财务管理制度规定——报销制度规定.docx
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1、财务报销制度(试行)为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,统一公司 的报销秩序,现结合公司的具体情况制定本制度。一、借款程序1、出差人员出差需要用款的,必须先填写出差申请单(附表1),1000 元以下的(包含1000元)由部门负责人核实、签字后,直接去财务部出 纳处借支。1000元以上的,除部门负责人核实外,必须有总经理签字, 方可借支。借款人带自己信用卡到财务处刷POS机,财务支付其现金。 信用卡业务方面咨询财务部。2、非出差人员因公事需借款的,须填写借款单,由部门负责人核 实、签字,企管总监签字后,到出纳处借支。如果超过1000元者,须 有总经理签字,方可借支。3、投标保证金借款
2、,借款人必须在借款单上详细注明开标时间等投标 的详细信息。未中标者,必须在10个工作日内将所借保证金归还至财 务,否则公司将严格追究责任。二、报销程序1、报销人员须将票据按时间顺序粘贴整齐,并填写报账明细(附表2) 后,交于部门负责人核实、签字,再由企管总监签字后,到财务部报销 或冲抵借条。金额超过5000元,须有总经理批准.2、出差人员的报销费用,差旅费补助须有正规票据(如加油票,交通 票,住宿票,餐饮票)。未有正规票据的,财务不予报销。出差人员必须 在返回后一个月之内签字报销。逾期者,财务不予办理。如果工作原因, 确实不能返回,可请同事将其签过字的票据代为转交至财务。3、所有报销票据,贴票
3、前必须查询其真伪性(查询网址附后),而且符 合财务制度的报销规定,财务查出假票者,不予报销且签字部门主管及 个人各承担50%责任。特殊情况者,可由领导授权办理。4、借条费用在一个月内没有冲抵情况下,财务有权将其转为应收个人 款,从其工资当月工资内扣除。特殊情况者,须由部门负责人授权证明。5、外出参加会议,如果会议统一按排食宿,按会议规定的标准执行,不 再给予伙食补助.乘坐火车按规定交通费标准报销.参加会议第一日与最 后一日市内交通费实报实销。三、差旅费的补贴标准;1、补贴标准(包含餐饮费、住宿费及出差地市内交通费)职位一线城市_J省会城市其他城市销售助理150120100销售经理1801501
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