丰南区东兴社区卫生服务站.pdf
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1、 丰南区东兴社区卫生服务站 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除2 2017 年丰南区东兴社区卫生服务站 部门决算公开 2018 年 7 月 部门决算公开目录 第一部分 丰南区东兴社区卫生服务站部门职责、机构设置概况 一、部门职责 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除3 二、机构设置 第二部分 丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公
2、共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度决算情况说明 一、收入支出决算总表情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拔款收入支出决算总表情况说明 五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除4
3、七、丰南区东兴社区卫生服务站预算绩效管理工作开展情况说明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算有关事项说明 第一部分:部门概况 一、主要职能 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除5 1、社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等 2、社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。3、社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点
4、慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。4、社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。5、社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。6、社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具的功能。二、机构设置 我单位是财政差额补助事业单位,内设办公室、妇幼保健科、内科、外科、中医科、妇产科、儿科、放射科、心电 B 超室、公共卫生科、检验科、财务科等。实际在岗人数 11 人。其中在编人员 1 人,人事代理及聘用制 8 人,非在编合同制 2 人。第二部分:丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算报表 资
5、料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除6 见附表 第三部分:部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明 2017 年度决算收入总计 1740878.73元,决算支出总计1724679.93元。与 2016 年相比,决算收支总计分别增加334370.31元,增长 23.77%;299571.39元,增长21.02%。年初结转和结余 0 元;年末结转和结余 0 元。二、2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 1740878.73元,其中:财政拨款收入1581601元;事业收入 143437.73元。具
6、体情况如下:(一)财政拨款收入 1581601元,是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 330044 元,增长 26.37%,主要原因是基本公共卫生项目提标,人员工资标准提高等。(二)事业收入 143437.73元,是基层医疗机构的医疗收入、药品收入,比 2016 年减少 11513.69元,减少7.43%,为 2017 年度业务量减少。三、2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 1724679.93元,其中:基本支出1724679.93元,为医疗服务和基本公共卫生项目支出。较2016 年度增加 299571.39元,增长 21.02%。四、2017 年度财政拨款收入支出决算总
7、表情况说明 部门 2017 年度财政拨款收入决算总计 1581601元,财政拨款支出决算总计 1581601元。与 2016 年相比,收资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除7 支总计分别增加 330044 元,增长 26.37%;330044 元,增长 26.37%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 0 元。五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 14
8、90000 元,本年支出决算为 1581601元,占年初预算的106.15%。(二)财政拨款支出决算结构 部门 2017 年度财政拨款支出 1581601元,按功能分类主要用于医疗服务和基本公共卫生服务项目,其中人员工资 1229027.38元,公用支出等 352573.62元。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1581601元,支出具体情况如下:1、工资福利支出 1140981.38元,较 2016 年决算数增加 205130.17元,增加 21.92%,主要原因是调整财政补助支出结构。2、商品和服务支出 338135.62元,较 2
9、016 年决算数增加 99899.83元,增长 41.93%,主要原因是是调整财政补助支出结构,基本公共卫生服务项目开展成本增加。资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除8 3、对个人和家庭的补助支出 88046 元,较 2016 年决算数增加 10576 元,增长 13.65%,主要原因 2016 年度住房公积金调整基数。4、其他资本性支出 14438 元,较 2016 年决算数增加14438 元,增长 100%,六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”支
10、出合计11787.93元。支出全部为公务用车运行维护费,比 2016年决算减少 4131.2 元,减少 25.95%。具体情况为:(一)全年发生因公出国(境)费 0 元(2017 年度本单位组织出国(境)团组 0 个,因公出国(境)人次数 0 人),与2016 年决算数据持平,无变化。(二)全年发生公务用车购置及运行维护费 11787.93元(2017 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量 1 辆,比 2016 年决算减少4131.2 元,减少 25.95%。具体原因为 2016 年度未全部列入基本公共卫生项目支出。(三)全年发生公务接待费 0 元。七、2017
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