2022年公司管理规章制度 公司规章制度模板3篇.docx
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1、2022年公司管理规章制度 公司规章制度模板3篇主旨立足文化领域,寻求生存空间;放眼各行各业,尽享传媒服务;纪律遵守纪律,忠于职守;保守机密,讲究信用,诚信为本;不谋私利,不损 人利已,守法经营,不损害公司利益和形象。股东会决议程序1、按照公司法和公司章程,首次股东会由出资最多的股东负责 召集。2、股东以其出资比例行使表决权,即股东表决超过50%的股权比例时就 表示通过股东会普通决议,若公司解散、合并、增资、减资、变更股东, 修改章程时要形成股东会特别决议,股东以其出资比例行使表决权,即股 东表决超过65%的股权比例时就表示通过股东会决议。岗位责任制度一、总经理经股东会选举产生,由法定代表人兼
2、任,公司董事长为公司 法定代表人,其职责是主持公司的经营管理工作,组织实施股东会决议;制 定公司内部管理机构设置和基本规章制度,代表公司签署合同和有关文件, 主管公司财务和人事,在紧急情况下,对公司经营事务行使特别裁决和处 置权。二、公司总监、监事由董事长提名,股东会选举产生,并由本公司股东出任,全面监督、审计公司财务、人事及经营行为,其职责是有权检查公 用于公司的福利事业及抗风险能力。三、公司分配当年税后利润时,必须扣除资本公积金和盈余公积金,再 按出资比例进行分配。本规章制度从年1月1日起执行。为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队,服务于每 一位学员和家长,并且使员工和公司
3、得到共同的发展,公司制定了以下严 格的规章制度,望各位员工自觉遵守!一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重 上级、不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法,通过书写文字报告 的形式交与上级部门,公司将做出合理的回复。二、服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡 觉而影响本公司的形象。四、公司实行轮流值班制度,员工要服从安排并完成该时段要求完成的 工作,不相互推诿。五、上课时间非工作电话不准接听,上班时间不准长时间聊私人电话, 卫生实行轮流制,必须做到整洁清爽。六、认真听取每位学员和家长的意见和建议
4、,损坏公司财物者照价赔偿,偷窃公司财物者交于公安部门处理。七、员工服务态度:1、热情接待每位学员和家长(您好!欢迎光临!请),做好积极、主动、热诚、微笑的服务;2、对公司的业务非常熟悉,耐心地介绍,如有不清楚的地方向同事请 教;(工作中语言不好意思!请稍等!对不起!路走轻、说话轻)司财务,对董事长、经理违反法律法规和公司章程的行为进行监督,必要 时可提议召开临时股东大会。三、副总经理由总经理提名,经董事长批准聘任,其职责是协助总经理, 搞好公司的经营管理工作。按照分工,负责某一项目的实施,作为本公司 的股东代表,参与其它公司的管理时,必须维护本公司的合法权益。四、 公司总部会计、出纳员由董事长
5、直接决定聘任。其职责是按照公司章程和 财务管理制度的规定,分别负责公司的财务管理和现金收付、银行汇兑业 务,兼职负责公司的接待和办公室文秘档案等工作。各分支机构及公司内 部独立核算部门的财务人员由其负责人直接聘任,但必须报公司总部备案 和核准后方可上岗。驾驶员由副总经理提名考察,董事长批准聘任,其职 责是按照公司管理制度,负责保管和驾驶车辆。公司总部员工、各分支机 构和内部独立核算部门员工应一视同仁,为公司大家庭中的一分子,都应 当遵守国家法律法规、公司章程和本公司的规章制度,各司其职,忠实履 行自己的职责,自觉维护公司的利益,不得利用职权为自己谋利,如有违 法、违规、违章行为,应承担赔偿责任
6、和相应的法律责任。财务管理制度公司按照公司法、会计准则以及公司章程的有关规定,建立 健全标准的财务管理制度。实行票印分离、帐物分离。一、出纳员:负责公司在经营活动中发生的现金收、付业务和支票、汇 票等银行汇总业务;做好收款、付款的记帐凭证;分管现金日记帐和银行存款 日记帐,保管公司财务专用章。公司的所有收入必须上缴公司财务部门, 业务经办人员在办理业务时发票内容与合同款额必须相符,同时所有款项一律进入公司基本帐户,公司库存现金不得超过一元。二、会计员:负责公司的财务管理,分管现金总帐和银行存款总帐;担负各 种往来帐户及各种年、月、季度报表、财务分析以及成本、盈亏核算业务;核 实出纳员收款、付款
7、凭证;管理收款、付款原始发票的领用以及支票、汇票的 领用保管工作。三、出纳与会计之间的业务关系:出纳员每月月末将记入现金、银行存 款日记帐的收、付款记帐凭证统一交会计处,由会计分类记帐、结帐和做 报表,报表一式两份,报税务机关一份,送股东传阅审核一份。出纳现金 日记帐和银行存款日记帐的余额必须与会计的总帐金额以及实际现金、银 行存款额三者之间必须相符,做到帐帐相符,帐表相符,帐物相符。四、公司董事长和总监、监事有权查阅财务会计帐。政府审计机关或税 务部门需要查阅财务会计帐时,事先需得到公司法定代表人的同意,除此 而外,任何人不准查阅公司帐务。公司各分支机构和内部独立核算部门同 时必须按本规章制
8、度要求建立健全帐务,每季度或每年年终必须接受公司 或政府相关部门的审计。五、公司总部或公司各分支机构、各内部独立核算部门的所有支出条据 要有经手人签字,注明用途,经公司董事长、各分支机构及内部独立核算 部门负责人签字批准后方可支出。否则,一律不得报帐和入帐,已报帐或 已入帐的,由经管人承担。公司总部每笔5000元以下的开支,由董事长批 准,每笔5000元以上的开支,经股东会同意后董事长签字批准支出,除此 而外,任何人均无权擅自调动资金。公司内部独立核算部门每笔1500元以 上的支出必须经公司核准,并经董事长签批后方可支付。公司各分支机构 每笔一元(DM及书刊印制费除外)以上的开支须报公司备案核
9、准后方可开 支,其负责运营的DM及书刊的印制费开支应控制在该项目的广告收入及发 行收入之内,并可凭印制合同、印制单位发票和印制数量支出,但最多每 笔不得超过5000元,超过须报公司总部核准后再支出。上述标准以下的开 支由各分支机构或内部独立核算部门负责人签字批准后即可支付。另外, 公司各分支机构或内部独立核算部门必须在房租、水电费、DM印刷费和投 递费、书刊印刷编辑费、员工工资、招待费、办公费项目内开支,除此之 外,各部门或各分支机构不得巧立名目,胡支乱花。一切未经按上述权限 和支出范围核准签字审批的支出,公司在审计其财务时不予认可其该笔支 出帐务。六、公司总部及公司各分支机构、各内部独立核算
10、部门的一切开支应遵 循厉行节约的原则,反对铺张浪费,开支要有计划,末经股东会、董事长 及各授权负责人按权限审批同意,一律不准提前擅自支出。公司总部高层 管理人员出差必须遵循事先商定的路线和公司规定的标准,办事招待,必 须征得董事长的同意,否则一律不予报销。公司及公司各分支机构、各内 部独立核算部门的所有开支必须要有发票,白头条据不得入帐。如确实没 有正式发票,必须要有经办人证明签字,说明用途,经公司董事长及公司 各授权负责人同意并换取正式发票后方可入帐。七、房费按租房协议和租房单位开据的发票报帐处理,人员工资待遇按 公司员工工资标准执行,如需调整,经董事长批准后方可执行。八、公司收付款时元以上
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