审计单位职工工作总结3篇.docx
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1、审计单位职工工作总结(精选3篇) 审计单位职工工作总结(精选3篇) 审计单位职工工作总结 篇1 我校在20_年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金、规范内部,促进管理规范、协调进展起到了乐观作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20_年初和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、专心学习相关业务,准时了解对义务教育经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算、日常公用经费的筹措
2、和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并准时上报审计工作,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况,包括工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况,经审
3、计认为货币资金按规定办理了收付手续固定资产做到了帐帐相符、帐物全都各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从_年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费了补助。 四、专心贯彻上级内审部门的文件,准时完成了教育局安排的各项工作。 1、严格了年度审计工作计划,提高了对计划严格性的。在详细审计工作中原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清晰,又抓重点问题进行
4、深入地,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,执行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和,把审计工作做得更好。 审计单位职工工作总结 篇2 一、审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。 (1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理,每周必须下各核算的银行了解业务运行情况,发挥主观能
5、动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20_年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素养,适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计。 为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局审计重点,我部门对x月x日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,准时为银行领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位。 我们为加强银行财务工作的审计和监督职能,今年面对社会聘请了四位从
6、事财务工作多年,阅历丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法。 为了更好地履行领导给予的职责,加强银行财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法,通过大家专心地学习和讨论,乐观思考,并赞同严格根据目标考核方法专心履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、增强财务服务意识,20_年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透
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