2023年上市集团内部审计系统.docx
《2023年上市集团内部审计系统.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年上市集团内部审计系统.docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年上市集团内部审计系统 对下属单位实行集中统一领导或下属较多的主管部门,以及大中型企业事业组织,可依据工作须要建立内部审计机构,或配备审计人员,实行内部审计监督。 1 绪论 1.1 探讨背景 针对内部审计发生的失误,内审部门应加强内部审计质量限制的内容,提高审计质量,从而削减内部风险的产生。20 世纪 90 年头末和 21 世纪初,一系列重大公司的舞弊案件的曝光震惊世界。2023年 11 月,美国安稳公司由于外部财务监管失效成为当时最大的破产事务。半年后,世界通讯公司因为财务问题申请破产爱护,再次震惊社会。由于世界通讯公司内审人员在此次事务中发挥了刚好有效地监察作用,使得内部审计的作用
2、得到了公众和监管部门的确定,内部审计也成为理论界和实务界关注的新焦点。财务丑闻案频频曝光使美国国会于 2023 年颁布了萨班斯-奥克斯利法案,对建立良好的公司内部限制做出了规范。随后纽约证券交易所为回应萨班斯奥克斯利法案,要求全部在纽约证券交易所挂牌交易的上市公司都必需建立内部审计制度。由此,内部审计从原来作为管理的一种评价和监督的手段提高到公司治理机制的核心地位,成为公司限制各种风险的有效手段,被誉为公司治理结构的四大基石之一。随即世界各国即颁布法律法规完善内部审计的设置,关于内部审计的理论探讨也日益丰富。随着经济全球化大背景的推动,中国企业面临更大的挑战和风险,我国的上市公司虽然只有 10
3、 余年的历史,财务丑闻却骇人动目,郑百文、黎明股份、蓝田股份、银广厦等案件造成了极坏的社会影响。这些案件的产生与公司内部审计监管不力有着干脆的关系。针对上述状况,中国证监会在 2023 年 1 月正式颁布并实施了上市公司治理准则,上市公司的董事会必需根据准则的规定以及股东大会的相关决议设立审计委员会,负责指导内部审计工作。 . 1.2 探讨意义 我国的内部审计实行的是账项基础和制度基础审计方法,这种方法已经不完全适应当今困难的经营环境,必需尽快改用风险基础审计方法代替,以提高审计效率和效果。本文通过对内部审计模式在公司治理中探讨,在以下起到了有益的作用:(1)通过对内部审计模式对公司治理的作用
4、机理进行探讨,有助于内部审计理论的完善。(2)本文对我国内部审计在上市公司中的运行现状及问题进行探究,在此基础上,对国家引导和规范上市公司健全内部审计体系供应建议。(3)通过构建内部审计模式评价模型,进而对不同的内部审计模式特点进行评价,为我国上市公司选择相宜的内部审计模式,有效提升公司治理效果供应参考。(4)本文通过对实施内部审计的详细方案进行探究,以期为上市公司内部审计的有效运行供应思路。国外学者虽然较少从内部审计隶属关系角度探讨内部审计模式,却对内部审计隶属关系对公司治理的影响做了有益的探讨。国外学者认为,内部审计隶属关系影响内部审计独立性,进而影响公司治理。卡德伯利报告(2023)1认
5、为内部审计不仅是公司治理的一部分,可以通过内部审计的日常监督确保内部限制的有效性从而增加公司管理的有效性,而且是对外部审计重要的补充。特恩布尔报告(2023)2认为内部审计师的作用己不同以往,不再是监督与复核,上市公司更须要内部审计的确认与建议功能。设置了内部审计机构的公司,他们的财务报表出现差错的几率明显低于未设置内部审计机构的公司,而独立性较差的内部审计机构的公司财务报表出现差错的几率比独立性强的内部审计机构的公司财务报表错误的可能性要大,独立性强的内部审计模式对抑制财务报表的错误特别有用。 . 2 我国内部审计发展历程、现状及问题分析 2.1 我国内部审计的发展历程 新中国成立后,我国审
6、计制度被财政监督所取代, 80 年头初,这段时间是新中国内部审计制度初步建立的阶段。1983年国家审计署成立以后,国务院颁布了 130 号文件,规定:在我国拥有数十万个国营企业和大量的行政事业单位,审计对象多、范围广、任务重,建立和健全部门、单位的内部审计是搞好国家审计监督的基础。对下属单位实行集中统一领导或下属较多的主管部门,以及大中型企业事业组织,可依据工作须要建立内部审计机构,或配备审计人员,实行内部审计监督。随后,国务院 1985 年颁布了国务院关于审计工作的暂行规定,1988 年发布了中华人民共和国审计条例,审计署 1989 年发布了审计署关于内部审计工作的规定,这一系列法规的颁布基
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 上市 集团 内部 审计 系统
限制150内