集团外派财务人员管理制度实用文档.doc
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1、集团外派财务人员管理制度实用文档(实用文档,可以直接使用,可编辑 优秀版资料,欢迎下载)*集团外派财务人员管理制度一、目的为维护南京市*集团(以下简称集团)整体利益,加强集团对委派财务人员的管理,明确其责权与工作关系,根据集团实际,特制订本制度。二、原则(一)独立性原则.委派财务人员在人事关系、经济关系方面独立。1、人事关系独立。(1)公司对财务实行垂直统一管理,委派财务人员由集团任命或委派,其中全资子公司由集团直接任命,控股子公司由集团委派,按企业的相关制度聘任。(2)未经集团批准,下属企业不得聘任或解聘委派财务人员。(3)下属企业总经理或副总经理的亲属不得担任所属企业财务人员.2、经济关系
2、独立。(1)委派财务人员的薪酬及补贴、社保等福利由集团决定,并由集团财务部及行政人力资源部负责考核,被派驻企业负责发放。(2)委派财务人员只能在其服务企业报销履行工作职责有关的管理性费用,报销时需写明执行的具体业务时间、地点并有证明人、原始单据齐全,以便作为集团内部审查的依据。(3)委派人员不得以任何形式从派驻企业获取或接受其他经济利益,包括直接利益和间接利益,也不得兼任财务管理以外的其他职务。(二)双重管理原则。委派财务人员在业务上接受集团财务部的垂直管理与领导,行政上接受派驻公司总经理或副总经理的管理与领导,同时要积极支持与配合总经理或副总经理的经营管理工作。(三)授权管理原则.委派财务人
3、员实行授权管理,管理权限由集团董事长授予。(四)目标管理原则。委派财务人员实行目标管理,建立激励与约束相结合的机制。三、适用范围本制度适用于集团子公司南京管理和南京*投资.(一)职责1、集团董事长。(1)任命、决定委派财务人员;(2)决定委派财务人员薪酬;(3)解聘、撤换委派财务人员。2、集团财务部(1)拟定委派财务人员人选建议;(2)负责委派财务人员日常工作管理;(3)指导、监督委派财务人员履行财务管理职责;(4)负责委派财务人员的业务管理考核;(5)提出解聘、撤换委派财务人员的建议。3、集团人力资源部(1)委派财务人员人选建议;(2)拟定委派财务人员薪酬;(3)协助计财部对委派财务人员进行
4、日常工作管理;(4)负责委派财务人员的人事管理考核。4、集团监察室(1)对委派财务人员职责履行进行监督.(2)对委派财务人员离职、轮岗进行监督。五、内容(一)委派财务人员定义。本制度所称委派财务人员是指受集团委派,负责对所服务企业资金收付进行反映、监督和管理的总账会计及出纳会计.(二)委派财务人员的任职资格1、基本条件(1) 财经管理类或相似专业,大学本科以上;(2)具有初级以上职称优先、有同职工作经验;(3)总账会计需有初级(含)以上职称;(4)年龄原则要求25岁以上,特殊情况可适当放宽。2、优秀的职业能力(1)熟悉会计基础知识、现金管理知识、公司财务管理制度和具体业务流程(2)具有良好的职
5、业操守和沟通能力,较强的责任心,工作细致认真负责,能够承受一定的工作压力(3)熟练操作财务软件和办公软件3、良好的道德素养(1)理解和认同企业文化,具有高度的责任感和使命感;(2)作为财务工作者的职业道德;4、委派财务人员的职权(1)有提出合理安排利用资金的意见和建议权;(2)有对不符合财务报销制度的票据的拒绝权;(3)有对成本费用控制处理方案的建议权(4)对于派驻企业负责人超越授权权限、违反管理制度的行为有给予提醒和制止的权利.(5)配合集团财务部做好内部审计工作5、委派人员的责任(1)办理银行结算a、及时办理银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务b、收取银行结算凭证,每月清
6、查银行存款,定期进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表,保证账账相符、账实相符(2)提存保管现金a、根据经营需要,按集团有关规定提取、送存和保管现金b、准确、及时完成清查现金工作,保证现金安全完整(3)凭证、印鉴管理a、按时收集原始凭证,复核报销凭证b、按照要求整理财务核算原始凭证,及时移交会计人员进行账务处理c、保管空白支票、汇票、发票、收据等各项票据等d、按照规定程序使用票据和印鉴,并设登记账簿负责登记,办理领用、注销手续(4)完成集团财务部交办的其他事项6、工作关系(1)与派驻企业总经理或副总经理关系a、行政上接受派驻企业总经理或副总经理的领导;b、行使业务监督与管理职能时独立于派驻企
7、业总经理或副总经理;c、财务管理工作为派驻企业总经理或副总经理提供服务。(2)与集团财务部的关系a、集团财务部是委派财务人员的上级直接管理机构;b、委派财务人员业务上接受集团财务部的领导与监督;c、委派财务人员应按要求向集团财务部报告工作。(3)与控股公司审计监察部的关系a、接受集团审计监察部的审计监督;b、配合集团审计监察部对派驻企业开展审计工作。7、人事与薪酬(1)委派财务人员的人事管理依据独立性原则,由集团人力资源部具体负责管理。(2)委派财务人员的任命、委派、解聘由集团董事长决定.(3)控股公司财务部、监察室、人力资源部对委派财务人员的人事变动具有建议权.(4)委派财务人员的任期一般为
8、三年,期满后,控股公司应合理安排轮换。(4)委派财务人员薪酬执行集团薪酬管理制度。(5)委派财务人员的考核由集团财务部、人力资源部负责,薪酬根据考核结果发放.薪酬及考核的具体办法见薪酬管理制度。8、职业化管理(1) 控股公司应加强对委派财务人员在企业文化、职业技能和管理技能层面的内部培训和外部再教育,以保证委派财务人员能更有效地开展工作,更好地服务于企业的长远发展目标。(2)随着集团公司的快速发展,需要更多的高素质人才担任委派财务人员工作,人力资源部应做好委派财务人员的中长期职业规划工作;同时,还应制定有关委派财务人员的定期轮岗和轮换制度.9、离职管理(1)委派财务人员辞职或辞退需经集团批准,
9、委派财务人员辞职需提前两个月申请.(2)委派财务人员离职需经过控股公司监察室审计。审计结束后方可办理离职手续。六、附则1、本制度经控股公司总裁审核批准之日起生效执行,修改时亦同.2、本制度由控股公司财务管理部负责解释并不断修订完善.采购管理办法1.目的:为规范公司采购行为,降低采购成本,确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求,保证质量和工期,体现公司效益的最大化,特制定本办法。2.适用范围:公司用于房地产、旅游开发项目的设备、材料等工程产品以及策划、设计、咨询、监理、测绘等项目服务的采购、招标工作。公司承建项目的机械设备、周转材料和主材、辅材等工程物资以及专业分包等服务的采购招标工作.3.
10、机构及职责:集团董事长负责重大采购决策。3.1集团成立项目采购/招标决策工作小组(简称工作小组).小组是采购工作跨部门决策机构,起集体决策作用。小组成员至少包括总经理(适用于分、子公司)、集团采购分管领导、集团采购部经理、工程部经理(必要时)、项目部经理(必要时)、营销策划负责人(必要时)等组成.小组负责项目采购、招标管理工作。负责建立供应商信息库和审批合格供应商目录;负责编制和发放邀标书和招标文件、组织评标、确定中标单位、进行合同谈判、签订合同等.负责单项金额二十万元(含)以上的项目采购决策及合同审批。3。2采购专业小组(简称专业小组):各分子公司按各自主管业务范围分别成立采购专业小组,由公
11、司核心人员、采购部经理(如有)和相关业务部门经理等组成,根据不同的采购内容可成立不同的专业小组,成员不得少于3人。负责单项金额一万元以上二十万元以下的项目采购决策及合同审核,报集团审批后实施采购。3.3采购部门(具体业务部门):负责编制、更新采购计划、负责经办单笔金额一万元以内的采购实施。3。4工程部/预算部:负责提供项目开发作业计划、工程量清单、编制经济标书报价要求或标底参考造价。负责提供项目采购用图纸、负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。3.5分子公司总经理:负责各自主管范围内单笔金额一万元以内的采购合同审批和合同签署。3.6项目经理部:负责组织按公司要求对进场材料设备进行验收。3.7各
12、业务部门:负责收集供应商信息,建立详细的供应商信息库;参加与本部门有关的招标或采购工作,参与本部门有关的合同谈判,起草合同初稿、整理和发放标书,整理会议记录等工作。4.采购/招标原则:4。1全面招标原则:符合招标方式的项目采购都要以招标方式确定供方。4。2整体招标原则:禁止将一单完整的采购肢解或化整为零。4。3事前预算原则:在招标前,进行目标成本的预测或编制标底参考造价。4。4资质审查原则:只有符合本文件规定条件的投标人才有资格参加投标。4。5合理低价中标原则:在技术标合格的情况下,合理低价中标原则.4.6性价比择优原则:在技术标合格的情况下,对比性价比,择优选择.4.6透明公正原则:采购过程
13、透明,禁止暗箱操作.4.7保密原则:标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于有关部门参与人员及项目采购/招标决策小组成员,每个人均有义务保密,以防影响招标的公正与效果。5.采购方式5。1招标采购适用单项合同额度20万元以上的招标。5.2集中采购适用能够利用公司资源充分发挥规模采购效益、容易形成材料设备统一的应用标准和操作模式的采购项目。5.3直接委托5。3。1单项合同估算20万元5。3。2政府垄断的工程施工、咨询服务、设计;垄断经营的材料设备采购特急业务(不立即开展会对公司造成重大损失的应急事项)6。工作流程:6.1项目服务、甲供和乙供物资:6.1。1项目服务包括策划、规划、咨
14、询、代理、广告、设计、测量测绘、监理、造价咨询审计等.6.1。2甲供物资包括:电梯、空调设备、消防工程设备、冷水塔、水泵、自动供水设备、水处理机、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器以及根据实际情况由甲方指定供应的材料.6.2。3乙供物资包括:钢筋、水泥、砂石、地砖、照明箱、开关、插座、电线、管材、阀门等(根据实际情况可调整为甲供).乙供物资决策小组可指定品牌、监督质量、咨询和指导价格。6.2采购、招标流程各业务部门收集相关供应商资料,建立详细的供应商信息库小组从供应商信息库中选择供应商进行考察或评价小组提交考察或评价报告并建立合格供应商名录小组将供应商信息报董事长批准小组从合格供应商
15、名录中选择竞标单位邀标报价业务部门编制投标邀请书和招标文件报小组审核竞标单位将标书密封,送至招标/采购小组小组制订评标办法,组织评标,确定中标单位小组与供应商进行合同谈判小组将中标单位报董事长批准签署合同合同交底总经理室拟定合同跟踪、监控合同执行总经理室拟定合同相关部门组织验收总经理室拟定合同6。3流程说明:6。3。1中标单位以及合同均需报董事长批准后方能生效.6。3.2 设计、景观、土建工程和机电安装在10万元(含)以上、广告制作类在5万元(含)以上、以及甲供材料原则上需要招标;对于金额五万元以上又可不招标的,由小组从合格供应商名录中选择供应商洽谈,价格经小组审核后,报董事长批准。6.3 每
16、次招标采购,参与竞标的单位一般情况下不得少于3家.如由于供应商实力或市场等因素造成不能选取三家竞标单位的,必须提供充足的理由,并经招标/采购决策小组认可后方能实施。6。4 对于经常发生的单笔金额在5万元(含)以下的小型业务(如小型广告、制作、印刷等)或合格供应商名录中只具备12家合格供应商时,专业小组可确定1-2家长期合作单位,长期合作单位应提供常规项目的价目表供专业小组审定,合作期内其价格不得超过专业小组审定的价目表上的价格;在此范围内的工作由具体业务部门将具体业务内容、价格等信息资料,附上专业小组审定的价格,报公司相关部门会签、常务副总经理审批后执行。专业小组每年至少要对长期合作单位评价一
17、次,作为是否与其继续合作的依据。6.5 对于竞标单位的报价,小组必须要求其将投标书密封,并加盖公司公章于封口,否则取消其竞标资格。6。6 对于装饰装修工程,设计单位、设计方案及施工单位的确定由工程部作为具体业务部门进行办理.6。7 特殊情况下经请示董事长同意,可直接确定承包单位。7。合格供应商名录:7.1 供应商信息库的建立: 7.1。1 各具体业务部门负责收集供应商提供的营业执照、资质证书、技术配备、工程业绩等资料,建立初步的供应商信息库。7.1.2 各部门均可补充提供供应商信息,小组汇总各部门的各类供应商信息后,建立详细的供应商信息库。7。1.3 各具体业务部门和小组应对供应商信息库进行共
18、享。6。2对供应商的考察7。2.1 考察人员:各类供应商考察人员为小组部分成员和具体业务部门负责人或技术人员。7。2.2 考察内容:营业执照、资质证书、注册资金、公司规模、技术先进性、施工工艺、机械设备、检测手段、企业质量认证、企业信誉、工程业绩、售后服务等。7.2.3 考察方法:考察小组采取以下一种或几种考察方法对供应商进行考察。A、实地考察公司状况.B、实地考察已建和在建项目情况。C、实地或通过其他方式了解质量、技术水平、管理水平、服务态度、企业信誉等。D、资质评价:要求供应商提供营业执照、资质证书等企业证明材料,并加以核实。E、业绩评价:对供应商业绩工程的质量状况与信誉等进行评价。7.3
19、 编制合格供应商名录:考察小组将考察结果分类填入供应商评价表,将符合公司要求的供应商列入合格供应商名录,同一招标项目至少应有3个合格供应商可供选择,合格供应商名录经考察人员会签后报送董事长批准.7.4 对已列入合格供应商名录的供应商,采取以下方法进行控制:7。4。1 各具体业务部门负责建立供应商档案,包括:供应商评价表、合格供应商考核表、各方面提供的供应商情况反馈意见。7.4。2 公司与供应商合同履行完毕后,由小组对合格供应商进行一次全面评价,填写合格供应商考核表,并纳入合格供应商档案,评价时主要依据:供应商提供的企业证明资料、工程项目合同、服务态度、工程质量和进度、工程返修率等。7。4.3小
20、组成员可根据供应商的履约情况以及完成质量情况向小组提出取消其合格供应商资格的建议。7。4.4 为确保合格供应商名录的实时更新,小组不定期召开合格供应商名录专题会议,会上根据各方面信息,确定合格供应商名录的种类增减及完善事宜.8.验收:8.1材料设备及服务验收:8.1.1材料设备到场时,项目部经理组织项目部及施工单位、监理单位等有关人员(如属甲供设备,具体业务部门必须派人到场参与验收)联合对材料设备按照合同规定条件进行开箱验收,现场专业工程师根据验收情况填写甲供物资进场检验单。验收合格的材料设备才允许进场使用,验收不合格的材料设备由项目部将验收记录反馈给具体业务部门,具体业务部门联系供应商要求其
21、整改;通过验收但须整改的设备分别由产品供应商和安装承包商按各自责任进行整改,整改完成之后,方可正式签发设备验收证书.8.1.2施工单位在安装过程中造成产品损坏的由具体业务部门、施工单位一起联系分包方进行协调,并按照合同规定执行。8.1。3设备安装完成之后进行调试,试运行阶段由项目部经理组织验收(必要时具体业务部门经理必须到场参与验收),现场专业工程师填写设备验收调试记录。8.2具体业务部门会同监理公司按照合同对承包商的工作完成情况进行验收,验收合格才允许交付使用,验收不合格的由具体业务部门联系承包商要求其整改至验收合格止。集团薪酬管理制度目的为了适应集团发展的需要,激发员工活力,建立吸引人才和
22、留住人才的机制,推进公司总体发展战略的实现,依据国家有关法律、法规,特制定集团薪酬管理制度(以下简称“本管理制度”)。1. 适用范围1.1. 本管理制度适用于 集团全体员工。2. 术语和定义无3. 职责3.1. 集团人力资源管理委员会人力资源管理委员会是薪酬管理的决策组织,由公司的高层管理人员、人力资源部经理和财经部经理组成,总裁任人力资源管理委员会主任;必要时可以增加有关部门经理参加。人力资源管理委员会是总裁领导下的非常设机构,其在薪酬管理上主要承担以下职责:3.1.1. 负责 集团薪酬管理制度和集团所属子公司薪酬管理制度的审核;3.1.2. 负责年度薪酬预算的审核;3.1.3. 负责薪酬整
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