公司企业财务管理采购付款申请表.xls
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1、 财务管理工具现金流预测与管理采购付款申请表 说明:采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式,要求明确列出付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、付款明细、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理),一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。(内含自动计算公式,所列数据为模拟数据)付款单位名称 申请人 部门 编制时间收款供应商名称 地址 银行账号 开户行合同编号 联系人 电话序号 物资名称 规格型号 单位合同数量单价 合同额实收数量本次付款比例本次应付款本次应付款开票金额本次应付款未开票金额到期应支付金额到期应支付比例1 3000 20 60000 2000 67
2、%40000 37000 3000 20000 33%2 2000 20 40000 1000 50%20000 13000 7000 20000 50%3 2500 20 50000 500 20%10000 7300 2700 40000 80%4 3000 20 60000 1000 33%20000 16000 4000 40000 67%5 3000 20 60000 2000 67%40000 32800 7200 20000 33%6 3000 20 60000 100 3%2000 1600 400 58000 97%7 4000 20 80000 3000 75%60000
3、58000 2000 20000 25%8 5000 20 100000 5000 100%100000 70000 30000 0 0%9 3000 20 60000 2000 67%40000 30000 10000 20000 33%10 1500 20 30000 500 33%10000 9000 1000 20000 67%合计 600,000.00 342,000.00 274,700.00 67,300.00 258,000.00应付款合计(人民币大写)佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分付款期限 付款方式合同、单据说明及其附件其它说明付款申请人部门负责人/采购部经理财务部复核 总经理审批版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司
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