2023年业务人管理制度(5篇).docx
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1、2023年业务人管理制度(5篇) 书目 第1篇业务人员绩效考核奖惩管理方法 第2篇营销业务人员差旅费管理规定 第3篇食品公司业务人员绩效考核奖惩管理方法 第4篇销售业务人员建帐对帐管理制度 第5篇业务人员绩效考核奖惩管理方法模版 业务人员绩效考核奖惩管理方法 业务人员绩效考核奖惩管理方法 业务人员绩效考核奖惩管理方法 (征求看法稿) 为了便于对业务人员的工作业绩、状况进行考核评定,充分调动业务人员工作主动性,确保公司各项工作目标的顺当实现,特制定本管理方法如下: 一、将考核的主要内容从单纯的销售业绩考核变为绩效考核,并将考核内容予以量化,赋于分值,从而全面驾驭业务人员的工作状况,也可从中获得有
2、价值的市场信息。详细内容如下: 1、 销售状况评价: a、 本期销量()台,占当月任务量的( )%,本期销售目标是否实现( ),是否达到进度要求( ),下一考核期你的目标销量是( )。 b、 本期销量较上期提高或削减( )台,增长或削减( )%。 c、 本期所销售的各机型的占比是( ),是否达到公司规定标准( )。 d、 本期对提升销量最有帮助的机型是( )型号,对提升销量最有阻碍的机型是( )型号。 e、 本期对提升销量最有价值的客户是( ),对提升销量最有阻碍的客户是( )。 说明:在销售状况评价中对于“是非”答案,答“是”的得2分,否则不得分,其他内容每空1分,不填不得分,总分为16分。
3、 在销售状况评价中,依据规定的得分标准,你应得( )分。 2、 市场状况评价: a、本期我司机型(重点)在当地市场的市场份额分别为( ),是否达到公司在求标准( )。 b、本期你统计的几个竞品机型的销量分别是( )。 c、本期你认为对我公司经销机型造成最大威逼的竞品机型是( ),缘由是( )。 d、本期你认为我公司的最大竞争对手是( ),缘由是( )。 e、下一考核期你的重点攻关客户是( )。 说明:在市场状况评价中对于“是非”答案,答“是”的得2分,否则不得分,其他内容每空1分,不填不得分,总分为9分。 在市场状况评价中,依据规定的得分标准,你应得( )分。 3、 工作看法及个人素养评价:
4、a、 本期你是否为公司供应了有价值的信息如有请举例。 b、 本期你是否在改善和加强与厂家业务人员的关系方面做了有效的工作如有请举例。 c、 本期你是否能科学、合理、有效的支配工作时间并在工作中按时完成上级交给的各项工作任务如有请举例。 d、 本期在工作中,你是否能够做到发扬团队精神,注意与他人合作并以公司利益为重如是请举例。 e、 本期你是否阅读了至少一本(一篇)以上的有意义的书籍(文章)如是请举例并说明它对你的工作有何指导意义。 说明:以上5个问题每题5分,假如答案是否定的,则不得分,假如答案是确定的,则先得2分,举出实例的,可依据实际状况由考核人员自行打分(标准为1 营销业务人员差旅费管理
5、规定 营销中心业务人员差旅费管理规定 为有效限制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。 一)办理程序 1、出差人员必需事先填写出差事由申请表,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的出差事由申请表,填写预支差旅费申请表,列明用款安排,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后,应形成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。 4、审核人员依据签有分管领导考核看法的出差事由申请单和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后
6、方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况改变需变更路途、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。 6、出差人员回公司应在一周内报账,超过一周报销差旅费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特别状况由总经理特批,对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。 二)费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干运用,节约归
7、己,超支不补”。标准详见附表 (金额单位:元。下同): 1、出差补贴标准 驻外人员出差补贴标准表 职务费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准 总监以上 实报实销 大区经理 150元/天 省级经理 130元/天 业务员 100元/天 2.长途交通工具标准:须要预申请的项目须要在达标费用预算内限制,超出部份自行负责。乘坐标准见下表: 三)报销方法 1.住宿、伙食、市内交通费用报销方法 1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的方法。 2)中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市(办事处所在城市)按全天补助
8、。 3)旅途订票费、退票费原则上不予报销,如遇特别状况需写书面汇报,报销售总监以上领导批准后,方可报销。 4)对于自带车辆人员,交通补助费及市内交通费予以取消。对应职务出差补贴削减15元/天。 2、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列状况除外: (1) 没有公共交通工具的; (2) 携有巨款或重要文件须确保平安的; (3) 时间紧迫的; (4) 陪伴重要客人外出的; (5) 执行特别业务或夜间办事不便利的。 以上状况须请示大区经理以上主管同意后方可报销。同样,原则上不超出预算费用。否则自理。 3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作须要的
9、参观、巡游,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特别状况的,如春运无法购票的,在请示营销总监同意后方可报销。 4.通讯费报销方法 以实际电信打印通讯费用单据为准,按行政级别限额报销,经理(大区、省级):200元/月,业务主管、业务员:100元/月,超过部分自负,不足限额的实报实销。 5.其他 1、在出差过程中因业务工作须要运用款待费的,需征得大区经理、销售总监、总经理等同意,可以手机短信方式申请。 2、出差人员应保留完整车(船)票作为长途车船费计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。 3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。 四)补充规定 1、两人
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- 2023 业务 管理制度
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