公司采购付款对账管理制度.docx
《公司采购付款对账管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司采购付款对账管理制度.docx(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、公司采购付款对账管理制度第1章总则第1条为了达到以下目的,特制定本制度。1 .加强采购应付账款的管理工作,减少采购结算错 误出现的次数。2 .理解应付款项目是否继续存在,及时发现应付款 项目是否串户。3,及时清理不良的应付款项目。第2条适用范围本制度适用于企业在采购付款之前,与供应商的对 账管理工作。第3条术语解释本制度所称付款对账,是指会计人员完成报表后配 合或主动与供应商核对往来账,双方签字或盖章确 认的过程。第2章应付账款记录与核对第4条应付账款由财务部专人管理。所购物资入库的次日,仓管员将送货单、入库单等 单据上交到应付账款管理员处,应付账款管理员要 在收到单据的当天核对完毕。三、个人
2、岗位作业流程通常情况下,新人到了新岗位后,要对本部门或公司的 运作流程有全面和系统的了解是很困难的,基本上也只是了 解个大概的流程,所进行的工作任务主要是一些简单的事务。 那么针对这些简单的事务处理,通常情况下一个公司或部门 都有其内部日常事务的处理流程,个人一旦清楚自己每天的 工作内容后,就可以根据工作内容设计其流程。个人作业流程如何设计?既然是一个正常运作的公司,其事务流程都有一套即定 的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后,必须多问、 多看、多想。多问:每接到一个新的工作任务后,你要问按什么样的 流程操作,可以参考哪些案例或即定程序,需要与哪些部门 或单位联系,需要使用到哪些表格或文
3、件,需要向哪些人汇 报沟通协调。多看:工作间隙,可以看一下别的同事,有没有和你工 作内容类似的,如果有那么他们是按什么样的流程工作的; 自己业务稍熟悉后,也可以看别的同事每天都会有哪些其他 工作内容,他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过 同事,及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。多想:做任何工作,都要想为什么这样做,有没有更简 便的方法,这样才能不断提出创新,现在市场竞争环境下, 具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。还有最重要的一点就是:对物料一定要深入地了解,性 能、质量、成本等很关键,我仅按一般流程给各位采购新手 以指导参考,其他对物料要求、检测事项根据公司实际补充 一
4、下,以充实采购作业指导。采购流程的注意事项1、需求日期的计算根据相关提前期计算需求日期。生产提前期包括投入提 前期和出产提前期,主要是指一批在制品(从毛坯、零件、产 品等)各工艺环节阶段投入和产出的日期比成品产出日期提 前的天数。这个日期是不明准确,直接关系到企业请购作业的效率。 我们可以想象一下,对于一些原材料复杂的企业,任何一张 生产订单都会涉及数十种物料,甚至上百种。与此同时,根 据物料投料时间的不同以及各个物料的需求日期的不同,企 业尤其要做好需求日期的计算。事实上,提前期的设置是否合理,直接关系到物料需求 计划中时间是否准确。因而在实施采购流程时,一定要做好 提前期及需求日期的计算。
5、2、影响需求数量的因素在采购中我们往往会看到这样的现象,需求部门的请购 数量总是与最后的采购数量不相符。在采购行业中也存在一 些潜规则,如最小采购量或者采购包装量的限制。这就是影 响采购数量的因素之一。如果企业处理不当,采购非但不能 达到降低成本的目的,还会给企业带来巨大的经济损失。3、采购订单直接审核的益处为了保留采购订单的历史变更记录,企业可将采购订单 设置为自动审核。当请购单转换为采购单时,生成的采购单 就自动审核了,采购用户无法直接在采购单上进行更改。如果采购人员需要更改相关数据,则必须通过采购单变 更单或者指定结案等手段来实施采购单的变更。也就是说, 采购订单的任何变更,都会留下历史
6、记录。这些记录将为企 业以后的查询与跟踪带来巨大的益处。第5条应付账款的核对内容包括请购单、采购合同、 送货单、验收单和入库单,所有单据核对无误后, 加盖审核章,并记录应付账款。第3章应付账款对账管理第6条开展应付账款对账一般是应供应商的要求, 会计人员应当认真积极应对;同时,在应付款单位 或个人没有要求对账的情况下,会计人员应当每月 进行自我检查,重点检查应付款账面出现负数的项 目和大额应付款的项目。第7条 每月与供应商进行一次对账,对账工作由采 购员与会计人员共同完成。第8条 每季度报表完成后两天内由采购会计或通 过采购专员通知供应商提供对账明细资料,一般情 况下,应要求供应商将对账单及时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 采购 付款 管理制度
限制150内