重庆市石柱土家族自治县金竹乡卫生院2021年度单位决算情况说明.docx
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1、重庆市石柱土家族自治县金竹乡卫生院2021年度单位决算情况说明一、单位基本情况(-)职能职责。1 .承担基本公共卫生服务:提供城乡居民健康档案管理、 健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康 管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病 患者健康管理、重性精神疾病患者管理。2 .负责乡镇卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接 种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治, 地方病、寄生虫病防治等服务,协助卫生监督。3 .使用适宜技术、设备和基本药物,开展常见病、多发 病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。4 .承担生殖生育健康技术服务、优生指导、药具发放、
2、 随访服务;信息咨询、生殖健康宣传教育、人员培训等公 共服务。5 .协助卫健行政主管单位做好辖区内社区卫生服务站、 村卫生室和诊所的管理及技术指导工作。6 .负责辖区内医疗卫生计生信息统计报告工作。7 .协助政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划,开 展爰国卫生工作。(A)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作彳壬务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费 指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个 人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中 除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他 支出。
3、(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)“三公经费:指用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类
4、公务接待(含外宾接待)支出。(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各 项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳 动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出)。
5、(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类 级):反映用于对个人和家庭的补助支出。(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土朔口无形资产,以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:8 .承办县卫生健康委员会交办的其他工作。(二)机构设置。金竹乡卫生院位于金竹乡街上,属于公益一类医疗事 业单位,单位建筑面积为505平方米,单位编制人数为4 人,在职在编人数为2人,临时工人数为0人。(三)单位构成。从预算单位构成看,该卫生
6、院下设门诊、住院部、护 理部、办公室等科室。二,单位决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明。1 .总体情况。2021年度收入总计58.26万元,支出总 计58.26万元。收支较上年决算数减少18.60万元、下降 24.2% ,主要原因是财政拨款减少、事业收入减少。本部分 的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结 转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末 结转和结余。9 .收入情况。2021年度收入合计58.26万元,较上年 决算数减少18.60万元,下降24.2% ,主要原因是财政拨 款减少、事业收入减少。其中:财政拨款收入40.79万元, 占70% ;事业收入17.4
7、7万元,占30%。10 支出情况。2021年度支出合计42.72万元,较上年 决算数减少24.22万元,下降36.2% ,主要原因是财政拨款减少、事业收入减少。其中:基本支出41.32万元,占 96.7% ;项目支出1.40万元,占3.3%。此外,结余分配 15.55万元。4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余 0.00万元。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计40.79万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少26.05万元,下降39%。主要原因是人员经费减少。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。1 .收入情况。2021年度一般公共预
8、算财政拨款收入40.79万元,较上年决算数减少26.05万元,下降39%。 主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加11.51万元, 增长39.3%。主要原因是本年度年初时未将市级拨款等不 可预估类特殊项目纳入预算,导致本年度实际发生的财政 拨款收入较年初预算数有所增加。此外,年初财政拨款结 转和结余000万元。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 40.79万元,较上年决算数减少26.05万元,下降39%O 主要原因是日常支出减少。较年初预算数增加1L51万元, 增长39.3%。主要原因是本年度年初时未将市级拨款等不 可预估类特殊项目纳入预算,导致本年度实际发生的财政 拨款收
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