业务员出差管理制度(3篇).docx





《业务员出差管理制度(3篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《业务员出差管理制度(3篇).docx(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 业务员出差管理制度(3篇)业务员出差治理制度1 一、职责 1.业务员职责: 1.1出差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表。出差期限由派遣负责人视状况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具差旅费报销单,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必需将每日工作状况以出差日报表向自己直属主管报告。 2.财务职责: 2.1严格根据治理规定核实出差申请单及差旅费预支申请表,并赐予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。 2
2、.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月根本工资金额。 二、治理制度 1.出差的审核打算权限如下: 1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准,3日以上(含3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾难,或因工作实际需要延时出差时间的”电话联系相应审核人赐予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重赐予相应惩罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补
3、贴形式发放。超标自付,欠标不补。按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外); 河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。 1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位供应免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必需作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1出差申请单 2差旅费预支申请表 3差旅费报销单 关于业务员出差治理制度篇的补充说明 一、交通费用 1、公司全部员工出差,未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销,市内汽车票按实际报销,有特别事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明状况
4、或有实际事例,否则不予报销。 2、特别事由出差可视状况打算,批准后乘坐的交通工具,差旅开支凭票报销。 二、吃饭、住宿标准 1、销售片区租有房子,每天饮食补50元;无租房的,连吃带住120元/天。 2、特别事由出差按实际票据报销。 三、临时短途出差 当天去当天回的一般业务,新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司四周含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。 四、电话费 1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上,年底结算到各人费用中。 2、其它出差工作人员,按出差一天补助3元核定,特别状况按实际费用经批准后报销。 业务员出差治理制度2 总则:为了
5、标准业务人员日常出差行为,加强其出差治理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型: 1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事:请假休息者。 二、公出或出差时应凭出差申请表并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按详细状况由公司安排用车。 四、详细治理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写出差申请表并注明出差路线、事由、规划及出差费用预算; 2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认前方可出差,否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟规划访问客户名
6、录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的局部; 4、出差期间如遇国家法定节假日,出差后可以申请调休; 5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作规划安排。 五、出差费用规定: 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段:市场开拓期为六个月,时间为20xx年x月x日20xx年x月x日 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特别状况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准前方可使用及报销。 2、乘火
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 业务员 出差 管理制度

限制150内