物业公司出纳岗位职责物业公司出纳工作内容.docx
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1、物业公司出纳岗位职责物业公司出纳工作内容四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的 开支项目,必须经过会计主管人员或者领导允许方可办理。收付款后, 要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或者出纳人员名章。五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结 出当日余额,做到日清月结、账款相符。六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部份要及时送存 银行,保证安全。不得以白条子充抵库存现金,更不得任意挪用现 金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。七、不许坐收坐支现金,做H 收5懈交、支则提取,不套取 现金。八、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做 到一事一
2、借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。九、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。十、认真完成领导交办的其他工作。职责二:公司出纳岗位职责按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结 算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账,并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单, 然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收 据或者发票,先交由证明人签名,
3、然后给总经理签名,进行实报实销, 再经会计审核后,由出纳赋予报销。1 .负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。2 .负责考试吧保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有 关资料。3 .负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根 据需要编制银行存款余额调节表。4 .负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核 销工作。5 .加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户 管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。药业公司财务部出纳岗位职责药业公司职位名称:财务部出纳 所属部门:财务部 职位等级:员工 直 接监管下属: 所属部门人数: 直接汇报
4、上级:岗位职责第版第修订填表人审核:审批:日期:日期:生效日期:职位简述(简要地介绍该职位的主要工作内容及目的): 现金 收付、现金、银行日记账的登录和输入用友凭证、报销付款、上报资 金表组织关系图:例:财务总监总经理内部工作联系密切部门: 采销制单、人资行政、仓储运输等外 部工作联系密切机构:银行会计出纳学历任职要求大专专业会计经验(经历) 一年以上有会计证知识技能其他特殊要求原则性序号职位职责建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收、 付凭证,负责 办理现金银行收付款业务,妥善保工作权限(可多选)绩效指标(*)为KPI衡量标准/公式衡量周期1管现金及收据、支票等资金往来票证。口决定口审核口
5、建议口执行口协助(*)办理现金银行收付款业务账册健全、 凭证合规齐全、 资金及往来票证保管妥 季度善、无损。所有现金收支由公司出纳负责,付现时要对单据签批手续齐全口决定口审核口建议口执行口协助2进行审核,审核无误并签字齐全方可给与支付,要求单据与款 项项目相符,严防差错。(*)支付现金票据无误,每周销按时报季度严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白3条抵库。口决定口审核口建议口执行口协助(*)现金管理无违规操作季度药业公司要严格遵守现金保管规定,库存现金超过-元人岗位职责第版第修订4民币时必须采取措施将多余款项存入银行。 严格执行支票使用 管理制度,设立支票备查簿,口决定口审核口建议口执行
6、口协助(*)现金管理库存现金不超限额季度5完善支票审批手续。领票人应在支票存根上签字,做到手续清 楚,严防空头支票的发生。 负责员工报销和备用金管理,依据人力 资源部上口决定口审核口建议口执行口协助(*)支票管理无违规操作季度6报的考勤和工资表按时(每月-日)发放工资。口决定审 核口建议口执行口协助建立和健全现金日记帐、出纳应根据 审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出 余额核对库存。做到日清月结,帐实相符。 银行印鉴(财务专用 章和法人印鉴)须专人保管,确保安全。每日应将库存现金、银 行账户的收入、支出、结存情况,编制资金状况表,以便于董事长 /总经理定期对帐盘查并时时了
7、解公司资金状况。完成财务经理交与的其他相关工作。(*)工资发放准时、全员季度7口决定口审核口建议口执行口协助(*)现金日记帐帐实相符,日清月结季度8口决定口审核口建议口执行口协助财务专用章和法人印鉴印鉴在财务经理处保管, 每日出纳需用时申请领出(*)资金状况表(库存口决定口审核口建议口执行口协助现金、银行账户的收入、 每日上报董事长/总经理支出、结存情况)及时高效 领导满意度 季 度910口决定口审核口建议口执行口协助甘肃为先企业管理有限公司出纳岗位职责甘肃为先企业管理有限公司出纳岗位职责1、在总经理领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关 规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行
8、结算业务。2、根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务; 登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调 整,做到银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐 款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正。4、认真审查暂时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县) 内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。 统一正规发票 实报实销。5、正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。若 遇无法开具相对应的正规发票的情况下必须填开收据并注明联系人 及联系方式,会计将对此情况进行核查。6、配合对应收款的清算工作,既无相对应的发票也无收据的费
9、用公司将不予报销。7、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关 规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。8、核算薪金发放名册,按时发入公司职工的工资和奖金。9、负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工 作。10、负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据, 做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作。11、负责掌管公司财务保险柜。12、完成总经理暂时交办的其他工作。公司会计岗位职责和出纳职责会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进 行记账、算账、报账规定严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰
10、。2、会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗,(2)熟悉 法规,(3)依法办事,(4)客观公正,(5)搞好服务,(6)保守秘密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明,每月初向公司领导 及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,4、负责会计核算,特殊对应收、对付等往来账要及时清理;协 同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点,做到账账相符, 账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核 算等三个方面的内容2、严格遵守现金管
11、理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪 用、不得以白条抵库、不得坐支。3、开具支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手 续,不符合规定者予以退回。4、登记银行存款、现金出纳日记账,支票及已签发的支票存根 联。做到随时发生随时登记,日清月结,账款相符。5、负责公司员工每月工资、津贴以及各种福利待遇的审核和发 放。6、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对, 如有未达帐项,编制银行存款余额调节表。7、完成公司领导交办的其他工作。物业公司总经理岗位职责物业公司总经理岗位职责一、坚决维护公司利益,拥护团结。二、执行上级公司的决议,全面执行上级公司的经营方针,全面主持公司的日常经
12、营与管理等工作。三、拟定物业公司经营计划、经营目标,组织公司各方面力量确保各项生产经营、经济指标任务的顺利完成。四、拟定物业公司内部管理,组织机构配置方案,拟定公司员工工资方案和奖惩方案,决定公司重要岗位人员的聘用、 升级、与辞退。五、培训督导各级管理人员,加强对员工的培训和教育,提高队伍的整体综合素质,打造过硬团队。六、拟定物业总公司基本管理制度,审核各部门具体操作流程,实现管理的科学化、规范化。七、注重分析研究市场信息,注重革新、增强公司的市场应变能力和竞争力。八、负责审议部门年度工作计划与修订工作。九、负责组织部署物业总公司的重大工程等工作。十、负责重要公关与接待工作。十一、负责区域物业
13、管理的交办与协调工作。物业公司总经理的岗位职责物业公司总经理的岗位职责 岗位名称;:物业公司总经理 所属部门:物业公司 报告:董事会岗位职责一 .接受公司上级领导,负责物业管理公司全面工作,对公司负 责。二 .根据物业管理公司职能,决定人事架构与部门人员调配.运筹. 策划物业公司各项经营管理工作。三 .制定公司各项管理规定,提高工作效率,完成约定经营管理 目标。四 .指导各部门工作,为业主和商户创造一个高尚新摄生活。五 .定期召开工作例会,.检查前期工作,布置今后工作任务。六 .指导各部门经理开展日常工作,并考核各部门经理工作绩效, 对升.降.调及奖惩做出决定。七 .注意人力支援的开辟与利用,
14、提高管理队伍的工作能力与水 平,使管理与服务逐步走向标准化.规范化.科学化。八 .咨询和听取业主各种珍贵意见,与业主建立良好关系。九 .做好对外沟通.对内协调工作,保持与府及有关部门之良好关 系。十.制定物业公司月.年度财务预算,合理使用资金,监督费用收 支情况。 十一.展开多种经营,弥补物业费不足,提高物业管理公 司经营效益。十二.督导各部门实施优质服务,维护业主权益和物业管理公司 的品牌和声誉。3、现金收付3.1、 现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到 假币予以没收,由责任人负责。3.2、 把每日收到的现金送到银行,不得坐支3.3、 每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符
15、。做好现金结 报单,防止现金盈亏。3.4、 普通不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或者汇兑手续。 特殊情况需审批。3.5、 员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借 款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。4、报销审核1.2、 报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补 签。1.3、 附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或 者不予报销。1.4、 大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。1.5、 报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊 原因,应经审批。1.6、 报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不 彻底,不予报销。职责
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