2023年财务工作总结报告.doc
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1、 2022年财务工作总结报告() 2022年对于我来说是重要的一年,更是转折的一年。虽然来经销公司已经_个春秋,但这是我进财务部的第一年,也是我从事财务工作的头一次。从事财务工作对我这个门外汉虽说是一个挑战,但更多的是点燃了我对财务内勤这份工作的兴趣和喜爱。回忆过去,在工作上取得了一些成果,但也存在了诸多缺乏。现将工作总结如下: 一、资金的治理 1、省区的备用金严格执行公司的资金治理制度。 增加备用金和隔月借款根据公司流程申请,月内预拨款做到月初_群内预拨,月底扣款下账。 对于省区的资金做到大致猜测,合理利用。当消失备用金冗余时准时督促公司削减备用金,为公司削减资金的利用铺张。当消失需使用大额
2、资金时,能依据详细的时点,权衡是应当预拨还是借款,不使资金消失缺口或者断结。 2、费用的收付。 代表借支费用必需有手写借据并有省总签字,在打款前肯定与省总电话确认,争取削减风险。 每月省区的费用支付明细,发送省总签字确认后支付。如有省区罚款(如会议迟到罚款、未报表罚款等),费用支付明细表必需让省总签字确认后支付,并告知代表扣款用途。 3、资金的安全。 银行卡、网银电子口令妥当保管。离开电脑时锁屏。削减现金的使用,尽量使用网银转账。加强防范,降低风险。 坚决使自己的资金与公司的备用金分开,坚决不挪用公司资金。 二、票据的审核 票据的审核工作始终坚决执行公司下发的票据审核标准。最初的_个月由于对财
3、务学问的不了解,在审核票据时常常抓了芝麻漏了西瓜,做不到全面细致,出了好_次错误。后来经过自己对票据审核标准的反复理解,以及财务部_的指导讲解,票据审核也能做到顾此即彼,少出纰漏。 在反复的一年审核以后,也开头自己记录笔记,查阅资料,使票据审核精益求精。所做工作如下: 1、发票的核查。 由于2022年_月_日营改增之后,我在网上对_区域各省国税、地税对发票的规定进展查阅,并整理。2022年_区各省的效劳业发票都改成机打票,但仍有局部有效的定额发票流通。发票专用章为椭圆小印章,假如是大圆章则为假票。 2、票据的收取。 _办每月票据的收集时间为每月_日至_日。由于_跨区域较广,_距离省会较远,所以
4、省区规定他们在寄出票据的同时,必需填写地办邮寄票据明细。明细包含票据的份数、金额、类别。这样,第一可以避开长途邮寄造成的票据丧失或者偏差,其次可以提前观测本月费用的大致金额,在公司提前索要数据时可以第一时间答复。 三、资产的治理 省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。 1、固定资产、低值易耗品。 2022年_月接手财务内勤以来,我开头利用工作闲暇时间对_办资产进展盘点。在确认资产后对资产造册登记,详细到价值、型号、存放地点,最重要的登记了资产的使用和保管人,并要求使用或保管人签字。专人保管后一来可以使资产做到下次盘点便利,二来具有签字效益后代表可以疼惜资产,如有损失,可以要求赔偿挽
5、回损失。 2、物料。 省区物料的保村杜绝乱堆放,物料的发放坚持先申请、再批复、后领取的原则,对于物料的发放严格把关、杜绝一切铺张。 四、省区的治理 省区的日常治理始终执行办事处治理细则,执行状况良好,没消失违反细则的行为。 比以前改良的是,2022年_月预备为省区的_套住房计提了风险费用,即为了防范办事处消失的墙壁、地板、门窗的损坏所计提的费用,以免退房时消失房屋损坏无人赔偿的现象。此费用已与省总协商并达成共识,估计下月省会省总通知后收取。 五、存在的缺乏与改良 首先,作为一个新人,而且初次从事财务工作,财务学问欠缺是我目前最大的缺陷。有时候不能核查发票的真伪,不能懂得发票的开具要求,也不能明
6、白发票的抵扣问题。哪些发票公司可以入账,哪些发票公司可以抵扣,这些问题假如能有效处理就能公司削减不必要的开支,增加利润。 其次,缺乏发觉问题的洞察力以及风险的猜测。可能是由于从事内勤工作时间较短,自己深入分析和思索的意识欠缺,有的新政策的下发后不能猜测到将来可能存在的问题和风险,有的流程的进展中不能观看出其中可能存在的漏洞。假如能有效的猜测风险的洞察问题就可以把隐患扼杀在萌芽中,为公司削减不必要的损失。 最终,为了有效的解决以上两点缺乏,我打算从自身做起。利用闲暇时间学习根底会计学问,提高自己的技能,做一个合格的财务。仔细学习公司的政策,做到吃透方针、政策,记住术语,明确任务。然后仔细分析思索
7、,执行前多缜密考虑,才能发觉问题。 六、2022年规划 公司明年进展的关键词是精准和效率。作为内勤应紧紧围绕公司的进展方向,准时的调整自己的工作方法与重点。现将理解与规划思索如下。 首先,内勤作为连接公司后勤与市场的纽带,上传下达是很重要的责任。在对公司的政策的理解、下达时必需做到精准。在反应市场、省区的数据和状况的时候也必需做到精确。因此内勤的责任尤其重大,这就对管家的技能提出新的挑战。省区内勤必需把握多门“语言”,这包括财务的语言、业务的语言、人事的语言等。只有精通这些语言后才能使公司的政策、领导的指示在下达时不至于消失偏差,才能使代表的反应不至于消失纰漏。 其次,效率是公司成长与进展的关
8、键。假如每个部门都提高工作效率,不仅能有效的节省本钱而且能更多的效劳于市场,为公司创收益。作为内勤,我认为2022年应当做到收核费用准时,报表准时,人力资料传递准时,问题反应与处理准时。虽然规划制定简单,但自己明年的工作肯定做到激情高效。 在新的一年里,我盼望通过磨练不断学习和实践,做好个人工作规划,不断增加自己的阅历和见识,争取使自己的办事力量提到一个更高的高度,为公司多做奉献。 2023年财务工作总结报告【篇2】 时间飞逝,日月如梭。2022年公司的工作已经完毕。在2022年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中,高效的完
9、成了公司安排给我们的公司,信任我们肯定能够做好,这些都是我们得来的不断的进展的成果,信任我们肯定能够做好! 2022年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年,也是财务审计部创新思路,标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得肯定的成绩。为了总结阅历教训,更好的完成2022年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 2022年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则,加强财务治理,优化资源配置,提高资金使用效益,
10、把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际状况,组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确、完整。强化财务的猜测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的治理,为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 一是细化预算内容。依据各分、子公司2022年及2022年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况,按科目进
11、展了分类统计,为各分、子公司的2022年全面预算奠定根底。 二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度。 三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反应状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。 一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好2022年全面预算工作积存了阅历。 2023年财务工作总结报告【篇3】 过去的
12、一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积极协作下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。固然,在取得成绩的同时也还存在一些缺乏,下面我一一向各位领导和同仁汇报。 一、 日常工作 依据公司的经营理念和现代治理方式的要求,财务工作必需是严格正规、合理合法,在公司这种良好的气氛和环境下,我们财务部进展严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进展标准处理,仔细审核,做到条理清楚、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,仔细处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理睬计凭证
13、_余张,精确无误地出具各类会计报很多。 在资金治理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好效劳的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用状况上报总经理,使其准时把握资金的运营状况。并每月组织对货币资金和票据进展盘点,确保各项资金收付安全、精确、准时。特殊是工资的精确准时的发放,为稳定员工队伍起到了肯定作用。 在货款的应收应付及发票治理方面,准时与销售、供给互通信息,把握资金的回笼及使用状况,便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票治理方面根本做到开具准时,
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