公司借款费用报销制度.docx
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1、 公司借款费用报销制度(4)_物业经理人 公司借款及费用报销制度(四) 1、为了标准公司的财务体系的运行,特制定本借款及费用报销制度。 2、定义:备用金分为常年备用金和临时备用金。常年备用金:一般指职能部门因公务需要,而必需保持现金使用量。比方:门店收款备用金、零星选购备用金、食堂等备用金。临时备用金:一般时指各部门人员因公出差或外出办事时,而必备的现金。比方:出差借款,办事借款。 3、常年备用金使用人授权,一般每年度初办理一次,一次授权期为一年或更短,一般年度终了时,结清确认,以备续用。 4、常年备用金审批流程:备用金使用人申请总经理书面授权并审批借款人填单会计审核财务主管审核备案出纳人员付
2、款备用金使用人。 5、临时备用金一般在完成公务后由备用金使用人在3个工作日内向财务部门结算清晰,前款不清,后款不借。迟一天结算的则罚备用金使用人每天10元,累计累加。 6、临时备用金审批流程:备用金使用人恳求填单部门主管审核会计审核财务主管审核总经理(或董事长)审批出纳人员付款备用金使用人。 7、费用是指依据生产经营治理的需要支付的当期收益性支出和资本性支出。本制度的费用治理仅限于公司日常费用额治理,比方:差旅费、市内交通费、业务款待费、通讯费、办公费及其他费用等。 8、费用报销流程:费用报销人部门主管审核主办会计审核财务主管审核总经理(或董事长)审批出纳人员付款费用报销人。 9、报销费用的费
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