防爆车间管理规程实用文档.doc
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1、防爆车间管理规程实用文档(实用文档,可以直接使用,可编辑 优秀版资料,欢迎下载)文 件防爆车间管理规程编 码SMPSCH.001编制人日期版 本1页码1/1审定人日期颁发部门批准人日期实施日期发放部门依据:相关法律法规及公司安全管理规定。目的:建立防爆车间安全管理规程,确保安全生产.范围:防爆车间及生产岗位。1、人员管理1。1生产人员管理、进入防爆车间工作的人员必须经过安全培训和相关专业的操作培训,并经考核合格后才容许上岗。1.1。2、防爆车间的工作人员均应签有安全责任书,熟知自己的岗位安全职责和防爆管理及消防安全等基础知识和技能。1.1。3、进入防爆车间的工作人员严禁穿钉鞋,严禁携带易产生火
2、花的物品入内,如火柴、香烟、打火机、相机、 等电子产品。1。1。4、工作人员上岗前必须穿戴好防静电工作服,并按要求卸除身上静电后才可进入车间,并按规定在工作中使用防护用品。1。1。5、防爆车间工作人员应按工艺规程、管理规程、操作标准严格执行本岗位生产操作,未得到领导授权、委托或安排,不得动用其他岗位的设备、设施及物料。1.1。6、防爆车间工作人员应熟练掌握和运用本岗位设备设施;并拥有及时发现或处理岗位发生的异常状况的能力。1.1.7、防爆车间工作人员在生产操作时不能出现敲打、碰撞、摩擦等暴力操作,工作中应使用防静电工具。1.2外来人员及车辆管理1。2.1、防爆车间严禁外来人员进入。经公司批准的
3、参观、学习、检查人员需经相关培训,并有专人引导、带领才可容许进入。1.2.2、进入防爆车间的外来人员,必须要遵守车间其它安全管理规定,穿戴防静电服装和鞋帽,卸除身上静电;严禁在参观中进食或小吃。1.2。3、进入防爆车间的外来人员,必须在参观通道内行走,不能进入生产岗位生产操作区域或动用车间设施设备;如因检查和其它原因,需要近距离观察或提取生产数据的,需提前申明,并在了解危险因素后,在技术人员的指导下安全观察或提取数据。1。2。4、外来车辆一律严禁进入防爆车间。如有运输业务的,要在防爆区外的非消防通道停靠,由车间派人或车辆安全接收货物。2、设备管理2。1、防爆车间的设备设施应选用防爆防静电型材,
4、均应装有接地.2.2、防爆车间使用的设备设施,要按规定做好状态牌管理,管道应按用途做好标色、流向,并标明物料名称,设备有责任牌,配有专人管理、检查、维护保养.2。3、防爆车间在生产使用设备时一定要遵循先检查再使用的原则,设备不能带病作业,人员不能马虎上岗;严禁存在跑、冒、滴、漏现象。2。4、防爆车间应配有与车间相适应的强制通风设施;周转物料的密闭容器必须配有防爆型呼吸阀。2.5、故障设备维护时必须遵守工作票制度,设备挂牌,并做好检修区域的安全监管。2.6、防爆车间严禁明火,如维修中有明火操作,可移动设备应移到动火区;如设备无法移动的,应按规定清离危险物料、清理设备,按规定申请动火、作业票证,且
5、施工现场应按规定配有与危险因素相对应的消防措施及安全监护.2.7、防爆车间要按规定做好易燃易爆挥发气体的检测和监控,有杜绝危险气体达到闪燃、闪爆和致使操作人员中毒临界点的安全措施,检测和监控有第三方检查检测合格证明,确保检测和监控数据真实有效,做到生产环境安全无危险。2。8、防爆车间使用的防爆线路、电器、照明、防静电导线及消防设施应经常检查,发现问题要立即处理,严禁因小问题积累而酿成事故。2。9、严禁堵塞消防通道,防爆区域的消防设备设施应定期检查、效验以确保有效性,消防设备设施严禁挪作他用。2.10、防爆车间及区域内必须设置相关的安全标志、标识及警示标志。设备设施必须划分并标明操作区、危险区、
6、安全区,应杜绝因误入造成事故。3、物料管理3.1、防爆车间的物料领取、使用、周转必须符合管理规定.危险物料要有专人管理,发放、领用均有记录可查。3。2、防爆车间严禁存放易燃易爆物品;严禁将与生产物料挥发气体有剧烈反应或其挥发气体与生产物料有剧烈反应的化学品带进车间。3.3、生产环节的物料流动均要有相应状态标志标识,存在危险因素的,要有危险标识及说明。3。4、生产环节要使用的不同性质的化学品,要分别标识、分开码放,不能混放混存。4、其它管理4.1、防爆车间严禁私访行为,如工作人员临时有事或有亲属寻人,在得到生产现场管理人员许可后,可出外在安全区接待或处理.4。2、防爆车间严禁“三违现象的发生,如
7、发现,均按从严从重处理。4.3、遇到大雷雨天气时车间应停止生产,尽量撤出工作人员,并做好雷电、火灾预防和应急准备工作。4。4、防爆车间应定期做好员工培训,调动和转岗人员应经班组和车间再培训合格后才容许上岗。4。5、防爆车间做好消防安全和意外事故应急培训工作,每年至少开展两次消防安全及意外事故应急演练。门窗公司质量管理制度目录1、公司简介2、组织机构简图3、主要岗位职责31经理职责32技术副经理职责33行政副经理职责34技术部职责35安装部职责36生产车间职责37经营部职责38人事部职责39财务部职责310检验员职责31J库管员职责312生产工人职责4、管理制度41质量管理制度及考核办法42生产
8、及检测仪器设备管理制度43文件和资料管理制度44工艺管理制度及工艺纪律考核45员工培训管理制度46采购质量控制制度47工序检验制度48半成品、成品检验制度49不合品的处置规定410产品包装、运输、存放和标识管理制度41 1安装现场管理及安全制度41 2安全生产管理制度41 3产品售服务制度5、关键工序质量控制规定51下料工序控制规定52焊接工序控制规定1、 公司简介(略)2、 组织机构简图3、主要岗位职责31经理职责(1)、批准和颁布质量管理制度.(2)、配置质量管理体系运行所需的物力、财力和人力资源,制定奖惩方案.(3)、建立质量管理需要的组织机构,规定部门和各级人员的职责权限。(4)、对质
9、量管理体系建立中的重大问题进行决策,对产品质量全面负责。(5)、组织相关部门人员对质量管理体系运行效果进行评价改进。32技术副经理职责(1)、在经理领导下负责公司的质量管理一作,保证质量体系正常运行。(2)、负责公司技术文件、工艺文件的批准工作,包括外来技术文件、产品图纸的审查.(3)、负责公司产品设计、质量技术、产品生产检验、计量、物资采购、门窗安装等管理工作。(4)、负责公司与客户、监理、设计、土建、质检、供货等方面的联系,保持与工地各配合方的沟通联系及工作协调。33行政副经理职责(1)、在经理领导下负责公司经营活动的监督和管理工作。(2)、负责公司产品售后服务、信息反馈、合同评审、安全教
10、育的监督和管理工作。(3)、负责公司人员技能培训和后勤保障的监督和管理工作.34技术部职责(1)、负责公司设计、技术、工艺、质检和计量检定工作和公司技术文件、工艺文件的审核工作,包括外来技术文件、产品图纸的审查。(2)、负责制定工艺方案、编制工艺规程及检验规范。并负责公司工艺方案、工艺规程、技术文件和技术标准的执行和监督工作。(3)、负责产品图样设计和提供有关技术文件、技术标准。负责技术档案管理工作。 (4)、负责公司文件和资料管理工作,包括外来文件的管理,保证公司所有文件资料完整、准确、现行有效。(5)、负责编制采购计划,督促车间及时采购。(6)、负责编制生产计划,下达生产任务。(7)、负责
11、原材料、配件、辅助材料等的入厂检验和关键工序、半成品、成品出厂的质量检验工作。(8)、负责检测设备的日常管理和计量器具的周期送检工作.(9)、负责不合格品的处置。(10)、负责定期评价产品质量水平,发现问及时向经理报告.35安装部职责(1)、负责公司产品的安装管理工作。(2)、负责门窗现场安装工作的进度和质量.(3)、严格按照施工规范和安装工艺操作。(4)、做到施工现场安全文明生产.(5)、做好门窗工程项目的验收检验检查。(6)、负责了解市场动态和顾客的需求,及时处理顾客投诉,与各部门进行有效沟通。36生产车间职责(1)、负责公司质量管理的日常工作,保证体系正常运行。(2)、负责车间的产品质量
12、和工作质量.负责生产设备管理,保证生产设备正常运行。(3)、负责生产设备管理、日常维护和保养工作,做好必要的记录。(4)、负责生产设备的正确操作、维护和状态良好,保证车间正确使用工卡量具。(5)、负责生产过程中的自检、复检和不合格品的管理工作,协助技术部进行不合格品的处置,并按有关规定分别做出返修、回收或次品降价、报废处理.(6)、负责车间安全、文明、均衡生产,定期进行工艺纪律检查,保证产品质量稳定和提高。(7)、组织车间管理人员、生产工人的培训和考核。(8)、贯彻落实各项质量管理制度和工艺纪律,按照工艺文件进行生产,保证产品质量。(9)、负责公司生产设备的管理和原辅材料的采购工作。37经营部
13、职责(1)、负责公司产品销售和信息反馈工作及产品的售后服务工作.(2)、负责合同的洽谈和签约工作,确保合同执行。(3)、负责合格供方相关信息的收集工作,参与合同评审、签订和管理工作。(4)、负责了解市场动态和顾客的需求,搜集质量信息,建立顾客档案。(5)、及时关注同行业技术发展动态、产品发展的方向,为公司决策提供依据.(6)、按照计划采购生产所需的物料,协助技术部做好采购物料的检验验证工作,并负责仓库的管理工作。38人事部职责(1)、负责员工技术培训、考核和人员档案的管理工作.(2)、负责文明和安全教育工作.39财务部职责(1)、负责公司行政管理工作。(2)、负责生产设施、环境的管理工作和后勤
14、保障工作.310检验员职责(1)、由经理授权,不受任何干预独立行使质量检验工作。(2)、负责外购原材料、配件、辅助材料等的入厂检验工作和生产过程及成品的检验工作。(3)、负责关键工序、半成品及成品出厂的检验工作,以确保产品质量达到规定的技术标准.(4)、负责关键工序自检、复检的技术指导。负责不合格品的评定,并提出处置意见。(5)、定期评价产品质量水平,发现问题及时上报.(6)、负责监督产品标识的使用情况.311库管员职责(1)、做到帐、卡、物相符。(2)、协助经营部做好入库原、辅材料的枪验验证.(3)、保持库房的整洁、安全。312生产工人职责(1)、生产前认真阅读图纸、工艺规程和标准,检查设备
15、及工卡量具是否合格,原辅材料是否符合要求。(2)、生产中严格按照图纸和工艺规程要求精心操作,确保质量符合设计要求。(3)、严格遵守工艺纪律,搞好文明生产,保证使用的设备状态完好,保证使用的工具、工装精度,做到定期保养。(4)、认真填写各项原始记录,做到实事求是,一丝不苟。(5)、不断钻研技术,提高技术素质。4、管理制度41质量管理制度及考核办法(1)、经理对质量负全责,生产车间进行质量管理具体的日常工作,保证质量体系正常运行.(2)、从原辅材料的采购、产品的生产到成品的交付验收,严格按照工艺规范和质量标准进行检验把关。(3)、公司实行 自检、复检、专检的质量检验制度,监督控制关键工序,确保产品
16、满足规定的要求。(4)、对在质量工作中做出贡献的部门或个人,给予一定的奖励,对生产中造成废品的责任者给予处罚。(5)、技术文件由技术部负责编制、审核,技术副经理批准后实施。(6)、与质量活动有关的各类人员应加强质量意识及技能的培训和教育,应保持培训、考核的记录。(7)、检验员由经理授权,独立行使质量检验的放行和否决权力.未经检验员签字盖章的产品不能转入下道工序或进出厂。(8)、经理提供产品生产过程所需的各种资源,并定期对其适应性、充分性进行评审,发现问题及时采取措施.(9)、考核办法质量管理考核由技术部负责组织实施,各部门配合。质量管理实行季度考核,年度总评定.考核工作以会议形式进行,必要时深
17、入现场检查。各部门报告质量管理工作内容,由参加会议成员进行评定。对各部门、人员的评定分为优秀、合格、不合格三级,年度三次(含三次)评定为优秀者给予表彰和适当奖励,年度次(含二次)评定为不合格者,视其危害和损失程度,给予通报批评、适当处罚甚至辞退工作。42生产及检测仪器设备管理制度为了确保生产及检测设备满足产品加工质量特性及检测的要求,保证产品质量特性特制定本制度。(1)、生产车间负责生产设备日常保养及维修工作。设备增加和改造a)技术部提出设备改造计划,对所需设备进行可行性分析,确保设备能够满足生产需要和设备的技术要求。b)生产车问应参加设备选型、考察和验收。在采购合同中应提出设备可靠性、维修性
18、和经济性等方面的要求。c)设备到位后,技术部组织相关部门进行验收,包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后,进行设备的安装、调试,经有关人员确认合格后,方可投入使用.生产设备管理 a)应对操作人员进行上岗培训,包括设备性能、维护知识、操作方法和技能等内容。培训后经考核合格方可上岗。b)操作者必须按操作规程上岗操作,不得违章操作设备,如操作时发现问题,应按规程要求停机并立即报告车间主任。设备的维护保养a)对主要设备应制定日常维护保养的项目和内容,由生产车间做好记录。b)班前由操作者对设备进行日检,下班前对设备进行清扫、擦拭、涂油,发现问题及时处理。计划维修生产设备
19、的临时维修与年度检修计划由生产车问报技术副经理审批后实施。定期检查生产车间应对设备进行定期检查,做好记录。设备报废设备因设备本身的缺陷或其它的原因造成不能修理的由生产车间报技术副经理、经理审批后报废。(2)、生产车间负责生产设备的管理,建立设备的台帐和设备档案.(3)、检测仪器设备的管理检测仪器的购置使用部门根据需要向技术部申请,报技术副经理批准后由生产车间购置。 。检测仪器的管理技术部负责检测仪器设备的管理,建立档案及台帐。进行计量状态的标识管理和计量器具的周期检定工作。检测仪器设备检定状态划分为合格、准用、停用三种形式,分别采用绿色、黄色、红色三色标签标识。合格、准用标签必须包含检定周期、
20、有效期等内容,停用标签必须包含检定日期.检测仪器的防护和保养检测仪器放置环境应防晒、防水、防尘、防火,相邻区域如有干扰应采取有效的隔离措施。技术部负责仪器设备的日常维护保养,如润滑、擦拭、防护等.检测仪器的维修正常使用磨损后的修复及易损件的更换由使用人员提出,技术部审查后请有关专业人员修理。修复后必须重新检定合格后方可使用。检测仪器的停用a仪器设备超过检定或校准周期;b仪器设备在正常使用中,显示的结果可疑:c仪器设备经检定或校准不合格;d仪器设备性能无法确定。技术部对停用仪器设备加贴停用标志,分别处置.处置包括: 对超过检定或校准周期者进行检定或校准;对仪器设备的缺陷、损坏进行鉴定并组织修复;
21、经修复不能完全恢复功能者,予以降级使用或报废;检测仪器的报废检测仪器的失去使用功能,由技术部提出报经历批准后报废。4。3文件和资料管理制度(1)、本制度使用于质量管理记录、产品实现过程记录,文件和资料的管理,包括外来文件资料的管理。(2)、技术部负责公司质量管理文件及外来文件(相关的法律、法规、标准、顾客图纸等)的管理;各执行人员负责各自有关记录的管理.(3)、质量箭理制度、质量记录、技术规范、图纸和工艺文件、产品技术标准、旧纸、工艺和检验规范等文件由经理批准.(4)、技术部负责记录的标识、编号、收集、发放、贮存等工作。(5)、所有文件应清晰、完整、易于识别,保持文件的适宜性和充分性。质量记采
22、义件内容项目齐全、真实、数据准确,记录由授权人签名、注明日期;有结论意见,需要时加盖公章;质量记录不允许涂改,若因笔误可划改.(6)、文件和资料应保存在适宜的环境里,分类存放,防止损坏、霉变、虫咬、丢失。借阅、复制应经审批,并建立借、还登记表。(7)、技术和作业、管理文件应保证完整、准确、现行有效,作废的文件可以适当方式销毁。(8)、文件发放和管理必须确保质量管理现行有效版本,确保作废、失效的文件及时从现场撤出;对法律、合同或需要保留的文件,隔离存放。(9)、技术部应建立有效版本文件清单和外来文件有效版本清单及文件修改记录清单并标明修改状态。(10)、所有质量管理文件均由技术部建立发放、回收登
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