2023年公司费用管理办法6篇.docx
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1、2023年公司费用管理办法6篇 书目 第1篇石油销售公司费用管理方法 第2篇某物业管理公司费用报销管理方法 第3篇x集团公司费用报销管理方法 第4篇制造公司费用开支管理方法 第5篇公司费用开支管理方法范文 第6篇正大房地产公司费用开支管理方法 公司费用开支管理方法范文 公司费用开支管理方法范文(五) 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理,限制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,依据国家规定和公司实际状况,特制定方法。 其次章 费用开支安排 其次条 公司各部门、下属企业必需在每月底依据下月工作安排制定本单位费用开支安排,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当
2、月的费用开支安排,并下达各单位费用开支指标。 第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对安排内费用开支的审批权限。 第四条 公司费用开支安排留有弹性,并依据实施状况调整或变更授权。 第三章 审批权限及程序 第五条 凡公司费用开支安排内审批程序为: 1.费用当事人申请; 2.部门经理审查确认; 3.财务部门审核; 4.授权分管副总或总经理审批。 第六条 凡公司安排外开支,一律最终报总经理审批。 第四章 行政费用管理 第七条 办公用品及低值易耗品选购报销手续: 1.行政部依据安排统一选购、验收、入库,依据发票、入库单报销。 2.各部门急需或特别的办公用品,经批准,可自行购买: (1)单价在50元以下
3、,或总价在200元以下,行政部长批准; (2)单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。 购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入账报销。 3.原则上不报销办公用品之装卸费用。 第八条 车辆运用费报销: 1.车辆运用费包括汽油费、修理费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。 2.行政部在驾驭车辆维护、用车、油耗状况基础上,制定当月车辆费用开支安排。 3.油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部依据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。 4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部依据派车记录复核,经行政部长签字验核。 5.车辆修理
4、前须提出书面报告,说明缘由和预料费用,报销时在发票上列明具体费用清单,由行政部依据车辆修理状况复核,经行政部长签字验核。 6.驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。 第九条 交通费报销: 1.交通补贴见公司补贴津贴标准。 2.交通补贴在员工工资中发放。 3.员工外勤不能按时返回就餐者可赐予误餐补贴。 4.员工外勤每天交通费标准为元,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。 第十条 应酬款待开支报销: 1.依据公司对外接待方法文件中规定的接待标准接待。 2.应酬应事先申请并得到批准。 3.原则上不允许先斩后奏,因特别缘由无法事先办理的,事后须刚好报告有
5、关领导。 4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自由它处或用现金结算。 第五章 内部收费管理 第十一条 公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算方法。 第十二条 内部收费包括车辆运用、领用办公用品、文印通讯几项费用。并列入目标安排管理考核和成本效益范围。 第六章 附则 第十三条 本方法由财务部说明、补充,经总经理办公会议批准颁行。 制造公司费用开支管理方法 制造公司费用开支管理方法 第一条 为加强公司财务管理,限制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,依据国家规定和公司实际状况,特制定方法。 其次条 公司全部费用开支必需经总经理签字审核后方可报销。
6、 第三条 费用开支原则上必需取得正式发票。 第四条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理签字后交选购人员,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应比照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 第五条 办公用品及低值易耗品选购报销手续: 1、办公室依据安排统一选购、验收、入库,依据发票、入库单报销。 2、各部门急需或特别的办公用品,经总经理批准,可自行购买。购买后,提交发票、实物,经办公室查验入库单及入帐报销。 3、原则上不报销办公用品之装卸费用。 第六条 车辆费用报销: 1、车辆运
7、用费包括汽油费、修理费、路桥费、泊车费、罚款等。 2、办公室在驾驭车辆维护、用车、油耗状况基础上,制定当月车辆费用开支安排。 3、油费报销,需由驾驶员在发票背面注明车号、行车起始路程,由办公室车辆管理人员依据里程表、耗油标准、派车记录复核后办理报销。 4、车辆修理费用,报销时在发票上列明具体费用清单,由办公室依据车辆修理状况复核,车辆管理人员签字验核。 第七条 公司员工外出办公,因工作须要不能回公司就餐的,可在外就餐,就餐标准为每人每餐报销10元,超出标准的部分由个人自己担当。报销时须在发票背面写明事因及参与人员。 第八条 因工作须要款待客户,费用在200元以上者应电话请示总经理。 因工作须要
8、所发生的业务款待费在报销时须向审核人员、总经理主动说明款待事因。并在发票背后签字并注明款待事因及参与人员。 第九条 外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特别状况,经总经理事先批准方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明动身地、目的地。 第十条 手机费:手机费限制在200元以下,超出部分由个人自行担当,遇特别状况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。 第十一条 费用报销程序:凡发生费用支出单据,报销人报销费用时,先到财务部由财务经理对单据进行整理、审核、签字,再经总经理签字批准后,方可到财务出纳处办理费用报销结算手续。 第十二条 凡是涂改、字迹不清或非复写的单据,审核人员一律不予审核,出
9、纳不予办理结算。单据予以退回,要求费用报销人员重新取得原始单据。 第十三条 全部的费用报销单据,均在业务发生后三天内到公司财务部办理审核报销手续,超过时限的财务部有权拒绝办理审核、报销手续。 第十四条 未经财务审核人员审核签字,而总经理签字批准的费用支出单据,财务出纳人员有权拒绝办理结算,单据予以退回,要求按规定的费用报销程序进行报销。 第十五条 费用报销人员所持费用开支单据不符合公司财务规定的,财务人员有权拒绝办理审核、报销手续。 第十六条 修理车间购料支出必需在支出单据背面注明购料用途,用于开发模具的,须注明模具的名称、型号等。 第十七条 违反本方法规定,本方法以作惩罚规定的按本方法规定执
10、行;本方法未作惩罚规定的视情节处10-200元罚款。 第十八条 财务部有权对违反本方法规定的行为进行处理、惩罚。 第十九条 本方法由财务部制定并负责说明。 其次十条 本方法自下发之日起执行。20*年*月*日财务部下发通知同时作废。 某物业管理公司费用报销管理方法 物业管理公司费用报销管理方法 为降本增效,实现利润最大化,规范管理工作,提高管理水平,依据大华集团财务管理制度,结合我公司实际状况,制定本方法。 现报销及对外付款严格遵守“财务一支笔”原则,在集团公司对地产常务副总经理的授权范围内,全部的费用报销、对外付款由地产常务副总经理签字批准后办理,如地产常务副总经理外出期间急需办理的事项,须通
11、过电话请示,经批准后办理,并于事后刚好补签。超过授权范围的事项必需由集团公司领导加签后方可办理。 一、业务款待费 业务款待费是指公司/管理处因工作及业务须要对外应酬和款待客户所发生的各种费用支出。 1、业务款待费的开支必需以“小额、合理、必需”为原则,严格驾驭开支范围和开支标准。 2、公司主办的各类会议,确因须要开支会务费用(租用场地等),应由有关部门事先拟订预算安排并报地产常务副总经理审核批准后,方可报销。 3、因经营管理活动须要购买小额礼品的,由行政部统一选购、统一报销并做好礼品领发记录,公司安排财务部有权查帐审核。 4、因业务往来须在公司餐厅用餐者,依据行政部的相关规定报批后,运用公用饭
12、卡消费。 4、各部门需开支业务款待费时,须先报分管领导批准,并严格限制预算。 5、宴请标准必需严格限制,详细标准(含饮料等费用)按详细状况另定,如特别须要超过标准,须经地产常务副总经理批准方可报销。 6、在外地出差期间,如的确须要发生的业务款待费用,须先请示地产常务副总经理,如特别状况须请示集团分管副总裁或总裁认定、批准(包括:事先申请、电话请示)。回公司后依据规定办理报销手。 二、差旅费用 差旅费是指公司员工因工作须要,经同意出差所发生的各项费用。 1、因工作须要在市内出差,不能赶回位就餐的,由部门主管确认,可报销误餐补助费,报销标准为10元/人/次。 2、市内因公外出交通费: 公司员工原则
13、上由公司派车(提前一天预约)或乘公交车,如确因工作须要乘坐出租车的,需先向行政人事部提出申请,由所在部门主管确认,行政人事部批准。 3、因公到外省、市出差、开会费用。 (1)交通工具:汽车、火车、飞机、轮船,依据工作须要而定,参照*集办字(2023)第2号文件中有关规定制定详细标准如下: 住宿费标准伙食费及交通费补助 职级火车轮船飞机 (元/天)(元/天) 物业经理硬卧三等舱经济舱300100 部门经理及主管 硬座(硬卧)三等舱经济舱20230 (含小区经理) 其他工作人员硬座(硬卧)四等舱经济舱15050 注:1、到北京、珠海、深圳等特别地区出差的住宿费标准和出差补助比照上表上浮30%执行。
14、 2、如因工作特别,经地产常务副总经理批准,乘坐交通工具可提高一级档次。 (2)部门经理及主管和其它工作人员,乘坐硬卧的规定如下: 白天乘坐火车,连乘车时间不超过8小时(早上6:00-下午18:00)的,不得购买硬卧车票; 夜间乘坐火车,连乘车时间超过6小时(下午18:00以后)以上的,方可购买硬卧车票。 4、如多人同行,为方工作,交通工具及住宿标准经同行职级最高人士同意,可按同行中最高职级人士之标准执行; 5、出差人员费用须填制大华集团统一制定的差旅费报销,在规定的开支标准范围内凭发票实报实销。 6、伙食费与交通费补贴按相应定额包干标准和出差的自然天数计算报销。享受补贴的人员一般不再另外报销
15、餐费及交通费,如因工作须要另外报销餐费及交通费者,须经地产常务副总经理批准。 三、通讯费用 因工作须要,发生的通讯费用按公司规定的限额凭报销,不超出限额的部分实行实报实销,超额部分由本人担当。 1、报销标准:参照大华集办字(2023)第3号文件,结合我公司实际,制定移动电话报销限额如下: (1)物业经理:150元/月 (2)公司职能部门主管、管理处经理、管理处助理、主管:50元/月(注:公司安排财务部会计比照职能部门主管报销限额执行)。 (3)管理处保安班长:30元/月 2、资格审核与批准程序: (1)以上范围的人员及其报销标准由行政人事部统一申请报地产常务副总经理后,转集团行政部审核并呈交集
16、团分管副总裁批准。 (2)超出以上范围的人员确因工作须要报销移动电话通讯费,或以上人员因工作特别需增加限额,由本人申请报地产常务副总经理特批后,转集团行政部审核并呈交集团分管副总裁批准。 四、物料购置的报销 物料主要是指经营性消耗材料、固定资产、办公用品,劳动爱护中的劳防用品等。 1、固定资产的费用支出及管理方法另发规定执行。 2、经营性消耗材料、办公用品等选购流程参照物资选购操作规程相关规定执行。 3、物料购置的报销,必需按规定建立必要的收发制度,严禁以购代领。凡未建立物料收发制度或未办理物料入库手的,公司安排财务部有权拒绝报支。 4、公司安排财务部应不定期地检查仓库物料,确保帐、卡、物一样
17、。 五、专项工程的费用 1、专项工程的费用严格根据签订的合同付款,确有超出合同金额的部分须另行签订补充协议,合同付款支出根据大华集通字(2023)第4号文件执行。 2、临时发生的专项开支,在不突破年度预算安排的前提下,经地产常务副总经理批准后,由公司安排财务部审核后列支。 六、会议费 1、依据工作须要到外省、市地区参与的各类会议,须凭相关的会议通知,经集团公司分管副总裁批准; 2、依据工作须要,由集团统一组织的会议,凭集团公司统一下发的会议通知列支会议费。 七、图书资料费用 各部门可依据业务、工作须要购置专业书籍,但需事先向公司行政人事部提出申请批准,购买后阅历收并办理登记、借阅手续后方可报销
18、。 八、培训费用 1、属个人提出的业余学习或半脱产学习,一般不予以费用报销。该学习确因岗位必需,须事先向部门主管提出申请,经部门主管同意后,报公司行政人事部审核,由地产常务副总经理批准。 2、各类与本岗位工作相关的员工赴外培训,由员工个人申请、逐 级报批,培训费用先由个人交付,培训结束后凭证书及合格成果经所在部门主管签字认可和公司行政人事部审核后,按公司有关规定报销。 九、公司安排财务部严格根据预算安排对各项成本费用进行限制 十、现金报销及对外付款须根据流程进行流转。 十一、附则 石油销售公司费用管理方法 石油销售公司费用管理方法(试行) 第一章 总则 第一条为进一步规范hb公司(公司)费用报
19、销及核算,加强费用管控力度,刚好、精确反映费用支出状况,依据国家企业会计准则、企业财务通则等有关财务管理规定、集团公司财务管理制度及公司相关管理制度等,制定本方法。 其次条本方法所指的费用主要是公司机关管理业务发生的,除固定资产折旧、无形资产摊销外的各项费用,包括:人工费用、办公费用、会议费、差旅费、车辆费用、业务款待费、广告宣扬费、平安费用、修理费用、审计询问费、劳动爱护费、税费及其他费用等。 第三条本方法适用于公司各部门及全部员工。 第四条费用管理原则 (一)权责发生制原则。即在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用,不论其款项是否付出,都作为本期费用处理;反之,凡不属于本期费用,即
20、使款项在本期付出,也不应作为本期费用处理。 (二)预算限制原则。即原则上无月度预算不予支付,特别状况报公司预算会批准后执行。超年度预算时,在预算调整批复未下达前,一律不予报销。 其次章 费用报销时间及流程 第五条公司费用报销时间一般状况为每月5日至25日,特别状况除外。全部费用业务都应刚好办理报销手续,最长不能超过两个月,12月份费用业务报销期限为次年一月底。 第六条除本方法列举的特别报销事项按特别审批流程执行外,一般状况下,公司费用报销执行以下流程: (一)费用预算线上申请。经办人在执行业务之前,需在公司全面预算限制系统内依据业务类别填写相应费用预算申请单据。对于小额、多次发生的费用预算,也
21、可汇总提出申请。 (二)线下申请一级审批。一级审核通过后,经办人打印预算申请单,提交所在部门主管领导审批。 (三)线下申请二级审核。预算归口部门负责人对预算执行申请表进行审核,依据系统内数据推断该项费用申请是否预算内事项、是否超预算,并填写审核看法。 (四)申请确认。费用预算审批程序执行完毕之后,经办人应刚好将申请单提交财务人员审核确认;财务确认无误后将申请单返还经办人。 (五)业务执行。经办人依据审批后的预算申请单开展业务活动。 (六)财务线上审核报销申请单据。业务执行完毕报销时,经办人在全面预算系统内填写相应的费用报销单并连同费用申请单、报销票据一并提交财务审核,审核内容主要是费用报销单填
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