员工出差及费用报销管理制度实用文档.doc
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1、Q/HBLHG05.02-2021-01员工出差及费用报销管理制度1适用范围本标准适用于公司所有正式员工。2 目的为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本标准。3出差审批程序和权限3.1出差申请审批权限按出差期限划分:三日以内由部门经理批准,超过三日由总经理核准。按出差人员划分:总经理、副总、部门经理出差一律由董事长核准。3.2员工出差需要填写出差申请单,并详细填写目的、行程,按相应权限审批后,转人力资源部备案。如情形特殊事情来不及办理时,应于出差回来后3日内补填。否者,按缺勤处理。3.3出差人员预借差旅费,需填写“借据”,由部门经理、董事长或总经理签
2、批方可借款;3.4因工作需要参加外出培训,须按公司培训制度审批通过后,再按相应出差审批权限,方可外出参加培训。3.5出差报告3.5.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习,出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员。3.5.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。4 费用标准4.1 住宿费标准:项目北京、上海、特区天津、重庆及省会城市地级市县级市及以下董事长实报实销总经理副总经理总监180150130100部门主管(经理)级人员16014012080其他人员14012010070注:特区是指深圳、珠海、汕头、厦门、海南,直辖市是指天
3、津、重庆。省辖市是指除省会以外的省辖及地级市。Q/HBLHG05.02-2021-014.1.1 50公里内出差,原则上应于当日返回,确因工作需要,经领导同意后按规定住宿标准报销。出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则,按实际出差住宿天数计算,在规定标准内报销,凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者,一律不予报销。业务人员出差在同一城市住宿七天以上,住宿费按八折报销,超过一月以上者按六折报销。长期在外地出差和长期驻外机构,应按照低于住宿标准的原则包租房住宿,包租房住宿应与出租方签订合同,并经主管同意,公司据合同报销。4.2 伙食补助费标准:项目特区直辖市及省会城市地级市县级
4、市及以下董事长实报实销总经理副总经理80605040经理级人员70504030其他人员60403020补助费按标准填写差旅费报销单报销,超支自负,节约归己。4.2.2出差补助天数采用计算方法为算头不算尾特殊情况早上走晚上回的需由考勤人员签字确认。4.2.3出租车费除公司经理以上人员外其他人员不报销,特殊情况须分管副总批准后报销。4,2.4伙食补助的时间为6点到18点,凡是在此时段内离开公司不超过6小时者享受伙食补助标准的50%。4.3交通费报销标准:交通工具飞机火车轮船汽车董事长实报实销总经理副总经理董事长批准软卧及以下据实报实销二等舱及以下据实报实销实报实销经理级人员董事长批准硬卧及以下据实
5、报实销三等舱及以下据实报实销其他人员旅途中符合乘卧铺从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时而未乘座卧铺,特快及空调快车按票价50,其它列车票价60予以补助。出差人员在跨地区途中可享受30元/人/天的伙食补助和40元/人/天的住宿补助4.3.3出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。否则多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,其超标费用经主管经理同意且按权限审批后方可报销。5 报销5.1对方单位提供住宿、餐饮招待的或已报支交际费者,不享受相应补助。5.2出差期间必须的招待费、礼品费、 费、超过标准等费用,报销时说明原因
6、,需由部门经理、总经理、董事长批准后方可报销。Q/HBLHG05.02-2021-015.3自带车出差的,报销过桥、过路费,不再报销车费。5.4出差人员到外地参加会议或各种培训,需提供参加会议或培训的通知。会务费或培训费凭发票报销,若会务费或培训费含住宿费、伙食补助的,与会人员不再享受补助;只享受市内交通费据实报销。5.5陪同客户出差原则上按上述标准执行,特殊情况需要提高标准的,经董事长批准方可实报实销。5.6出差人员应保留完整的车(船)票、住宿发票作为计算费用的依据。5.7两人以上人员出差,报销标准原则上按规定标准执行,随同上级领导一同出差的,按上级领导标准报销。5.8出差返回公司,须在十五
7、天内填写差旅费用报销单,到财务报销差费,结清欠款;否则其预借差旅费在当月开工资时一次性扣除,不足扣除金额按公司同期个人活期贷款利率计息。5.9国外出差标准依据临时出国人员费用开支标准和管理办法【财行2001年73号印发的出国费用标准】执行。6附则6.1本标准解释权归财务部。6.2 员工出差期间,应与公司保持联络,不得关机,以便公司及时了解工作进展及员工安全情况。6.3 本标准自2012年1月1日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款,以本标准为准。附加说明:本标准由总经理提出。本标准由财务部负责起草。本标准主要起草人:张合英、王爱利、李娜一、欣雨费用支出及资金支付审批规定第一
8、条为明确公司有关费用开支管理和资金支付审批程序,确保公司经营管理活动的合理、有效,促进公司经济效益提高,根据公司实际情况,特制定本规定。第二条 适用范围四川省欣雨科技(简称欣雨)第三条 费用支出管理及报销原则一、 费用报销必须按制度要求办理相关申请、合同审核、询价比价、预算审核等相关手续。二、 在审核报销费用过程中发现违法违规及有损公司利益的事项,财务人员有权拒绝报销相关费用。三、 报销单据必须真实、合法、完整,原始单据必须用胶水粘贴;不符合要求的财务部予以退还。四、 公司各部门必须将费用控制在预算范围内;超出预算须按相关规定履行预算外审批手续。五、 公司公司日常费用费用实行年初预算、总额控制
9、、分级管理、逐级层级审批。六、 公司日常经营费用公司费用按照“谁经办经办,谁负责”的原则,并实行归口管理。七、资本性支出包括对外投资、固定资产购置、办公室装饰装修以及设备设施购置等支出必须由使用部门书面形式向公司申请(包括可性研究报告、初步设计、技术方案等),资本性支出都必须经过董事长的审批后,方可支付执行。第四条 费用支出报销审批权限及流程1、 个人借支(2万元)、日常费用(1万元)、外协成本(5万元)、税金等费用 经办人 部门(项目)经理 欣雨财务部欣雨总经理2、 个人借支(2万元)、日常费用(1万元)、外协成本(5万元)、年终奖等费用经办人 部门(项目)经理 欣雨财务部 英黎财务部欣雨总
10、经理英黎董事长3、总经理经办发生的费用,经英黎财务部审核后,由英黎董事长审批。费用审批权限和审批流程按财务管理、资金调度和费用、支出审批权限表(以下称“费用审批权限表”)执行。第五条 报销时间一、 每周一至五17:00点之前向财务部递交费用报销单据,财务部于每周三、四支付报销款。二、 每月最后一日17:00点为每月最后一次递交本月费用报销单据日。三、 每年12月31日17:00点为每年最后一次递交本月费用报销单据日(根据报销实际情况,可以适当延长一周时间)四、 凡属于本年度的费用,发票必须开在本年度,且入本年度的账务,不允许列支到下一年度;凡是下一年度报销本年度费用的,财务部将一律不受理;特殊
11、情况须经公司财务负责人审批。第六条 费用报销注意事项一、 费用报销时,须使用公司统一印制的报销单或差旅费报销单,内容填写要清楚完整,一律用钢笔或中性笔填写,报销金额和所附发票金额必须一致,不得涂改,并准确填写附件的张数、报销日期。二、 所附的发票必须真实、合法、完整,符合如下要求方可报销:(一) 报销人必须凭正规发票报销,不得以“白条”或收据报销。(二) 发票上付款单位一定要写全称。(三) 数量、单价、金额必须准确完整,大小写金额必须相符。(四) 发票须加盖出票方的发票专用章,开票人姓名和开票的日期必须填列完整,(五) 发票必须印有国家或地方税务机关的发票(收据)监制章。三、报销审批手续必须完
12、整:费用报销时须判断是否在预算范围内,日常费用报销原则上须在费用发生后20日内报销;特殊情况须向公司财务负责人同意后方可报销。第七条资金支付审批程序 一、个人借款:1、借款范围:个人借款只能用于因公业务并履行审批手续;严禁因私人事务借款。2、借款审批权限和流程:按费用审批权限表办理。3、借款人对所借款项必须公款公用,不得挪用公款。4、借款超过10000元的,必须提前一天到财务部预约,以便财务部安排资金。5、因公事务结束后需按报销规定在费用发生后15日内冲账;(并在报销单右上角注明需冲销的借款金额)如不能按期结清的,须向公司财务负责说明,否则从经办人次月工资中扣除。6、财务部应及时督促,清理分类
13、暂借款。二、提现出纳员提取现金用于日常报销,应填写用款申请单,经财务部审核后,出纳员方可提取现金。三、内部资金调度公司内部资金调度指公司开户的各银行间的资金调度,由财务部负责资金调度管理的经办人提出书面申请,或填写用款申请单,经财务部审核后方可办理。四、领导外出时款项的支付因公司领导外出,如属急需,在支付款项之前应在 中请示相关领导同意,事后应及时(在10天内)补办有关签批手续。第八条 费用支出管理规定 按综合部制定的差旅制度暂行规定执行二、业务招待费(一)招待费包括餐饮、香烟、酒水、食品、茶叶等其他支出。(二)招待费使用审批:业务招待人员原则上应事先填写业务招待费审批表,(表格详见附件)报批
14、准人批准后可施行。特殊情况必须向批准人提前口头声明,获准后方可施行,事后必须补办手续,填写好招待时间、事由、招待人或单位,否则财务部予以拒绝报销。(三)招待费使用过程原则:1、业务招待费的使用遵循勤俭节约,效能优先的原则,能免则免,能省则省,严禁超支;2、业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、礼物等不得挪作他;3、业务招待人员在招待任务完成之后须及时(24小时之内)凭招待费审批表和招待费用的正式发票办理报销手续,收据和白条一律拒绝报销。(四)业务招待费实行预算定额管理,不得超过营业收入的3%;职能部门控制在年度预算范围内。(五)业务招待费按季考核,季度业务招待费不得超过年度业务招待费的平均数,超
15、过部分从各部门的当月奖金中扣回;年底进行全年统算,如全年不超过限额,以前月份所扣奖金予以退回。(六)各部门负责人对招待费的真实性、合法性负责,特殊情况报请董事长审批。三、办公费(一) 办公用品的购买需由指定供应商统一送货,供应商的选择需采用询价比价的原则确定(可定期考评供应商)。(二) 供应商送货后,由收货人签名确认,综合部负责人签名确认,供应商签名确认,一联存根,一联记账,一联客户。(三) 办公用品由综合部统一管理,办公用品保管人需登记办公用品台账,(使用人需要在台账上签字)定期盘点库存办公用品,财务部可不定期抽查、监督。(四) 办公用品如为信息设备(如u盘、键盘或鼠标等)由各部门申请向综合
16、部,再由综合部统一购买,财务部监督验收。(采购中,财务部门必须做好询价工作)(五) 综合部须每月编制各部门办公用品领用清单,办公用品领用清单交各部门负责人签字确认后由综合部负责保管齐全。四、市内交通费(一) 员工因工作需要发生市内交通费,一般情况下只能报销公交车费,如遇特殊情况需由部门负责人批示后方可报销的士费;日常市内外出不得报销个人餐费。(含因业务外出市内考察)(二) 报销时,需附公交车票费用报销明细单(见附件),将乘车日期、办理业务的内容、起始地、目的地、金额等填写齐全(此费用可以一个月报销一次)。出租车费用报销时,需在出租车使用表上写明业务内容,起始地,目的地,金额。经部门经理审核后方
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