IATF16949持续改进管理程序文件.docx
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1、.word 文档专业资料、仅供参考持续改进治理程序编制:审核:更改单编号更改标记更改处数更改日期更改人批准: 受控状况:.内容齐全.学习、共享、下载1 概述1.1 目的1.1.1 承受风险分析的方法,从产品质量、效劳、本钱及技术等方面寻求持续改进的时机并实施,以期望不断提高产品、效劳质量和降低本钱,确保本公司质量治理体系业绩得到持续提高并使公司、全部顾客及其他相关方受益。1.1.2 使公司的持续改进标准化。1.2治理职责 1.2.1副总经理负责在公司范围内营造持续改进的气氛,对重大改进工程进展决策并供给资源支持。1.2.2 治理者代表负责组织协调改进、监视及相关的评价。1.2.3 质量部为本过
2、程的归口治理部门,负责组织对体系、产品、效劳持续改进的筹划,监控实施进度、验证明施效果,并保存形成文件的信息。1.2.4 各部门负责本部门持续改进工程的立项及实施包括合理化建议、技术改进及顾客特别要求,并跟踪验证。1.3适用范围及实施频次1.3.1 适用本公司内部持续改进的治理和把握。1.3.2 频次要求:1 次/季度依据实际生产经营状况必要时各部门可随时提出持续改进立项申请。1.4相关标准条款IATF16949:2023 标准 9.3/10.3 条款1.5术语与定义持续改进:增加满足要求的力气的循环活动。指在已到达目标要求的根底上,按目标值优化特性和参数,并削减变差、降低本钱和改善效劳等活动
3、。合理化建议:指有关改进和完善公司生产、技术、治理等方面的方法、措施。 技术改进:指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。顾客特别要求:指顾客针对产品、效劳、体系等作出的要求,如:的质量指标、的体系要求等。2 过程描述过程描述流程输入活动输出1. 公司各部门需依据活动要求并依据本部门职责负责收集、汇总与本部门相关的数据、信息等,承受风险分析的方法,初步制定一项或多项本部门合理化建议、技术改进工程,以书面的形式填写持续改进建议表提交质量部;相关部门实施决策协作信息/筹划实施传递持 续 改进 项 目来源a) 质量治理体系方针和目标;b) 审核结果;c) 数据分析结果;d) 订正
4、和预施措施结果;e) 治理评审输出;f) 产品特性和制造过程参2. 依据公司实际的生产经营状况,可依据包括但不限于以下方面来确定持续改进工程:a人力资源、材料的铺张; b削减打算外停机时间;c 缩短生产周期;d 削减或降低产品报废、返工及返修;e 优化工艺流程、改进装夹、加工、测量方持续改进建议治理者代表总经各 部各部理门门门各部数的变差;g) 顾客特别要求和相关方的信息;h) 标杆与竞争对手信息; i合理化建议。流程法、提高效率质量部f 非质量因素导致额外的本钱;g 产品过多的搬运和贮存的改善; h 以的目标值优化顾客的过程; j 特性和工艺参数过大的变差;k 顾客埋怨,及来自顾客满足度调查
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