员工管理公司员工差旅招待管理制.doc
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1、员工管理公司员工差旅招待管理制第一条 为了配合公司业务需要,以达成公司经营目标,公司得调派职员出差。第二条 职员出差依以下程序办理:(一) 职员因公出差前应填具“出差申请单”,出差期限由派遣主管视情形需要,事先予以确定。(二) 出差期限在三个工作日以上者,能够凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费,但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款,假如没有在一周内报销者,财务部应于当月薪水中先予扣除,等报支后再进行核付。(三) 出差期限在三个工作日以内者,需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”,向财务部报销差旅费用。第三条 出差的批准权限规定如下:(一) 省内出差一日以内,由部门
2、经理(主管)批准;一日以上三日以内由副总经理批准;出差时刻在三天以上由总经理批准。(二) 省外出差、副总经理出差一个工作日以上(不含一日),一律由总经理批准。第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并按以下规定办理:(一) 乘坐公交车、火车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。(二) 电报电话费用应取得电信局的收据为凭。(三) 邮费应取得邮局的证明为凭。(四) 经请示同意后因公宴客的费用,应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五) 因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。第五条 出差中途因病或以外灾难或因实际需要由主管指示延时外,不得因私事或
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