高铁办部门整体支出绩效评价指标体系评分表.docx
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1、高铁办 部门整体支出绩效评价指标体系评分表二级 指标三级指标评分标准得分指标名称指标解释说明投入(15 分)目标 设定(5 分)职责明确 (1分)部门的联责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年 度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计 划性。符合(1分); 不符合(0分)。1活动合规 性(1分)部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用 以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相 符性情况。评价要点:1 .部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;2 .部门活动符合区工管委的发展规划及本部门的年度工作安 排与发展规划。全部符合(1分);其中一项不符合(0分
2、)。1活动合理 性(1分)部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是 否可衡隹,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。评价要点:1 .活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键 指标值予以体现;2 .在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目 标与工作任务。全部符合(1分);其中一项不符合(0分)。1目标覆盖 率(1分)部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额 的比率,用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资 金覆盖情况。覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金 总额X 100%达到目标值得1分,未达到目标值 采用完成比率法计分:得分=
3、覆盖 率/目标值XI,超过目标值不加 分。1部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况(一)部门职能与机构设置部门职责:负责牵头协调高铁站前区域综合管理工作;制定并组织 实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案;负责 制定站前区域长效综合管理方案和年度计划的具体措施,并 组织实施;负责与市、区各相关业务部门、托管镇、社区办 的协调沟通工作;承办高新区管委会交办的其他事项。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式承德高新区高铁站前管理服务办公室事业正科级财政拨款(二)人员情况我单位共有行政人员1人,事业人员2人,劳务派遣人 员3人,共计6人。(三)部门年度整体收支情况本
4、部门2022年度部门预算总计为128. 29万元,其中: 基本支出108.29万元,项目支出20万元。其中三公经费支 出0.03万元,无政府采购支出。(四)部门(单位)主要履职情况1、工作完成情况承德高新区高铁办在2022年在疫情特殊情况下,在相关 政策要求下.坚持党风廉政教育,打造风清气正的站前形象, 以党风廉政建设为依托,打造规范文明站前公共环境。坚持 “以人为本、执政为民”的党风廉政建设基础,切实做到全 心全意为人民服务,协调公安、交警、城管、运管、住建等 多部门联合执法,协调康达物业公司和汇诚物业公司对站前 卫生和停车场进行管理,坚持党风廉政贯穿协调工作中,努 力打造风清气正的公共环境
5、。完善协调联动机制,不断提升 区域管理能力,设立联勤办公区。公安、运管、交警、城管、 综合执法、文旅执法等部门入驻,在重点点位安放治安警亭 2座、交警执勤亭2座;交通执法亭1座,相关单位靠前管 理、一线处置,最大限度做好区域管控工作;开展多部门联 合执法行动。协调治安、运管、交警、城管等部门组成联合 执法队,开展长期性、常态化的联合执法行动,对交通秩序、 拉客喊客、非法营运、无证摊贩等重点乱象进行集中整治, 达到整合管理力量、共享资源、集中力量执法的效果。强化 督查督导工作。联合区督考办、纪检监察组,定期督查站前 管理工作,对相关部门履职在位情况、站前乱象问题及时通 报,限时整改。重大节假日客
6、流量增大期间,全员上岗,督 导各部门联合执法。进一步完善协调机制。完善联席会议制 度,建立站前综合整治微信工作群,实现方便快捷的工作调 度、情况通报、信息共享,今年以来,喊客乱象得到有效治 理,治安形势明显进一步好转,黑车、网约车、违规大客车 摩的及社会车辆乱停乱靠等乱象得到有效治理。发挥协调机 制,配合全市完成各项重点任务,迎检全国文明城市建设工 作。充分利用站前广场窗口优势,制作宣传资料广泛宣传创 城知识,在大型显示屏24小时不间断地播放市民义务、文 明守则和法律法规,在日常工作中,办公室注重文明建设, 工作中发现各类不文明行为,及时通知相关单位第一时间整 改,创城期间,充分发挥巡逻机制,
7、实行无死角管控,创城 结束后,继续实行创城措施,形成文明长效机制;完成重要 旅客安保任务。对区域内基础设施进行检查、维修、更换, 对重要点位、制高点安排人员重点值守,对停车场、站前广 场进行不间断巡逻,确保区域内无危害公共安全行为,国家 领导人视察承德期间未发生区域内违规违纪违法问题。完成 建党100周年安保宣传活动。6月下旬,高铁办工作人员配 合区政法委、公安分局、宣传中心等单位,做好承德南站党 建宣传和进京安保工作,制作党建宣传标语5条,协助甄别 信访、不良记录进京人员30余人。重要枢纽重点盯防,全 力做好承德南站疫情防控工作,明确承德南站作为疫情消杀 主要责任单位,每2小时按要求对相关设
8、备设施消杀,防止 病毒通过公共设备设施传播,抽调8名工作人员与承德南站 协调联动,做好承德南站上下车旅客的测温、验码工作,建 立临时隔离室2间和临时休息室2间,供涉疫人员和工作人 员使用。截止2022年11月份,承德南站累计查验进出站旅 客150万人次,对十余名涉疫人员按照疫情防控规定采取措 施。进一步完善基础设施,为接送站提供便利。完善临时停 车场。停车位由100余个扩容至300余个,车辆进出通道由 2个扩容至6个,旅客出站通道由2条扩容至3条,现有基 础设施可满足日均旅客3万人/次进出。增加指示标识。根 据群众需求在落客平台、站前路、U型桥、停车场、站后转 盘增设指示标识100余个,针对人
9、员流动较为密集区域,设 置多种形势的指示标识,努力做到区域井然有序。开放临时 候车室。临时候车室全面对公众开放,保洁单位定期清理并 消毒,自动售卖机为旅客提供食品饮水服务,公交集团工作 人员为旅客提供旅游引导服务。做好广场管控工作,营造良 好区域环境,承德南站站前广场全面开通以来,协调区综合 执法局、区城管局,对广场内小商小贩、不文明行为等及时 清理纠正,协调二十二冶公司进一步完善了广场基础设施, 协调康达物业公司对广场卫生进行统一清理,高铁办开展定 时巡逻,对区域内存在问题沟通相关部门,努力做好及时发 现、及时整改。2、预决算公开本部门预决算按要求及时公开。3、存量资金管理本部门无存量资金。
10、4、三公经费控制我部门继续严格控制“三公”经费,按照上级的要求, 继续深化部门预算改革,强化制度建设,完善预算分配机 制,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大 力推进建立和完善厉行节约。二、部门整体评价工作开展(一)绩效评价目的严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升 部门责任意识,提高资金使用效益。(二)绩效评价实施过程我部门按时成立领导小组、制定自评方案、对照自查、 计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题。三、部门整体支出绩效评价分析一、项目基本情况(包括项目概况、实施年限、组织计划等情况) 高铁办整体支出绩效设
11、置是我部门为履行管理服务工作职责 活动设置的。主要项目内容包括以下几个方面:1、牵头协调高铁站前区域综合管理工作;提升管理水平、提 高服务质量、优化联勤办公区办公环境;降低运营风险,提升经济 效率,完善风险管理体系,充分发挥社会保险保障作用;制定并组 织实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案;负责制定 站前区域长效综合管理方案和年度计划的具体措施,并组织实施; 负责与市、区各相关业务部门、托管镇、社区办的协调沟通工作; 承办高新区管委会交办的其他事项。2、保障单位正常运行,无特殊情况下按时发放人员工资,缴 纳社会保险,在预算控制标准内,按照财务制度完成单位基本经费 支出,单位的工作正常
12、运转。二、绩效目标总体目标2022年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导,我部门将提升管理水平、提高服务质量,坚 持“以人为本、执政为民”的党风廉政建设基础,切实做到全心全意为人民服务,协调公安、交警、 城管、运管、住建等多部门联合执法保障高铁站前 区域和谐、稳定、美丽发展。产出目标产出指标4项,分别是:保障单位日常工作正常运 转;支出符合财经法规和财务管理制度规定;资金 拨付有完整的审批程序和手续;收到财政拨款及时 支付相关费用;基本支出指人员经费支出和公用经 费支出,基本支出控制率=(实际支出总额/预算安 排总额)*100%。效益目标效果指标2项,分别是:公共服务水平提升情况; 加
13、强风险管控三、项目申报资金资金总额(万元)164. 13其中,财政拨款 数(万元)164. 13测算依据和标 准根据管委会会议纪要及工作需要投入计划(分季 度)按季度平均及实际需求投入计划二、项目评估内容实施方案 可行性能够明确、具体,与绩效目标匹配。申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付 等方面计划履行的程序规范。绩效目标合理性明确的绩效目标,绩效目标是与部门规划、年度 工作目标、项目内容相匹配;促进高新区经济发 展,提高高新区对外影响力。筹资合规性是属于财政资金支持范围投入经济性预算项目是绩效目标、项目内容相匹配; 以最低成本、最大限度达到预期工作目标,实现 预期项目效益。财政可持续性
14、财政资金支持方式科学合理; 成本标准符合。四、存在的问题人员专业素质有待提高。五、整改措施或建议加强人员培训、加强调研,提出优化财政资源配置意 见建议、加大宣传力度,提高绩效意识。六、其他需要说明的问题无投入(15 分)目标管理 创新(1 分)部门编报整侬绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定 的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情;兄。 项目绩效目标创新二部门绩效目标编报数量-按财政部门要求 的绩效目标填报数量每超过1项得0. 1分,满分1分。1预算 配置 (10分)财政供养 人员控制 率(3分)部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评 价部门对人员成本的控制程度。在
15、职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%o在职人员数:部门实际在职人数,以财政部嘀定的部门决算 编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员 除外。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。目标值近100%:达到目标值得3分, 每超出1人扣0. 1分,扣完为止。3“三公经 费”变动 率(4分)部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算 数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的 努力程度。“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度 “三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额)X100% “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车 辆购置
16、及运行费和公务招待强。目标值这0;达到目标值得4分, 未达到目标值的采用比率扣分法: 扣分值=三公经费”变动率X4X 10,变动率达10%以上的扣4分。4重点支出 安排率(3 分)部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总 支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责 或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支 出/项目总支出)X100%o重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门覆 职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关 心或社会比较关注的项目支出总具体由被评价部门提出 后经对口部门预算管理处审核瑞定。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的
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