2023年度内部控制自我评价报告.docx
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1、2023年度内部控制自我评价报告2023年度内部控制自我评价报告根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合xxx控股股份有限公司 (以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会
2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果, 促进公司实现发展。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。止匕外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报 告基准日,公司不存在财务
3、报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报 告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基 准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的 因素。三、内部控制评价工作情况公司内部控制评价工作由董事会审计会领导,由公司审计部具体负责 实施,围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素,对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价。在评价过程中,审计部及 时向审计会汇报评价工作的进展情况。审计会
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- 2023 年度 内部 控制 自我 评价 报告
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