出纳月度工作总结(8篇).docx
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1、 出纳月度工作总结(8篇) 9月份是我任职公司出纳工作的其次个月,由于之前未接触过物业治理,前期的工作对我来说是个挑战,在领导和同事的帮忙指导下,正逐步摸清工作的根本状况,把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下: 一、日常工作 1,对每天收缴的物业费,物业券及其它收费正确无误登入电子台账。 2,每天更新业主缴费信息,做到台账正确显示每个业主交费,欠缴状况。 3,每天做好现金日记账和银行存款账,结账盘存,做到账实相符,月末做好银行对账工作。 4,统计每月,季度收缴率,准时上报领导。 5,坚持财务手续,严格审核每笔报销费用,报销单上必需有经手人及相关领导签字才能赐予报销。 二、催费工作 1,
2、整理一期业主物业费欠缴名单,协作其它部门做好催缴工作。 2,整理一期业主欠缴信息,(欠缴缘由大致有A:同意来交,但还没来;B:号码有误;C:在外地;D:房子需整改;E:未接房;F:丁子户)将信息归集分类。 3,将归集的业主信息协作其它部门更进,房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新; 同意来交但将来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主,并供应对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的,加强专业学问了解及沟通技巧说服其交纳。 三、总结 物业治理公司出纳区分于其它行业同等职务工作职责,不仅对根本的财务工作做到精,细,准,还要做客户效劳工作与催缴物业费,业主电话的接听,业主
3、投诉及业主相关事宜的处理,都需要很强的专业学问与沟通力量,这要求在效劳过程中不断提高自已与外界的沟通力量,同时公司内部各部门之间的沟通也特别重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,完成工作目标。 出纳月度工作总结 篇二 紧急而又劳碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了。忙劳碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应当要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批判,多教育。 第一周: 1、登记现金日记账和银行存款日记账。 2、查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。 3、开具发票,仔细核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款
4、,已经把全部款项打到我公司对公账户。 4、通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额 5、根据发票IC卡上的具体信息核对和完善发票登记本信息。 6、客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。 7、汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资 其次周: 1、外出到国税办理发票红字认证 2、到公司对公银行柜台办理转存业务 3、登记现金日记账和银行存款日记账。 4、查询网上银行进账状况 5、开具发票,仔细核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把全部款项打到我公司对公账户,并且在发票
5、登记薄上明确注明回款状况 6、填制资金日报表格 7、外出购置幻想鹏飞专用发票 8、支付七里渠工程的费用。 第三周: 1、登记现金日记账和银行存款日记账。 2、查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。 3、核查商务部申请的选购支出单,核对所购产品与金额是否全都,审核无误制单付款 4、客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认 5、填制资金日报表格 6、外出到银行分别从三家提取现金,购置转账支票 7、发放3月份工资 8、登记现金日记账,盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否全都。核算发放工资的状况,填
6、写支出单 9、核算员工的业绩,是否到达规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金嘉奖 10、盘点现金,核算借条收回状况,把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。 第四周: 1、整理三家公司昨天的凭证,帮忙赵会计整理核算每个销售人员的销售单,销售额,回款状况,付款状况等。核算三家公司的账户资金状况,合理安排资金,完成选购付款事项,对那些催款很急,不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付。 2、开具发票、发票治理整理,登记发票开具状况。整理三件公司这个月票据,凭证等和账目核对,核实到账状况,和对销售回款状况作出统一整理。把收回来的发票准时认证到系统里,清算进销项税额,开具错误的发
7、票准时收回做作废处理,防止跨月作废状况发生。 3、依据银行日记账和现金日记账的记录登记,整理出计算出三家公司各自的费用支出,登记到三家公司往来帐的账本中,并整理计算出三家公司为七里渠工程所支付的费用,同样也再次登记到七里渠账本中,三家分摊费用,按幻想鹏飞分摊50%,联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。 下月规划: 1、完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务; 2、购置三家公司的专用发票和一般发票,交补神州惠科抵扣联的续费费用; 3、提取财务备用资金,银行取回三家公司的银行回单; 4、核算员工考勤状况,根据出勤状况核算工资,核算销售业绩、核算提成。发放工资,发放奖金。 5、到银行把
8、每个银行账户办理电话短息提示业务,便利准时了解各个账户进出账的状况(包括对公账户和个人账户) 6、整理三家公司的原始凭证,根据现金日记账和银行日记账的登记挨次整理,同时依据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩,销售利润等。 7、依据销售人员的销售出货单和回款收据等资料,做出应收账款表格。 出纳月工作总结 篇三 转瞬间一个月的工作时间就这样过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经受了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。之前,我以为出纳只是跑一下银
9、行,算一下现金,认为只不过是些简洁而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后,我最终知道出纳工作并不是我想象中的简洁。出纳工作是财会工作的一个重要组成局部。回忆一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误下面,我将出纳工作总结如下: 一、开支票的错误 制度要求:开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过师傅在旁边教,我才最终把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽搁工作。 出纳工作看似简洁,做起来难,对出纳有那么一点点的熟悉成绩的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不行以用“
10、轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位 三、今后的工作规划 作为一个合格的出纳,必需具备以下的根本要求: 1、学习、了解和把握政策法规和公司制度 2、出纳人员要遵守良好的职业道德。 3、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。 4、严格根据财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。现金收付的,要当面点清金额,准时收回各站所工时费工程收入,并统计。对每个款项都开出收据;发票;将准时收回的现金存入银行,从无坐支现金。 5、日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。 6、员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借
11、款。 7、保管好支票及珍贵物品5、熟识银行业务。 以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作。 在此,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作最大的确定和鼓舞,我真诚的感谢。 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节省每一分本钱为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作规划最新2022年出纳月工作总结工作总结。 作为一个合格的出纳,必需具备以下的根本要求: 1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系 2、做好
12、正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 3、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 4、完成领导临时交办的其他工作。 日常工作 篇四 1、对于每日收缴的物业费与别的收费精确的登入电子台账。 2、每日准时更新业主的缴费信息,做到台账精确的显示每一位业主交费、欠缴的状况。 3、每日做好现金日记账与银行存款账,结账盘存,实现账实相符,月底的时候做好银行的对账工作。 4、统计每月、每季度收缴率,第一时间上报给领导。 5、坚持财务手续,严审每一笔报销的费用,报销单上肯定需有经
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