离任审计整改的情况报告通用8篇.docx
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1、离任审计整改的情况报告通用8篇 -述职报告 报告使用范围很广。根据上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的阅历教训、存在的问题以及今后工作设想。这是党对全民的庄重承诺。十三五以来,全县上下在县委县政府强有力的领导下,牢牢锁定低收入人口、经济薄弱村和两个地区的三个重点,大力实施正确的扶贫和正确的扶贫行动。2021年,6326户,27774人脱贫,14个省定经济弱村增收符合标准,集体经济收入超过18万元,两个地区整体合作效果显着。脱贫取得了阶段性的效果,但面临的形势仍然复杂困难,存在的问题和困难不容忽视,需要在扶贫精度、广度和深度上下功夫。为全面
2、加快全县脱贫致富小康进程,根据县人民代表大会常务委员会的工作安排,3月20日下午,我们组织了一些市、县人民代表大会代表和县人民代表大会农业农村委员会深入乡村、基层调查。现将相关情况报告如下:一、主要做法。(一)重视对策的正确性,不断提高合作效果。一是正确识别。经过审计整改、日光低保和日光扶贫系统建设,逐一验证怀疑数据,全县清除不符合条件的制作卡农家2675户8131人,同时仔细调查制作卡以外的困难群众和消除贫困的低收入农家,通过两公以下是我为大家收集的离任审计整改的情况报告(通用8篇),仅供参考,欢迎大家阅读。第1篇: 离任审计整改的情况报告 本人于20xx年10月起任长荡镇党委书记、人大主席
3、,主持镇党委、人大全面工作,侧重工业经济工作。几年来,本人始终坚持 为官一任,造福一方 的工作理念,扎实调查了解长荡区域进展实际,并根据镇情,进一步优化、细化 以工兴镇 方略、农业高效增收方略、统筹城乡进展方略、实事惠民方略等,取得了明显成效。近年来,长荡镇先后被先后获评江苏省礼貌镇、江苏省社会治安综合治理平安镇、盐城市社会治安平安镇、盐城市法治镇、盐城市平安建设先进镇。本人被评为盐城市落实农村政策先进个人、盐城市党群综合服务中心建设先进个人,曾获得县委、县政府三等功。 一、理清进展思路,助推区域经济提速快进 三年多来,为全面推动区域经济进展,本人及党委政府班子成员始终紧扣进展第一要务,以保增
4、长、保民生、保稳定为工作主线,抓工业运行、抓规模企业培育、抓集镇经营,加大三产服务业的投入,经济总量不断壮大,综合实力显著增强。2021年底实现一般预算收入2800万元、财政总收入4700万元,分别是20xx年底的6.1倍、5.4倍,年均分别递增43.4%、40.1%,地区生产总值、固定资产投资、农夫人均纯收入等主要经济指标均实现翻番。 1、工业经济稳步进展。坚持以项目统领工作全局,进取招商引资,力推 两提一扩 ,同时,加大投入完善园区配套。4年来,共引进亿元项目8个,5000万元项目18个,3000万元项目26个,创业园区基础设施累计投入3000万元,到达了 七通一平 。建成标准化厂房近22
5、万平方米,园区共有企业41家,园内企业年可实现税收2000多万元。初步构成纺织、机械加工、节能灯具等特色规模产业,成为全县为数不多的省级中小企业创业示范基地,培育了一批新的经济增长点。 2、农村经济前景喜人。紧紧围绕 农业增效、农夫增收 工作目标,进取实施 两化一改 、 十百千万 、 315 等工程,发挥 三大 载体作用,村级经济实力不断壮大。4年来,全镇构成万亩韭菜、10万只毛兔、百万家禽、万亩南美白对虾等规模特色产业,实现了 一亩三千 的全掩盖、土地流转达10000亩,已建成3个千亩以上的农业示范园,农夫人均纯收入达8680元。 3、集镇经营有效推动。根据 一次规划、分步实施、打造特色、进
6、取经营 的总体要求,加速推动集镇建设,集镇面貌显著改善。4年来,新建了剧场路、凤凰路、长小路等道路,实现了集镇硬质道路全掩盖。截至2021年底,先后兴建了凤凰家苑、桃园新居、幸福家园、阳光花园、宏才社区、胜利桥康居示范村等12个居民小区,集镇规模不断扩大,集镇承载本事不断增强,提高了居民的生活质量,推动了集镇的商业富强。 二、加强财经管理,保证收支状况平衡平稳 1、收支情景: 2、制度建设: 3、廉政建设:一方面,贯彻落实廉政准则和厉行节俭制止奢侈浪费八项规定,准时转发县有关廉政建设文件另一方面,不断完善内部各项廉政制度,出台了机关内部十项管理制度,进一步加强财务监管,严格压缩开支,经过各项廉
7、政制度的完善和贯彻落实,有效地实现了全镇廉洁自律工作的规范化和制度化。 作为镇党委书记,我始终坚持以身作则,根据 为民、务实、清廉 的标准,严格要求自我,带头执行党风廉政制度,把精力集中在讨论和解决实际问题上,把功夫用在抓好工作思路与措施的落实上。坚持廉洁从政,从严治政,严格遵守政治纪律、组织纪律、经济纪律。时刻自重、自省、自警、自励,无论是平时上班还是节假日,不公车私用,不公款私请,不公费私游。工作中,南来北往,经过多少个风景名胜地,从没有游玩过一次,常常是办完事情连夜回到。在立言立行上下功夫,管好自我的手、管好自我的腿、管好自我的嘴,对身边的人、亲属、伴侣严格管理教育,以实际行动杜绝以权谋
8、私现象的发生。 三、推行民主决策,保证重大事项有序实施 三年多来,我镇进取推动民主法治建设。定期组织班子成员、党员干部开展学法培训,提高依法办事本事。创新形式推动民主决策,进一步完善了重大决策听证会制度,提高了决策的民主化、科学性。进取推动人大监督规范运作,期内累计开展46次专项视察活动,办理代表提议和意见142件,办结率100%。普法宣传教育得到加强,广阔干群民主法制意识明显提升。 三年多来,我镇坚定不移地实施各项利民惠民工程,逐步改善了全镇居民的生产生活环境。先后投入2200万元,实施了1.5万亩土地整理项目投资1600多万元,实施了中心河东次高地治理项目,建设了 长东排区 投资700万元
9、,以二级路标准修建了胜长线,全长7公里投资1800万元以二级路标准修建的长青线即将竣工投入2000多万元修建地面水厂一座,改善了居民饮用水的质量新改卫生户厕6000座,新建沼气1000座,新纳 双入户 用户6000户投入400多万元新建二甲病房楼一幢计划生育工作继续领跑全县,连续15年在县级评比中稳居第一方阵,为免查示范镇新型农村合作医疗参保率100%加大了五保供养、优抚提标工作力度,提高了五保集中供养率,并保证了优抚对象抚恤金及增补金费按时足额发放。 第2篇: 离任审计整改的情况报告 20xx年7月24日至8月6日贵局对永镇乡原乡长陈平同志任职两年期间经济责任履行情况进行了全面审计,针对审计
10、中发现的问题,乡党委、政府高度重视,准时召开专题会议,专心制定整改方案,乐观落实整改措施,现将整改情况报告如下: 一、在五保人员集中供养经费管理上,乡政府执行 三公开一集中 的方法。 三公开 是指人员信息公开、补贴标准公开、经费支出公开。 一集中 是指将敬老院全部支出全部纳入乡长一支笔审批范围。转变了过去由敬老院负责人以领代报的行为,真正做到了监管措施有效,资金使用正当。 二、对于使用不合规票据支付的问题,乡纪委对有关票据进行了专心审查,对相关单位和直接责任人做了通报批判,并以本次审计为契机,进一步健全了财务管理制度,明确要求会计人员对不真实、不完善、不合规的原始凭证坚决不予受理,确保财政资金
11、平安运行。 三、关于挪用国家土地挂钩置换资金一事,乡政府组织有关人员做了专心调查。经查,永镇乡在xx xx年实施土地挂钩置换项目过程中,坚持以人为本、科学指导、统筹安排,留意激励村集体和农夫自愿投资投劳参加项目建设,严格监管村庄搬迁、土地复垦及基础设施建设等重点环节支出,实现了项目资金有一定数额结余。乡政府当时擅自挪作他用,转变了专项资金用途,审计指出要我们准时向上级主管部门作了申报并得到了原审批机关的同意。 四、关于从乡三资账户支付工程款和招待费一事,我们严格根据资金去向,专心分类细化,属于哪个村的项目支出就在哪个村完善相关手续,并按规定进行了会计科目调整和审核公示,充分接受人民群众监督。
12、五、关于超标准列支招待费问题。经调整属多年债务积压所致,为加强管理,严格纪律,乡纪委已针对公务接待出台了新的规定,并对以上把关不严、超标列支的相关人员给予通报批判和警告处理。 六、关于大额现金支付的问题。永镇乡是全区土地挂钩置换重点乡镇房屋拆迁和村庄复垦工程量大,情况复杂,乡政府为便利群众,当时带着现钱上门做工作,违反了国家现金管理条例,审计指出后,我们立即准时叫停。现金支付农户补偿费的行为,按规定凡1000元以上的支出一律列单打卡,从区级财务平台直接支付,目前执行情况良好。 七、针对部分工程款支出手续不健全、缺少审计监督的问题,乡政府专门成立了永镇乡项目工程建设领导小组,严格监管项目建设的各
13、个环节,充分发挥审计监督作用,执行项目审计全掩盖和先审后报管理方法,坚决杜绝 豆腐 工程和 工程的出现。 八、针对应计未计固定资产问题,乡政府专门成立了固定资产管理登记小组,对乡政府在用固定资产(包括房屋、土地等)进行了全面清查、逐一登记。对应计未计的固定资产准时作了账务补充登记,健全了固定资产动态管理机制,有效的防止了固有资产流失。 经过近两个月的乐观整改,我乡财务管理和经济运行已经步入规范化轨道,在今后的工作中我们还将着重加强以下几个方面的工作: 一是加强会计队伍建设。组织财会人员学习相关专业知识,抓好业务技能培训,强化岗位责任意识,切实提高财会人员的政治素养和业务素养。 二是加强预(决)
14、算执行。严格根据预算法的规定编制乡镇预算,坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格根据有关政策规定准时足额拨付到位,不挤占、挪用,确保惠农政策执行不走样。 三是加强财务管理。严格根据会计法和会计制度的规定,进一步加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行帐务处理。 1、加强专项资金的管理。对专项资金,留意资金使用效益,执行财政专户管理,确保专款专用对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。 2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩乡镇财政支出,建立和完善费用报销制度。通过建章立制,从严把握购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支,坚决
15、制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据,不予报销入帐。 3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估,建立健全固定资产相关帐簿,加强对固定资产的管理,防止国有资产流失。 四是加强制度建设。在现有制度的基础上进一步健全完善内部管把握度体系,特殊是对大额支出和重点项目的审批建立风险防控和责任追究制度。对不负责任、不顾民意、热衷于钱权交易违规审批给国家和人民造成严重损失和不良后果的领导人,无论调到哪里,无论在职还是退休,坚决予以追查问责并一追到底,切实做到 用制度管人、照制用权、按制度办事 ,努力创建永镇乡风清气正、廉洁高效、务实惠民的财经管理新模式。 第3篇: 离任审计整改的
16、情况报告 为专心贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队 审计整改年 活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展 审计整改年 活动以来。取得了必须的工作实效,基本到达了预期的目标。现将我大队 审计整改年 活动自查自评状况总结如下: 一、 审计整改年 活动中所取得的成果 在支队党委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的倾力协作下,审计整改工作取得了长足的进展,详细表此刻以下三个方面: (一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作,充分发挥审计 免疫系统 功能,切实做到了 三个转变 :由事后惩处向事前防范转变、由处理惩罚向专心推
17、举转变、由被动监督向主动服务转变,转变了以前认为 审计工作就是找麻烦、整人 的错误观念。明确工作目标和重点,确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来,我大队财经制度得到有效落实,经济活动违纪违规问题得到有效处理,经济活动 免疫系统 建设得到有效推动,涉案财物管理逐步规范,经费物资监管更加有力,保障潜力更加高效有力,从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生,为消防部队可持续性进展带给强有力的服务和保障。 (二)审计整改工作成效明显。20xx年支队对我大队20xx年以来的财务开支状况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全;暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款64
18、02.39元;固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际状况,我大队仔细梳理,针对以上四项不同的问题,根据问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别执行自查自纠和审计问题整改回头看的形式,对已整改到位的问题进行再检查再核实,现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建,到此刻还未进行验收决算,导致固定资产帐帐不符,我大队将尽快和有关部门协商,执行相应的整改措施,争取将全部问题逐步整改到位。 (三)机制制度逐步健全。 一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。 二是完善内部制度。坚持目标科学
19、、职责明确的原则,先后制定了、等内部管理制度。 (四)宣传力度强,为确保审计整改年活动取得实效,为使全体官兵充分熟悉和重视审计整改年活动的重要性和必要性,我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议,准时传达 审计整改年活动 的精神和工作要求;并透过支队内网的形式发布工作状况。整个活动期间,大队在支队内网上刊登了3篇关于 审计整改年 活动的新闻报道。 二、深入查找自身存在的问题和不足 (一)审计整改工作有待加强,整改工作手段不新。目前的工作开展,大多仍停留在以前的老方法,不能制造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。 (二)功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和
20、分析,信息专报的针对性和建设性不强,整改措施过于粗糙,可操作性差,促使强化内部管理的效果不明显,督促整改力度不大。个别问题 屡审屡犯、屡犯屡审 。 (三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少,财务人员业务素养和潜力有待提高。 三、专心落实整改提高的各项措施 (一)把握主角定位,树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机,用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神,重新批阅和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点,安排项目计划开支和开展工作,从机制、体制层面建言献策,强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结,从加强内部管
21、理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推举。 (二)开展作风整顿,塑造礼貌高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全 刚性 管理制度相结合,以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题,制定切实可行的整顿措施,坚决杜绝 两张皮 和 走过场 。 (三)搞好业务培训,培育技艺精湛的财务人员。以 摸得清家底、查得出问题、提得出推举、经得起检验 为基本要求,加强财务人员培训。以 请进来教 为基本途径,邀请专家,进行电算化、法律、业务知识培训,提高整体财务管理水平。以 送出去学 为首选方式,将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训,提高财务管理潜力,培育财
22、务管理 精兵 。 (四)加强廉政建设,塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手,要求财务人员用高于别人的标准要求自己,用严于别人的标准监督自己,严格执行财经法规等制度,探究执行项目质量职责追究制,切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支状况。 第4篇: 离任审计整改的情况报告 县审计局: 2021年10月28日至11月20日,县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到审计报告后,征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视,立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审,以乐观的态度
23、对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下: 一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题,我们准时通知相关人员,按规定退回重复领取的加班伙食补助,并组织学习关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知(遂财行2021132号)文件精神,进一步加强单位内部审核,严格执行夜餐费开支管理规定。 二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题,已与县财政协商沟通,由我中心合理使用。 三、对会计基础资料不完整的问题(2021、2021年发放2021年1 6月食堂饭卡,工会发放春节慰问品大米、食用油,发放清单未签字)作了全面整改,找到相关当事人补全发放清单上的签字,进一步规范会计基础工作,严格做好原始凭证
24、审核。 在乐观整改的同时,专心自我反省,在以后的工作中加强以下几个方面工作: 一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训,提高财务理论业务知识。 二、加强财务管理。加强财务审核,确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。 三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度,促进单位各项管理更加规范化。 遂昌县土地和房屋征收工作指导中心 2021年11月9日 第5篇: 离任审计整改的情况报告 自收到山亭区审计局对我镇某某同志任xx镇党委书记期间经济责任审计的报告后,主要领导和财务人员专心检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法
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