(完整版)财务报销制度及流程.pdf
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1、财务报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程分别说明。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程借款管理规定:(一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5 个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三) 各项借款金额超过5000 元应提前一天通知
2、财务部备款。(四) 借款销账规定: (1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的, 须经领导签字批准, 否则财务人员有权拒绝销帐。(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - - 借款流程:(一) 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。(二) 审批流程:主管部门经理审核签字财务部复核 总经理审批。(三) 财
3、务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。. 第二条 费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。(二) 填写报销单应注意 :根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数; 金额大小写须完全一致 (不得涂改);简述费用内容或事由。(三) 按规定的审批程序报批。(四) 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。第三条 费用报销的一般流程 :报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理
4、申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - - 入库单 部门经理审核签字 财务部门复核 总经理审批 到出纳处报销。第四条 差旅费报销制度及流程。(一) 费用标准 : 职 务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150 元/天50 元/天实报实销部门负责人火车硬卧200 元/天80 元/天实报实销总经理助理飞机实报实销实报实销实报实销总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销(二)费用标准的补
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