公司企业财务管理54-【行业案例】-清洁公司财务制度.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《公司企业财务管理54-【行业案例】-清洁公司财务制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司企业财务管理54-【行业案例】-清洁公司财务制度.docx(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、华信清洁公司财务制度1、 财务部负责治理公司各项经费和编制各项费用预算,按照核定的各项财务预算,治理各项预算内经费的使用。2、 依照中华人民共和国会计法,按照会计制度正确及时进行会计核算,如实准确反映公司的经济活动情形,为公司提供会计信息,按期编制财务报表,会计档案的规范治理。3、 依照财务会计法律、规章、制度,监督各项开支,挖掘企业增收节支的潜力,管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各实物保管人的财产账目治理。4、 编制公司财务打算,定期进行财务分析,编制财务分析报告,提出改进经营治理的意见。5、 负责公司资金筹措与调控。6、 建立健全财务打算,完善财务审批手续,按照统一治理分级核算的原那
2、么,加强财务治理工作。7、 提高自身业务素养,加强工作治理,配合各部门的工作。8、 配合上级部门的各项检查工作。9、 办理经理交办的其他财务工作。10、 财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知识和业务能力。11、 财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理,规范会计基础工作。12、 财务人员应充分利用会计核算资料进行经济推测和分析,讲求经济效益,有责任提出经营治理方面建议和改进措施,积极参与经营决策,做好总经理的参谋。一、驻地规定A、驻地主管每月手机费用规定为100元,手机必须保持畅通,超额部分由主管自付,离开驻地,必须向公司汇报,假设无汇报,导致无法联络,扣除当月补助费,假设
3、造成任务无法遂行,视情节严峻予以处分,开通时刻,每日早上7:00晚上22:00时,假设经公司联络不通,每次警告2次,扣款20元。B、驻地的业务支出: 各驻地的业务交际费每次不得超出100元,其超过部分必须先报备公司核准才能报销,未经报备自付。C、驻地机器治理细那么: 各驻地的机具必须妥善保管、保养,由于自然损坏,报废必须出具报废单 到公司,由于人为的缘故损坏,其修理费用组成为职员30%+主管40%+公司30%,机器修理必须填送修理单。D、各驻地工资治理细那么:各驻地主管须每月底认真核算各职职员资,随同打卡的卡纸一起邮寄回公司,如发觉有代打卡或人员不实,当事人开除,驻地主管记大过2次E、各驻地间
4、相互支援之规定:依照需要,各驻地间要相互配合,其支援人员的差旅费由人事关系所在地给予核算,其费用由驻地承担,其食宿部分按每天8元/天标准给予发放。F、驻地资产设备治理:各驻地主管驻地资产设备必须建立资产库存表,每月月底必须详实清查,并将资产库存表调整送公司一份备查,工作将依据库存表不定时抽查。G、驻地材料申请规定:各驻地每月25日前将下月材料需求量,依据需每月材料申请表向公司文员以 报告,由公司文员逐一记录,或以 的方式回传公司,由公司统一采购,于每月底送货,由专门材料须于驻地采购需另案报备。H、各驻地主管一律没有加班费用,重要节假日主管一律不得休假。I、各驻地材料必须批准后生效。必须按照实际
5、需求量,节约用量。如有专门情形需汇报公司,自己采购。二、 采购规定A、本公司各驻地必须于当月20日将下月的材料申请单 回公司,经采购仓管认定无异议,方可有效。B、采购部会同仓管在3个工作日之内,将各驻地的材料单登记造册,核算金额,交由总经理报批。C、本公司内部采购必须在1个工作日之内,将采购单交由主管签字,在3个工作日之内到货。D、驻地所有采购物资必须在采购单生效后,于当月30日之前,处理完毕,凡造成延误的,视情节严峻,给予警告至记大过处分。E、大量采购订制工服,由各服装厂报价,提供样板服装,经财务部,副总经理和总经理审核后,采购员下订单,由仓管员检查清点服装一个星期后,将款项由电汇或支票形式
6、支付于服装厂。采购流程:每月末填写申购单总经理批准采购财务部审核产品价格仓管员点量签收总经理批准报销财务部支付款项。三、 领用收据的规定随着公司业务的拓展,公司下属的项目点越来越多。为了更好的使用、治理好公司下发的收据,先对领用收据作用关的规定,请各项目主管认真执行,区域经理监管。规定如下:1、 公司印制统一的收据,各部门在工作中需要使用收据的,必须使用公司的统一收据。2、 收据使用人必须依照收款内容逐项的详细填写,字迹清晰,经办人员必须写全名。3、 收据内容假如写错,要注明作废,同时三联全部留存备查,不得遗失。4、 聘请新职员收取工服押金后,请将收据编号写在该职员银行账号后面,随考勤寄至公司
7、,由公司总部核查存档。5、 收据用完后的第三联整本件要在封面上写明地区或项目的名称,月底交考勤时一起寄回公司总部,由公司总部存档核查。6、 新进项目由公司登记编号发放收据两本。如需增加应填写签呈报财务部同意后增发。7、 以后领用收据以旧换新,即公司按收到的上缴收据数量再下发同量的新收据,否那么不予领用。8、 收据使用情形每月登记收据领用存月报表,要求数据正确,每月末报公司行政人事部。四、财务报销制度报销时刻为每月1日至10日,过期不予办理:A、日常现金报销由经办人凭有关发票填写请款单,经区域经理审核签字,交财务复核,最后报总经理审批同意后予以报销1、请款单填写要求: 1.1 项目一栏填写请款人
8、是何项目. 1.2 请款单必须用钢笔或水笔填写,不能用圆珠笔或其他笔填写。2、招待费报销 各项目主管原那么上不承诺报销招待费。如遇专门情形需要进行招待、宴请或赞助须先签呈报主任认可,再报总经理同意后方可按同等的标准进行及报销费用。3、差旅费报销3.1 项目报销车旅票必须填写车旅费报销清单。写明用车时刻,为何用车,上下车地点,车票车票实报数经区域经理审核签字后,将需报销的车费汇总后填写请款单3.2 市区出差,工作巡查,购物应乘坐公共交通车,按实际金额报销。3.3 只有专门情形下才能打出租车,且应先向上级领导请示,不得借故或先用车再汇报,未经领导同意,不能报销3.4 市外出差按下表金额报销:职别交
9、通工具住宿费元/日车费餐费津贴元/日备注高级治理人员飞机、火车软卧、轮船三等舱200据实自理30专门情形经总经理批准后可提高标准主管火车硬卧、轮船三等舱150中巴自理20职员火车硬座、轮船四等舱100中巴自理20工人调动火车硬座、轮船五等舱公司安排公司安排自理乘坐火车:从晚上11时至次日晨7时之间,在车内过夜6小时以上的,或连续乘车时刻超过12小时的,可购同席卧铺车票符合以上规定而不买卧铺票的分别按慢车和直快列车硬座位票价60%计发;按特快列车硬座票价50%计发;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按以上车次硬座票价30%计发。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位统舱超过6小时的,
10、每人每夜加发一天伙食补助费。原那么上短途不能乘新型空调硬座火车;有火车交通的不能乘坐长途客车区经理因公除外。自购物料的报销:1、 各项目只能购买零星小额物料。所有的购物必须有正规商店的发票,并盖有商店的财务章。2、 购物料或办公用品要有用品的明细情形,如名称、数量、单价一并在上报的物料结算单自购栏内填写清晰。所有邮件、快件和快递,必须有邮寄单和收据一同附上,才能报销。工作押金的报销:1、 工作服押金收据的第二联每月上交公司财务部;上报的收据须连号集中。缺号的在请款单内说明缘故。2、 退工作服押金必须要有退工人员的收款签名。如工作服押金收据遗失退款时扣款20元。因工作需要配备手机的区项目经理或主
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 行业案例 公司企业 财务管理 54 行业 案例 清洁 公司财务 制度
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内