医院资金审批制度3篇.docx
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1、医院资金审批制度3篇【第1篇】医院资金审批制度 医院资金审批制度3 为了严格控制医院的各项开支,有效地使用资金,特制定医院资金审批制度 医疗设备、固定资产的采购由使用科室提出申请,经财产管理委员会讨论,进行可行性论证,由院长办公室会议集体决策决定。 凡属于政府招标采购地一律进行招标采购;药品按规定实行政府招标采购,货到后三个月付款;医用材料基本实行政府招标采购,未列入政府采购地实行院内招标,货到后二个月付款; 总务日常物品采购,进入招标范畴的,一律实行招标采购,非招标采购地要货比三家,选择价廉物美的进行采购,以上货物验收入库后,其发票由相关科主任、仓库保管、仓库会计、采购员、付款员签字后交财务
2、分管院长审批支付; 五仟元以下由分管院长签字,五仟元以上由院长签字,招待费开支由院长签字,五万元以下的单项工程项目,实行院内议标;五万元以上地工程项目,由院长办公会议集体决策后实施,实行公开招标,工程款支付应严格按合同条款执行,项目完工后交审计中介机构进行项目审计,并由总务科长在工程发票上注明工程项目名称、付款理由交由分管院长、院长签字后予以报销。 特殊万元以上经费开支(固定资产、卫生材料、药品采购及日常开支项目除外)实行院长办公会议集体决定审批。 单位内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任,经办人员必须在授权范围办理业务,财务部门就严格把关,保障医院审批制度地实施。 【第2篇】h医
3、院资金审批制度 医院资金审批制度(二) 为规范财务管理秩序,提高资金使用效益,防止损失,杜绝浪费,特根据医院实际制定本制度如下: (一)审批原则 根据国家相关财经政策及法规,结合本单位有关规定,本着“厉行节约、勤俭办事”的宗旨,严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定,全面把好资金审批关。 (二)资金审批权限 资金使用的审批人为医院院长,审核人为财务科长,进审核无误后签章。 1.各项日常开支(除入库单),由各有关职能部门报院长审批并经财务科长核准后报销。 2.各项入库单支付,由后勤保障科报院长审批,财务科长核准后支付。 3. 壹百元以下的其他零星小额开支,经有关科主任确认,财务科长核准后报
4、销。超过标准必须经院长审批。 (三)院领导管理范围 1.人员经费: (1)工资、津贴、离退人员费用、养老保险、失业保险、医疗保险等:由人事科按上级有关规定下达,财务科执行,由院长管理。 (2)奖金、福利、冷饮费、公积金:由财务科按有关规定执行,由院长管理。 (3)遗属补助、精简人员工资:由人事科按上级有关规定下达,财务科执行,由院长管理。 (4)保育费、探亲路费:经院办核实后,由财务科按有关规定执行,由院长管理。 (5)独生子女费:由财务科按有关规定执行,由院长管理。 2.日常公用经费 (1)信息软件及维护费,由信息中心掌握使用,设备科监督,院长管理。 (2)邮电费、办公费、报刊费、稿费、宣传
5、费、车辆的购置、修理、汽油及汽车养路费、保险费等由院办室、宣传科掌握使用,财务科监督,院长管理。 (3)水电费、燃油费、归口总务科的固定资产、低值易耗品的采购、零星房屋维修、设备维修等由总务科按计划控制使用,财务科监督,院长管理。 (4)归口设备科的固定资产、低值易耗品的采购、设备维修等由设备科按计划控制使用,设备科监督,院长管理。 (5)归口采供中心的各种物资的采购,由采供中心按计划控制使用,院长管理。 (6)药品的采购,由药剂科按计划采购,院长管理。 (7)图书资料购置,由医疗信息科按计划执行,院长管理。 (8)科研经费开支由医疗业务科按规定掌握使用,院长管理。 (9)医、护人员的业务进修
6、培训、会议及包干经费,由所在科室签署证明意见,医疗业务科按规定掌握审核,院长管理。 (10)职工继续教育及行政后勤专业技术人员对口专业培训,参照医护人员职称标准,由医疗业务科按规定执行,院长管理。 (11)职工超支医药费报销,由防保科、财务科按有关规定执行,院长管理。 (12)招待费由院办室掌握,院长统一管理。 (13)外聘专家劳务费,由科主任签署证明意见,医务部核实,分管院长管理。 (14)工会列支的费用,由工会具体负责人按有关规定掌握使用,工会主席管理。 (15)医院改扩建工程费用,由分管院长掌握使用,院长管理。 (四)财务资金审批流程 1.凡职工外出进修、培训、会议及学术包干经费,由经办
7、人填写差旅费报销单,经所在科室负责人签署证明意见,医疗业务科根据有关规定及管理范围,报院长审批,审批完毕,医疗业务科把单据交财务科科长核准后,由财务科通知相关人员领款。 2.凡验收入库的开支,由相关职能部门负责人确认签字,按规定时间支付。 3.医院公派劳务补贴由各科室于次月2日前上报相关职能部门核实,各职能部门报分管院长审核于次月5日前交财务部统一造册,经院长审批后发放。 4.外聘专家劳务由各科室科主任签署证明意见后,于次月2日前交财务科,财务收科集齐全交医务科确认核准后统一造册院长审批后发放。 5.其他费用开支,经办人签字,所属部门负责人签署意见,并报院长审核后交财务科长核准支付。 (五)其
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