银行审计人员个人工作总结五篇.docx
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1、银行审计人员个人工作总结五篇 银行审计人员个人工作总结五篇 经过过去一年的努力,我们取得了很大的进步,是时候对自己这一年的工作进行一个全面的工作总结了。下面我给大家共享银行审计人员个人工作总结,希望能够帮助大家! 银行审计人员个人工作总结(篇1) 转眼间,在_银行审计科工作将近一年的时间,今日我带着三分自豪和七分惭愧,以及冲突的心情来向大家汇报20_年度工作,自豪的是能够和大家在一起工作和学习,享受到这个大家庭中汝取的帮助和各级领导对我无微不至的关怀和期望,惭愧的是和这些关怀、帮助和期望在工作中形成鲜亮的对比的工作情况,竟然没有一样提得起来,拿得出来。但是,还是想借此机会,把今年的主要工作向领
2、导和同事们做一个简洁的汇报,共享我的进步和教训,得到更多的批判和指点,以此为新的开端,做好今后的工作,下面我简洁回报一下20_年度工作情况: 一、工作成效 (一)学习业务 使自已从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手,虽然之前也从事过财务、信贷工作,但是审计是一个新的领域,和单纯的财务、信贷工作相比,有着本质的区分,需要从实践中探究新的知识和方法,在业务工作之余,我能够主动调阅一些关于审计方面的知识,主动接受同事们的工作指导,并付诸于行动,可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色,这是一个重要的进步,我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知识来填充这个空白。 (二)根据安排,专心完成各
3、项审计工作任务 今年以来,共参加完成全县信用社14个营业网点常规审计14次,参加完成领导干部任期经济责任审计1次,参加完成全州组织交叉检查1次,参加完成黄平违规贷款专项审计1次,参加完成工作2次,参加完成领导交办的其他事项2次,圆满完成了联社交办的审计工作任务21次,对待工作能够乐观参加,专心负责,有始有终,尽职尽责,未出现大的失误。 二、工作中存在的不足 加强学习,学习审计业务知识,不断提高业务工作水平,审计是一个程序性、技巧性、专业性、规律性和规范性都相对较强的工作,是一项集中了业务工作,经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作,不仅关系到详细的业务工作,因此,在今后的工作中,努力做到两个
4、提高,一是提高业务工作水平,二是提高责任意识,尽快使自己成为业务上的好帮手。 今年的工作已经结束,这一年对我来就,收获、阅历和教训都有,但我自知,说得好不如做得好,在今后的工作中,我将严格要求自已,多向领导和同事们请教,同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我帮助和支持,多提宝贵意见,我将诚恳接受,并专心改正。 银行审计人员个人工作总结(篇2) 我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,留意内把握度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患
5、和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部把握制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下: (一)乐观开展内部审计调查工作 我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是对瑞安支行集中选购管理情况的调查、对瑞安支行外汇法规、内把握度和业务操作规程执行情况的调查 今年8月份对支行集中选购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。 今年11月份对支行外汇法规、内把握度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和把握了瑞安支局外汇
6、管理工作情况从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,准时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内把握度予以细化补充,准时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法,建立了内控督导检查方法。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。 今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。 (二)
7、乐观开展审计发现问题“回头看”活动 在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,专心组织开展了对20_年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。 1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20_年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。 2、精心组织,确保整改实效。安排专人对全部审计项目进行逐一梳理,专心排查问题整改情况并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。 3、强化责
8、任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等执行相应的责任追究措施,并给予经济惩罚。 4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步详细整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。 (三)乐观参加市中支内审项目检查 根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参加的每一个项目检查都能专心尽职地对待,保质保量完成任务。 银行审计人员个人工
9、作总结(篇3) 我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和协作下,我专心履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,根据审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年平安核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下: 一、加强学习,不断提高自身素养。 根据审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素养为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素养和工作水平。 一年来,我能够专心学习相关文件制度等有关规定,把握了核算方法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。 在学习
10、上严格要求自己,专心学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素养,把握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。 二、扎实做好本职工作 我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只留意量的扩张转变到留意质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中留意细节的管理、精细化的管理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作
11、。 (一)专心履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,准时发现和订正了工作中出现的问题并落实整改情况。 对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。 (二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作。 专心履行审计员职责,做好审计工作。在检查中专心仔细,精益求精,专心检查每一项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增强了内控管理水平,防范了操作风险的发生。 三、回顾检查自身存在问题 一是学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃进展,新情况、新问题层出不穷,新知识新科学不断问世,面对严重的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。 二是工作较累的时
12、候,有过松弛思想,这是政治素养不高,也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、针对以上问题,今后的努力方向是: 一是加强理论学习,进一步提高自身素养,对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素养更高层次的追求,必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。 二是增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,乐观协作领导和同事们把工作做得更好。 总之,在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务,但仍存在问题和不足之处,这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善,并充分发挥审计员的职能作用,全面提升工作水平。 银行审计人员个人工作总结(篇4) 20_年马上就要
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