(完整版)财务报销制度及流程管理办法.pdf





《(完整版)财务报销制度及流程管理办法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(完整版)财务报销制度及流程管理办法.pdf(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、公司财务报销及流程管理制度第一部分总则1.1 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。1.2 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。1.3 本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程2.1 借款管理规定( 一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回3 个工作日内办理报销还款手续。( 二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人
2、员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。( 三) 各项借款金额超过2000 元应提前一天通知财务部备款。( 四) 借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;借款者原则上应在3 个工作日内办理销帐手续。( 五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支款者转为个人借款从工资中扣回。2.2 借款流程( 一) 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款日期、借款金额。( 二) 审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。( 三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常
3、费用报销制度及流程3.1 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在每月的28 日,各个部门必须填写本部门下月的预算并上交行政部门汇总。预算期间内,各个部门各项费用的累计支出原则上不得超出预算。(采购流程详见细则附件)精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 7 页 - - - - - - - - - - 3.2 费用报销的一般规定( 一) 报销人必须取得相应的合法票据( 相关规定见发票管理制度), 且发票背面有经办人签名。(
4、二) 填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。( 三) 按规定的审批程序报批。( 四) 报销 2000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。3.3 费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。3.4 差旅费报销制度及流程(一)费用标准 : 1 类地区如:北京、上海、杭州、深圳、广州、重庆等一线城市或直辖城市费用项目报销标准往返路费交通费住宿费膳食费员工硬 卧 以 下实报40/
5、 天180/ 间40/ 天主管、副 / 经理 / 行政助理硬卧以下实报40/ 天200/ 间40/ 天副/ 总监/ 总经理助理硬卧以下实报50/ 天250/ 间50/ 天副总经理实报实销80/ 天250/ 间 60/天董事长、总经理实报实销实报实销实报实销60/ 天2 类地区如:长沙、武汉、成都等省会城市费用项目报销标准往返路费交通费住宿费膳食费员工硬 卧 以 下实报40/ 天150/ 间40/ 天主管、副 / 经理 / 行政助理硬卧以下实报40/ 天180/ 间40/ 天副/ 总监/ 总经理助理硬卧以下实报50/ 天200/ 间50/ 天副总经理实报实销80/ 天200/ 天60/ 天精品资
6、料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 7 页 - - - - - - - - - - 董事长、总经理实报实销实报实销实报实销60/ 天3 类地区如:宜春、新余等地级城市;丰城、芦溪、万载等县、乡、村;费用项目报销标准往返路费交通费住宿费膳食费员工座票实报30/ 天100/ 间30/ 天主管(区域)副/ 经理行政助理座票实报30/ 天100/ 间30/ 天副/ 总监/ 总经理助理座票实报40/ 天150/ 间40/ 天副总经理实报实销50/ 天实报实销50/ 天董事长、总经理实报实销实报实销
7、实报实销60/ 天(二)费用标准的补充说明:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,未提供发票不予报销,实际发生额未达到住宿标准金额, 不予补偿; 超出住宿标准部分由员工自行承担。同性双人出差原则上只按一个标间报销。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间和返回时间为准,12: 00 以后出发(或12:00 以前到达)以半天计,12:00 以前出发(或12:00 以后到达)以一天计。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式。4. 出差期间宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(午餐或晚餐40)扣减出差人当天的伙食补贴。5. 出差时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 完整版 财务 报销 制度 流程 管理办法

限制150内