精密冲压工厂仓库管理规定原材料、外协件、成品管理.docx
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1、武汉迪克精密冲压件有限公司文件编号DK-WL02-002生效日期文件名称仓库管理规定编制单位物流科编 制邵源审核批准分发部门:1 .目的通过制定仓库管理规定,指导和规范仓库人员日常作业行 为,使仓库作业制度化。2 .范E仓库工作人员3 .职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、 防护工作;成品包装员与理货员负责产品上油、包装、储存、出库工作。4 .内容4.1 原材料、外协外购件管理4.1.1 原材料、外协外购件入库1) 原材料、外协外购件进公司后,原材料仓库、外协外 购件仓库管理员根据送货单和质量证明文件清点 核实物料是否与单据一致(物料名称、型号规格、数 量、送货单位),
2、核实正确的物料存放在待检区或者 悬挂待检标识牌待检,核实有误的通知采购,接到处 理意见再做下一步处理;精品文档精心整理2、自制零件、半成品等出库的管理规定出库的管理规定与毛坯、原材料、外协零件相同。请领单填写要求与毛坯、原材料、外协零件相同。以上各种类型材料及零件若在生产加工、装配过程中因毛坯、零件质量 问题不能继续加工或使用的零件,必须由其使用车间检查员开具的“质量检 验报告单”连同零部件一起办理退库或更换零件手续。因生产加工、装配过 程中人为造成零件损坏不能正常使用的,依据检查员开具的“废品报告 单”,仓库方可给予更换。同时追究当事人及相关人员责任(当事人及相关 人员所承担的责任由生产部、
3、公司领导及所涉及的相关部门研究确定);因 材质问题不能正常使用的,应由采购部追究供应商责任。(三)产成品入库、出库的管理规定1、产成品入库的管理规定产品加工完毕达到成品状态后,须经质检员检验,并签发“产品检验 合格证(PB合格单)”。PB合格单一式三份,技术质量部、生产物资部、 生产车间统计员各留存一份。合格产品入库时,必须附带其车间检查员签发的PB合格单,方可办理 入库手续。车间统计员则根据PB合格单当场验收产品、清点入库数量,并按“入 库单填写要求”填写入库单。如发现有磕碰、划伤、锈蚀及无检查员签字的产品,统计员应拒收。入库单填写要求与毛坯、原材料、外协零件相同。2、产成品出库的管理规定产
4、成品销售及其它特殊情况出库时,必须通过车间统计员办理相关出 库手续。任何部门和个人不得随意动用产成品。车间统计员每日及时与销售人员对账、核查发出货物的规格型号、数量,做到账实相符。精品文档精心整理月末车间统计员将本月入库、出库单按名称、型号统计汇总,编制本 月产成品入库、出库报表。次月2日下班前送交财务部,以备核查。出库单填制要求:产成品出库时,由库管员填制“材料出库单”;“材料出库单” 一式三份。车间统计员留存一份(存根联)、财务留 存一份(财务联)、出门证留存一份(出库单位联);出库单各项目按要求规范填写。注明发往单位、日期、产品名称、规 格、单位、数量。如有特殊情况在“备注”栏或空白处注
5、明。出库单下方必须有库管员、送货人签名。3、已销售产成品返(退)货的管理规定产成品发生返(退)货情况时,销售人员应及时将返(退)货产品运 回,转入产成品库单独存放。仓库统计员须在入库时检验返(退)货产品型号、数量,并用红字填 写出库单各项,在“用途”栏标明“退货”或“返货”字样,并单独立账。返(退)货产品入库后,统计员应及时将情况以书面形式通知生产部 及质保部。生产物资部、技术质量部接到通知后,应及时查明返(退)货原因, 出据“产品质量检验报告”并与生产部一同制定返(退)货产品修复计划。修复后合格的产品,统计员须重新办理入库手续,填制入库单,并及 时入账。)工具库入库、出库的管理规定1、工具库
6、入库的管理规定工、夹、模及维修等备件采购时,须由需方提出申请,并报其部门负 责人批准后,方可采购。请购单一式三份,请购部门、采购部、仓库各留存 一份。刃具、辅材及各种备件等入库前须经质检员检验。检验合格的物资, 由质检员开具物资检验合格证,方可办理入库。物资检验合格证一式三份,精品文档精心整理质保部、库管员、财务部各留存一份,存档备查。库管员收到质检员开具的物资检验合格证后,必须当场验收采购人员 所采购物品的厂家、名称、规格型号、数量、外观等。检验无误后方可办理入库手续,填写入库单,并将物资检验合格证附 在入库单后,每天送交财务部一次。同时库管员、采购员双方须在入库单上 签名确认。如发现数量、
7、规格型号、外观等不相符的,库管员有权拒绝入库。若采购员采购物品为应急件直接送到现场使用的,采购员应让接收人 及所在部门领导出具收条,并签字确认。库管员与当事人确认后则根据收条 补办入库手续,并将收条附在入库单后,留存备查。没有收条的,库管员不 予办理入库手续。(注:工、夹、模及维修等备件应在入库单空白处标明、 备注。)入库单填写要求与毛坯、原材料、外协零件相同。2、工具库的出库管理规定申请领用工具等物品的部门必须持“工具请领单”第二、三联(财务 留存联和仓库留存联)到工具库领取所需物品。按规定需要以旧换新的工具,例如:刀具、钻头、丝锥、角磨机等, 仓库在发放的同时须收回旧工具。收回的旧工具应统
8、一放置,有些回收后可 以继续利用的工具,应与新工具分开立账。以备月末盘点核实。工具库必须审核“工具请领单”上的各项目书写是否规范、签名是否 齐全。填写合格的请领单,工具库须收回第二、三联(财务留存联和仓库留 存联),并按“工具请领单”明细发放工具(注:工具库的财务留存联每周 向财务部上交一次);对于填写不合格的请领单工具库有权要求车间重新填写,若车间不按 要求重新填写的,工具库不予发放任何物品。由此对车间生产造成的影响, 由车间自行承担。精品文档精心整理工具出库后必须及时入账,以便随时核查账实是否相符。3、工具请领单填写要求A、常用工具“工具请领单”填写规则:常用工具请领单填写规则与毛坯材料出
9、库单相同。B、工、夹、模及维修等备件“工具请领单”填写规则:各种备件应由需方按要求填写请领单。“用途”栏应标明用途及应用于哪一设备和设备所属车间及部门,并 必须有其部门领导、领件人员的签名。其它要求与毛坯、原材料、外协零件相同。C、办公 人员领取物品时,在工具库直接开具“工具请领单”。填写规 则同上。各种请领单据由财务部统一发放并做登记。如单据填写错误,不得随意 撕毁,应将作废单据三联全部收回留存,并标注“作废”字样。如请领单作 废,且三联收回不全的,视为操作者已领用。每次领取空白单据时,须将上 一次领取单据的存根联及作废单据送财务部登记核实后,方可领取空白单 据。且每周仓库库管员须将上一周作
10、废请领单编码明细,随同入库、出库单 一同送交财务部登记备查。以上相关各种物资入库、出库单据由仓库库管员每天上午10点之前将前 一天单据送至综合财务部。每月以月末最后一天下班之前为截止时点,将本 月剩余几天的入库、出库单及作废请领单明细,于次月I日上午10点之前送 至财务部。如果综合财务部在审核中发现单据有填写不规范、签名不全或不 按时送交财务部的,综合财务部有权拒收,并对其做相应处罚。二、违反物资管理规定的处理办法1、如果发现有未办理出库手续,而私自从仓库拿取零件、材料的,仓库 库管员不予补办出库手续,并对其做出相应处罚。发现一次,按所拿取物品 价值罚款;发现二次,则按所拿取物品价值双倍罚款,
11、以此类推翻倍罚款。 且当事人所在车间领导(车间主任)负连带责任罚款100-200元不等。2、发现情况举报者,公司给予奖励100-200元不等。精品文档精心整理3、待事件处理完毕后,经综合财务部同意,仓库库管员才可以补办出库 手续,并在出库单上标注情况说明。4、若发现仓库库管员违反规定,未收到请领单而擅自发放物品,事后为 当事人补办出库手续的,则视情节轻重罚款50-100元不等。5、请领单必须由领用单位统计员填写,如发现发料单位统计员擅自填写 出库单或代替领用单位填写出库单的,发现一次罚款50元。三、月末编制入库、出库、月末库存汇总表的管理规定1、各库管员每月以月末最后一天下班之前为截止时点,对
12、本库房入库、 出库及月末库存盘点的各项物资按类别、名称、型号分别进行统计汇总,并 编制本月物资入库、出库及月末库存报表。2、报表一式三份,采购部一份、财务部一份、仓库留存一份。3、报表于次月2日下班之前送交采购部及财务部。未按时送交报表或汇 总数量不准确的,供销部、综合财务部有权对责任人进行经济处罚,罚款在当月工资中扣除。U!I、月末物资盘点的管理规定根据财务管理制度相关规定,各单位每月月末应对本企业各项物资进行 盘点,并编制月末库存盘点表,同时核对账实是否相符,盘点表须存档备 查。为便于企业生产及相关活动顺利进行,现公司综合财务部对公司内所属 各部门月末各项物资盘点规定如下:1、要求各部门以
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