学院财务签报管理办法(试行).docx
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1、学院财务签报管理办法(试行)为了进一步规范学校经费管理,提高学校经费使用效益, 规范财务管理行为,根据高等学校财务管理办法等相关 文件规定,结合学校实际,特制定本管理办法。一、日常运行经费的签报管理日常运行经费是指在学校年度预算内,为保障校内部门 开展工作职责的各项活动正常运行,按照预算安排,划拨到 各部门的各项运行经费,主要包括:办公费、印刷费、咨询 费、差旅费、手续费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、 公务车运行费、接待费、因公出国(境)费、租赁费、教学 实习实践经费、学生经费等经费。(一)日常运行经费签报管理的原则日常运行经费的签报实行使用部门归口管理的原则。在 日常运行经费报销时,需在
2、原始单据上由经办人(购买物品 的,由经办人和验收人)签字和说明事由,部门其他负责人 (系书记、行政处室副职)签批意见,部门主管负责人根据 原始单据交易性质签批经费来源和开支项目,4000元以下由 部门主管负责人审核签批,即可交计财处审核报销;4000元 以上由部门主要负责人审核签批后经计财处审核、分管财务 院领导签批(购买物品、材料在4000以上的,需先监审处 审核后再到计财处;系部使用自有资金开支的项目,还需部 目的预算进行调整。年终决算后,计划财务处对校内各部门本年度预算经费 未使用完的(科研经费、基金等除外)报学院批准后实行清 零处理。七、学生学费减免签报管理(一)政策性学生学费减免的签
3、报管理按相关政策对家庭贫困学生、烈士子女等进行的学生学 费减免的签报,由学生本人申请、系部党总支书记和学生处 处长审核签字后经分管学生工作的院领导签批。(二)学校教职工子女学费减免的签报管理按学院的规定,对教职工子女学费减免的签报,由教职 工提出申请、子女所在系党总支书记和学生处处长签字审核, 人事处备案经分管财务院领导签批。八、其它(一)所有报销一律由各部门财务报账员按财经规章制 度的要求和程序办理,按项目进行,严格按照“一事一结” 的原则,不得进行分解多次报销。(二)原始凭证的要求1 .发票:必须是由税务机关统一印制并带有税务监制章, 并加盖发票专用章或财务专用章。所开发票台头一律为“职
4、业技术学院”,发票或购物清单应写明日期、品名、单价、 数量、总金额(购物清单要盖销售单位鲜章),所有发票必 须在规定的有效期内使用,否则不予报销。2 .行政事业收据:必须是由财政部门统一印制并带有财 政监制章,并加盖收款单位财务专用章。在规定的有效期内 使用,否则不予报销。3 .自制原始凭证:如因工作特殊需要,需向农民等个人 购买农产品等物品而无法取得正规发票的,必须取得对方收 款人出具的收款证明,且须注明:物品名称、数量、单价、 大小写金额、业务日期、收款人地址、收款人签名并加盖手 印;并须填制“职业技术学院领款单”,由经办人、验收入、 系书记、主任签字后,方可视为有效票据。(备注:只要能
5、在超市买的,就不能向农民个人购买)(三)各部门经费报销须持有国家规定的合法票据,报 销人对所报销票据的真实性和合法性负责。凡报销购物的票 据时,每张票据后面需有审批人、验收人、经办人签字,还 须附有购货清单,以“办公用品”、“劳保用品”等笼统代 以冠名的发票,一律不予受理报销。其它票据需有审批人、 证明人、经办人签字才能报销。对所报销的票据,可以逐一 签字,也可以由审批人在粘贴单上签明“同意报销多少张单 据多少金额”才能报销。(四)凡报销境外外文单据的,必须先翻译成中文,并 由翻译人员签字,由所在部门工作人员根据业务发生时的汇 率,将外币折算成人民币金额,再进入签报程序。(五)按照现金管理暂行
6、条例、省级公务卡强制 结算目录和学院公务卡管理使用暂行办法的规定办理 刷公务卡、转账结算,严禁使用现金结算。对应刷公务卡或 转账结算而采用现金结算的特殊情况报销,须由报销人写明 不刷公务卡或转账的原因,金额在1,000元内的,由该部门 负责人或项目负责人审核签报;金额在1,000元以上的,由 该部门行政主要负责人、该部门分管院领导、分管财务院领 导审核签批。(六)在各项经费开支中,符合固定资产管理标准的, 要按学院固定资产管理办法进行管理。九、责任管理(一)坚持“谁签字谁负责”的原则。经办人、证明人、 部门主要行政负责人或项目负责人和分管院领导对经费支 出负有直接责任,终签人负有领导责任。(二
7、)坚持“少花钱、多办事,效益优先”的原则,各 项经费的使用单位(或个人)对所使用资金的效益负责。十、附则(一)与本办法有不符的,按此办法执行;如有本财务 签报管理规定未列明的经费开支事项,按国家相关规定执行。(二)本办法自2023年3月1日起执行,由计划财务 处负责解释。门分管院领导签字;)方可报销。其中正处级(含主持、负责工作的副处级)发生的日常 运行经费(不含科研经费)的报销,须由该部门其他负责人 (系书记、行政处室副职;如没副职的,可由科长代签)签 批意见、分管院领导审核,按签批限额签字后方可报销;副 院级领导发生的日常运行经费(不含科研经费)的报销由院 长或分管财务院领导签批;院级领导
8、发生的日常运行经费 (不含科研经费)的报销由学院院长、主管财务副院长签批。(二)水电气费、安保费、物业管理费签报管理校内部门在报销水电气费、安保费、物业管理费等时, 由经办人(购买物品的,由经办人和证明人)在原始单据上 签字和说明事由,部门主要负责人审核签批,签批限额和要 求按以上第(一)条执行。(三)差旅费的签报管理学院工作人员因公出差所发生的费用按学院差旅费管 理办法规定执行,由出差人员写明原因,附出差审批表、 会议通知等,签批限额按以上第(一)条执行。出差人员未按规定超标准乘坐交通工具的、住宿费超标 准的,由出差人员自行承担超标准部分。(四)培训费的签报管理组织部送培干部的差旅费和培训费
9、,由组织部部长审核 签批,在学院的干部培训费中报销,签批限额按以上第(一) 条执行;统战部送培统战干部的差旅费和培训费,由统战部 部长审核签批,在学院的统战经费中报销,签批限额按以上 第(一)条执行;人事处送培教师的差旅费和培训费,由人 事处处长审核签批,在学院的教师培训费中报销,签批限额 按以上第(一)条执行;部门送培教职工的差旅费和培训费, 由书记、系主任或处室正副职审核签报,在部门的职工培训 费中报销,在人事处备案,签批限额按以上第(一)条执行。(五)外聘教师课时及劳务费与讲座经费的签报管理 外聘教师课时费原则上在教务处教师兼课酬金中列支, 由系部经办人、书记、系主任和教务处处长签字。系
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