2023年财务审计整改自查报告范文.docx
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1、 2023财务审计整改自查报告范文财务审计整改自查报告1 依据关于做好审计中整改工作的通知xx公司文件精神,结合我部审计检查实际状况,对本单位的财政财务状况进展了仔细的自查,现就自查状况报告如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进展,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 关于xx部审计财务自查自纠的报告 三、仔细自查,准时自纠 根据关于做好审计中整改工作的.通知的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务治理制度的建立健全和执行状况进展了自查。 1、我部全部财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚报
2、销猎取费用。 2、严格专项资金治理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸张损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式猎取理赔资金。无以虚开中介发票形式猎取手续费资金等。 3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、仔细执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、仔细执行标准津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符,核算标准,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我部资金全部集中统一治理和核算,无“账外账”和“小金库”。 8、我部依据本单位实际,建立并实施内部监视和掌握制度,相关人员
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