安全检查记录表(含项目周检).docx
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1、检查和改进工程项目经理部项目部负责人:XXX制表人:XXXX X义义年X X月X X日注:事故经过和原因、措施栏,如填不下可加附。工地如当月无事故,也须每月填写事故报表(一式二份),一份上报企业主管部门。X X X公司X X X项目部内审资料编制日期:义义年XX月XX日关于开展安全贯标内审的通知(12)施工现场安全生产内审计划表(13)X义X公司内部安全生产保证体系审核记录(14)内审报告(33)内审人员名单(33)关于开展安全贯标内审的通知项目部各有关部门及班组:我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审,具体安排见安全贯标内审计 划表,为确保本次内审有效进行,望配合做好以下工作:1
2、、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查,提出存在的问题,认真落实整改, 在整改的基础上接受的内审组织的审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动,做好受检准备,并要求当事人(项目经理、 项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等)在场。3、内审期间认真接受内审人员的检查,及时提供所需资料,对内审组提出的不合格或 整改的意见,各相关部门及班组应及时组织力量分析原因,制定纠正措施,并加以贯彻实 施。4、内审通过后,将向上级公司提出申请要求安保外审认证。5、内审组成员 组长:XXX组员:XXX、X X XoX X X义项目部XXX X年X X月X X日X X X X
3、X X建筑公司施工现场安全生产内审计划表受审核施工现场X X义花苑审核编号SXYJ200401受审核现场地址X X X路X X号审核日期2004年5月10日审核目的检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况审核依据DGJ089032003施工现场安全生产保证计划(第1版)审核组组长:金XX组员:王XX、李XX具体安排:08: 0008: 15首次会议08: 1508: 45现场巡视08: 4511: 30金XX3.1 总要求3.2 策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等)王XX3.3实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管 员等)李XX3.4检查与改进(项目经理、
4、项目工程师、技术员、施工员、安全员、 机管员等)11: 3011: 45审核组内部交流11: 4512: 00末次会议XXX花苑施工现场负责人(签字):XXX2004年5月10日项目部安保体系内审组组长(签字):金XX2004年5月10日编制人:金XX日期:2004年5月8日XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.1总要求3.2策划 审核时间: 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.L1总要求项目经理部是否建立了 文件化的安保体系,并进 行持续改进。是否按要素要求对安保体 系进行PDCA循环。3.2策划1、制定的安全目标是否与 公司管理方针、目标协调 一致,
5、安全指标值和管理 目标是否完整和切合项目 部实际情况,是否可以 测量(定量化)。2、是否按5999安全检 查标准要求,在项目经理 部内按层次和岗位在职能 上分解、展开并实施考核。3、项目安全管理目标是否 让全体员工所了解并执 行。与项目经理交谈体系 如何建立、策划、运 行实施情况。同上。查安全保证计划中的 安全目标。查安全目标分解、考 核表。分别找管理人员与工 人班组长交谈。注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保
6、证要求:3.2策划322、3.2.3 审核时间: 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .21、是否对施工不同阶段的 危险源、不利环境因素进 行识别、评价和控制,策 划后制定的方案。2、是否对危险源和不利环 境因素进行不断识别、评 价、更新。1、是否建立适用的法律、 法规、标准规范和其他要 求的文件,收集识别渠道。2、文件是否向有关人员和 相关方(供应商、分包方、 业主、监理等)传递信息。查危险源识别、评价、 控制清单,评价、论 证记录;查控制策划后制定的 方案。查更新记录。查文件管理制度的清 单、文件的学习、传 达记录。查安全目标分解、考 核表。注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以
7、接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.2策划324审核时间:年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .41、是否按规范要求在工程 设计、施工条件变化时, 安保计划及时进行评审修 订。2、是否有收发文记录。5、安保计划修改后是否进 行重新审批。有无组织评审及修订 记录。查有无重新审批或备 案记录。查安保计划收、发文 记录。查审核、审批记录。注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪
8、里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施组织机构审核时间: 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3 .11、是否规定了各岗位的职 责权限、相互关系规定是 否明确、合理,安全员能 否正确有效地行使其职 主贝。2、是否配备了足够的资 源。3、是否配备了规定数量的 专职安全管理人员。查安全生产责任制和 安全贯标职责权限, 交底与责任人的确认 签字手续齐备。查机械设备清单,安 全防护措施清单,检 测工具清单,管理人 员名册,安全技术措 施清单,劳动保护用 品清单,安全文明施 工预算。查专(兼)职安全员 名
9、单及上岗证书。注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:安4-1安全检查记录表(3)4-2纠正和预防措施记录表(7)4-2-1事故(月)报表(附重大伤亡事故处理结案资料)(8)4-3内审资料(10)关于开展安全贯标内审的通知(12)施工现场安全生产内审计划表(13)义义X公司内部安全生产保证体系审核记录(14)内审报告(33)内审人员名单(0)4-4工程项目安全评估报告(36)填写说明:1 .安全检查记录内容可包括:项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查, 均可采用安
10、47表式记录;2 .上级单位(政府、行业、企业)到工地检查情况必须登入安47表内;3 .检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后。4 .工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施332安全教育审核时间:年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3 .21、是否制定了安全教育制 度。2、是否对员工进行了教育 和培训。3、是否对教育培训的有效 性进行考核。4、项目经理等管理人员是 否经过教育培训及复训, 特殊工种、中小型机械操 作工及监控人员是否持证 上岗。5、是否对新工人三级教 育。6
11、、是否进行了分层次的贯 标教育。查安全教育制度,如 采用公司制度,但需 有项目部的教育计 划。查经常性、季节性、 节假日、针对性、新 文件、新标准等的教 育记录,查劳动保护 教育卡。查员工考试、考核记 录。查项目经理等管理人 员上岗证及复训记 录,查特殊工种、中 小型机械操作工及监 控人员上岗证书及复 训记录。查三级教育卡及考试 记录。查贯标实施前的教育 记录。注释:B评估仁符合要求2二基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实
12、施文件控制审核时间: 年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否编制了文件控制程 序(规定)。2、项目部发布的文件是否 进行审核、审批、修订后 是否进行确认。3、是否对文件进行了标 识。4、是否编制了项目部适 用、现时、有效的文件清 单,内容是否齐全。5、现场是否配备文件的有 效版本,作废文件是否标 识或收回。查控制要求或有关管 理规定。查审核、审批记录, 查确认记录。查文件标识,抽部分 文件。查经确认的文件清 单。抽查现时、有效的文 件,查作废文件收回 记录或作废标识(作 废章)。注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么
13、时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核提示检查表审核记录B1、是否制定了安全物资采 购验证程序(规定)。2、是否建立了合格供应商 名录。3、是否对项目部自行采购 的安全物资供应商进行业 绩评价。4、采购资料是否符合要 求,审批手续是否齐全。5、安全物资是否在合格供 应商名录中采购。6、企业内部转移或调拨的 安全物资是否作了检查验 收或抽样复试。7、如不在合格供应商名录 中采购安全物资是否对供 应商进行了应急评价。8、是否对供应商进行定期 业绩评价。9、是否对安全物资进行进 场验证的抽样检验。10、对分包方安全物资是 否进行了控制。11、是否对
14、安全物资和检 验状态进行了标识。查安保体系文件(规 定)。查是否建立合格供应 商名录。查供应商业绩评价记 录。查采购计划、合同审 批记录。查相关安全物资的发 票(供货单)。查验收资料及调拨 单。查供应商应急评价记 录。查定期业绩评价记 录。查验证、抽样检验记 录。查采购资料、合同的 签认记录,查材料的 共同验证记录。查物资标识和检验状 态标识(牌、表等)。审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施334采购审核时间:年 月 日注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司
15、内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施335分包控制审核时间:年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定了分包方控制 的程序。2、是否建立了合格分包方 名录。3、是否对不在合格分包方 在使用前进行应急评价。4、是否对分包方签定了安 全生产协议,是否签订了 分包合同,合同是否符合 要求。5、对分包方的女全技术方 案(措施是否进行审批)。6、是否对分包方的设备、 设施和安全物资进行验证 和检验。7、是否对分包方的人员进 行了安全教育和安全交底 手续是否齐全。8、是否对分包方进行了过 程控制。9、是否对分包方进行 了定期业绩评价。查体系文件(规定)。查合格分包名录
16、。查分包方应急评价记 录。查安全协议,工程合 同,分包内容与安全 协议书上内容是否相 一致、合同期限。查审批记录。查验证、检验记录。查教育及交底记录。查检查记录及生产例 会记录。查定期业绩评价记 录。注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施过程控制审核时间:年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否编制各种施工方 案、专项技术措施、规章、 制度。对特殊“四新”施 工是否编制新的作业指导 书。2、方
17、案、措施是否具有针 对性、操作性。3、是否对关键危险部位、 过程监控。4、是否进行分部、分项、 分工种安全交底。5、是否对重点防火部位和 安全物资进行了标识、防 护。6、动火是否经过分级审 批。7、消防设施配备是否齐 全。查安全技术措施清单 (强制性条文中规定 的是否在专项施工方 案中体现和文明施工 措施清单),查各项管 理制度、作业指导书、 安全过程控制。查方案、措施。查监控记录。查安全分部、分项、分 工种安全交底记录。巡视现场。查动火证。巡视现场。注释:B评估仁符合要求2二基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录
18、什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施336过程控制审核时间: 年 月 日审核提示检查表审核记录B8、是否对周边道路与管线 制定采取了相应措施。9、是否对施工现场环境进 行控制。10、对基坑施工引起的地 面沉降,周边建筑物倾斜、 开裂进行控制。11、是否对临时设施(活 动房、围墙)的施工、使 用、拆除进行控制。12、是否进行脚手架、模 板拆除的申请,并进行审 批。13、现场“五有”设施是 否齐全。14、是否制定了班前活动 制度,并开展三上岗一讲 评活动。查安保计划巡视现场巡视现场(节约级源、 落手清、文明卫生、 粉尘控制、废污水排 放控制
19、、废油排放、 噪音测试记录、商品 砂浆使用)。查方案及实施记录。查活动房搭设方案、 验收手续及过程监控 记录。查申请书及审批记 录。巡视现场。查班前活动制度和记 录,查三上岗一讲评活 动记录。注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施336过程控制审核时间: 年 月 日审核提示检查表审核记录B15、是否制定设备、设施 的验收制度。16、是否对设备、设施进 行维修、保养。17、是否对设备、设施进 行验
20、收、检测、标识。查检验保养制度。查保养计划及平时日 常维修保养记录。查大型机械的企业内 部验收记录及法定检 测机构检测报告;查施 工升降机每三个月一 次的轿厢坠落实验记 录;查使用脚手架的分 阶段验收记录;查附着 式脚手架的验收记录; 查钢平台验收记录;查 施工用电验收记录。注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施事故与救援审核时间: 年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定各种应急救 援预
21、案,准备了救援物资 并在事故发生时组织实 施,是否配备了足够的救 援的人力资源。2、是否对应急救援预案 进行演练,必要时并对预 案进行修订。3、对工伤事故调查分析 是否积极配合和制定纠 正、预防措施。查应急救援预案;查 救援物资清单;巡视 现场;查救援人员组 织网络名单。查各种预案的演练记 录,查修订记录。查工伤事故、月报表 及工伤事故登记表; 查纠正、预防措施。注释:B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.
22、4检查与改进341安全教育审核时间:年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定了安全生产 定期检查制度,检查内容 是否齐全,参加人员、频 次是否确定,专项检查有 否明确。2、是否按安全检查制度 进行安全检查。3、是否按JGJ59-99标准 进行了评分。4、政府(环保)部门来 工地检查记录。5、查企业上级来工地检 查记录。6、安全检查中发现的问 题是否按三定原则进行处 置、纠正、重新检验和验 证,并采取了纠正和预防 措施。查安全生产定期检查 制度。查安全定期检查记 录。查安全检查评分表 (原则上每月进行一 次评分)。查纠正措施、预防措 施实施、验证记录; 查重新检验记录。查记录。查记录。注释
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