2023年企业通用货币资金内部控制制度1.pdf
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1、1/14 企业通用货币资金内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强对货币资金的内部控制,保证资金的平安,提高资金的使用效益,特制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。货币资金业务主要包括:(一)现金收支;(二)银行存款收支;(三)其他货币资金收支;(四)现金盘点及银行存款余额对账调节;(五)票据及印章管理。第三条 本制度所要实现的控制目标包括:(一)货币资金业务的职责分工与授权审批设置明确。(二)货币资金业务流程合理、完整。(三)货币资金业务都经过适当级别的批准。(四)货币资金业务确实认、计量和报告符合相关会计准则的规定。(五)货币资金业务的会计
2、记录真实、完整和准确。(六)保证货币资金的平安,账账相符,账实相符。第二章 岗位职责及授权批准 第四条 货币资金业务不相容岗位应当相互别离、制约和监督,同一部门或个人不得办理货币资金业务的全过程。货币资金业务不相容的岗位包括:(一)货币资金支付的审批与执行;(二)货币资金的保管与盘点清查;(三)货币资金的会计记录与稽核;(四)票据的保管与印章的保管。(五)出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。第五条 货币资金业务的相关岗位职责与授权审批:部门或岗位 职责与权限 2/14 总裁(1)资金支出方案表的审批;(2)对资金支出方案表以外的支出申请进行审批;(3)
3、对用款金额在 1 万元以下的(含1 万元)资金支付每月进行复核;(4)用款金额在 1 万元以上的资金支付审请的审批;(5)各公司银行账户的开立的批准;(6)销户申请的批准。总经理(1)资金支出方案表的审核;(2)用款金额在 1 万元以下的(含 1万元)资金支付申请的审批;(3)用款金额在 1 万元以上的资金支付审请的审核;(4)销户申请的审核;(5)长期未达账项或不符事项的处理批示。财务经理(1)检查现金及支票按时交存银行;(2)资金支出方案表的编制;(3)资金支付申请的审核;(4)审核现金和银行存款收付凭证,审核无误点击“审核签字;(5)对货币资金周报表复核并签字;(6)不定期的对库存现金进
4、行监盘;(7)销户申请的审核;(8)对银行存款余额调节表进行复核并签字;(9)长期未达账项或不符事项的调查和报告,并根据总经理的批示进行处理;3/14(10)审核对账调整分录及调账;(11)对财务人员离岗交接的监督;(12)预留银行印鉴的个人印章的保管。会计(1)编制现金和银行存款收付凭证;(2)凭证经财务经理审核后,点击财务软件“记账生成现金日记账和银行存款日记账;(3)保存银行存款余额调节表。出纳(1)销售定价的审查;(2)付款审批的复核;(3)现金、票据的保管;(4)按规定办理款项、票据的审核收付及相关票据的开具;(5)与开户行对账并编制货币资金周报表;(6)检查会计编制的货币资金收款凭
5、证,核对无误,点击“出纳签字;(7)银行存款余额调节表 的编制;(8)编制对账调整分录;(9)空白票据及预留银行印鉴的公司财务章的保管。第三章 货币资金的收支控制 第六条 货币资金收支包括现金、银行存款及其他货币资金的收支。严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触资金。第七条 货币资金收款 货币资金收款分为销售资金收款和其他资金收款,分别按照以下规定和流程办理:(一)销售资金收款 4/14 1、当发生现销业务时,销售部开具销售出库单。销售出库单一式三联,销售部留存根,客户持“财务记账联、“仓库联前往财务部和仓库办理交款及提货。销售部开出销售出库单后应立即通知出纳向客户收款。2、出纳核
6、对客户提交的销售出库单“财务记账联、“仓库联,检查销售是否符合公司的销售及定价政策,各联次内容、数据是否一致,是否完整,检查无误后收取款项,并向客户开具收款收据或销售发票。收款收据应载明客户名称、产品品名及规格、数量、单价、金额等,并加盖“现金收讫或“银行收讫印章及出纳个人印章。收款收据连续编号,一式三联,分别为存根联,客户联和财务记账联。3、客户持收款收据“客户联或销售发票的相应联次,以及销售出库单“财务记账联、“仓库联,前往仓库办理提货手续。4、收回应收账款时,销售部应及时通知财务部办理收款。出纳收取款项后,向客户开具收款收据。5、出纳将收到的现金(超出库存现额的局部)和支票于当日交存银行
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