评价项目建设后达到的经济效益、社会效益和环境效益进行审计,20 xx 年 10月,我县重点审计了 5 项固定资产投资项目。通过审计查出违规金额
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