公司企业质量管理体系QR8.2.2-02内部审核实施计划.DOC
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内审实施计划审核日期审核目的审核范围审核性质审核依据审核组成员审核组长审 核 实 施 安 排日期时 间受 审 部 门 审核员陪审员备 注首次会议末次会议分发范围总经理 品质部 工程部 办公室 生产部 供销部编制/日期审批/日期附注:本计划由品质经理编制,管理理者代表审批后由办公室组织按计划安排实施。保存部门:品质部 保存期限:3年JCh-QR8.2.2-02
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- 关 键 词:
- 公司企业 质量管理 体系 QR8 2.2 02 内部 审核 实施 计划
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