2023年公司库房管理办法3篇.docx
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1、2023年公司库房管理办法3篇 书目 第1篇物业管理公司库房管理方法-5 第2篇物业管理公司库房管理方法 第3篇物业管理公司库房管理方法(4) 物业管理公司库房管理方法(4) 物业管理公司库房管理方法(四) 一、物资的管理要求 1、物资应分类分区存放,详细分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电修理类、保洁用品类、平安用品类;六个区为清洁物资、修理物资、清洁工具、修理工具、有毒物资及危急品、待处理物资六个区进行物资定位管理。 2、珍贵物资及危急品须带锁柜装,并做好标识;待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。 3、存放做到标识清晰,全部物资包装标识一律向外,整齐有
2、序。 4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品,无事不得在库房久留。 5、临时借用库房物资要写借条、签字,用完后立刻归还库房。 6、按规定刚好组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理,以确保良好的运用状态。 二、物资的验收入库 1、库管员应对阅历合格的物资凭发票刚好办理入库手续,并填写入库单,入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额,由经办人和验收人签字确认后,按指定位置入库。 2、对急用物资可先干脆拿至现场运用,但随后选购员须携带发票及运用人收据,库管员方可办理入库手续开具入库单并刚好登记入帐; 3、入库单应按票号依次运用,作废时联次应保持完整。 4、库管员凭入库单应
3、刚好登记入帐,帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。 5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证,办理验收入库手续,程序如上。 三、物资的出库 1、各部门对日常运用的物资每次领用当天的用量,领用时,先由领(借)用人填写物资领(借)用单,此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。 2、库管员必需凭项目清晰,手续齐全的物资领(借)用单,办理领(借)用物资手续。如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。 3、物资领用时,仓库保管员应填制出库单,填开时应注明品名规格、数量、单价、金额,经办人和领用人必需签字。 4、领用日常修理用品时必需在出库单上写明派工单编号、用途及安装修理地点,以备查询。 5
4、、出库单应按票号依次运用,作废时联次应保持完整。 6、物资要根据先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,由最初运用人填写物资领(借)用单,由仓管员销帐。剩余物资必需存放在剩余物资存放点,剩余物资未运用完前,不能开封新物资。 7、急用物资领用人员须刚好将物资领(借)用单交仓管员,并对物资质量状况作检验记录,仓管员帐面销帐。 8、如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库,部门经理须对整个物资领用的合理性状况进行监督,物资发出的计价方法:先进先出法。 四、物资的盘点 1、仓库保管员应做到十天一小盘,每月一总盘,每进行一次盘点填写仓库物资盘点表,报部门经
5、理审核。 2、公司总仓库每月做安排、统计及分析。 3、仓库保管每月进行库存盘点时,确定需补充的材料和备品、备件,并填写材料申请单交部门经理审核,报公司选购员购买。 4、对库存时间较长的物资,发觉霉变、破损或超保质期应刚好填写物资报废申请单,写明报废缘由,由公司财务部进行价格审定。由部门经理依据实际状况填写处理看法,报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。 5、对不能刚好处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。 6、物资未得到妥当处理之前,物资报废申请单与物资不行分开放置。仓管员依据盘点状况刚好登记入帐。 7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表,对盘亏、盘盈物品进行申
6、报。 8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点,确定物品的实有数量,并与帐面资料核对,确定物品实存数量与帐面数量是否相符。 9、盘盈的物品应补制入库单,冲减费用;盘亏的物品应查明缘由,追究过失人的责任,扣除残料价值后,由过失人赔偿。 五、待处理物资管理 对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资,报财务部进行价格审定。部门经理依据待处理物资的状况做出变卖、内部调剂等处理,须报总经理或其授权人审批,做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际状况登记入帐。属资产类物资需根据公司资产管理规定执行。 2、对“待处理物资”,仓管员应每月度至少整理、汇总一次,报部门经理审核后告知各小
7、区。 六、库存限额 仓库保管员应依据管理处制订的最低限额标准,在物资低于最低限额时,应刚好提出选购申请安排,报主管批准,刚好转至选购人员,补充物品数量。 物业管理公司库房管理方法-5 物业管理公司库房管理方法 第一节 总则 1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本方法。 2、本方法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等 工作。 3、本公司的库房管理依本方法执行。 其次节 物资运行流程 1、入库程序: 选购员选购供货商供货选购员检验物资质量选购员填写入库单,并签字库管员清点物质数量,并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核 2、领料程序: 需求单位需求部门填报物资需
8、求安排单项目工程师公司领导审核、并签字领料单位专人领料人填写领料单,并签字库管人员发料,并签字登账或录入数据库财务稽核 3、退库程序: 领料人填写退料单,并签字项目工程师领料人部门经理审核,并签字库管人员验收,并签字登账或录入数据库财务稽核 4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内刚好登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。 第三节物资的验收 1、物资的验收由选购员和库管员共同完成。 选购员对物资的质量负责。 库管员对物资的数量负责。 2、验收时应核对供方送货单内容填写是否具体,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实
9、物;物资及包装上是否贴有标签。 3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无安排不收;逾期不收。 4、对于不合格品,选购员要督促供方刚好换货。 5、选购员在送货单上注明到货时间。 6、选购员填写入库单,在库管员处办理入库。 7、验收合格后,选购员和库管员均应在入库单上签字确认。 8、物资入库后,库管员应刚好编写货号,编制入库档案。 第四节 物资的发放 1、物资的发放应依次进行。 2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:三核对、五不发,三核对:领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。五不发:无安排不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不
10、发、未验收入库不发。 3、物资发放出库时,必需严格检查领料单和审批手续;物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。 4、库管员接到领料单时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。 5、库管员接手续齐全的领料单后,应按所列项目和数量打算货品,等待发放。 6、物资发放时间为:周一至周五(节假日除外) 上午9:00-11:40 下午16:00-17:10 此时段外,原则上不进行物资发放(特别紧急事务除外)。 7、部门因特别缘由经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。 8、必需将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用
11、物品。 第五节 物资的回收 1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应刚好办理退库。 2、办理退库手续,应填写退料单,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。 3、退料单上应注明退料缘由,物资具体状况。 4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。 5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。 6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外) 上午9:00-11:40 下午16:00-17:10 此时段外,原则上不进行物资回收。 第六节 物资的盘点 1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘
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