2023年公司物资采购管理制度公司物资采购管理流程五篇(汇总).docx
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1、2023年公司物资采购管理制度公司物资采购管理流程五篇(汇总) 人的记忆力会随着岁月的消逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经验和感悟记录下来,也便于保存一份美妙的回忆。信任很多人会觉得范文很难写?下面是我帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。 公司物资选购管理制度 公司物资选购管理流程篇一 本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等,其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。 1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购安排进行比照核查、对量大价高的物资价格进行比照审查核实、并督促办公
2、物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查,并负责申购安排审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购安排,并对上月选购、领用、库存物资进行比照检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购安排核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购安排的比照核实、对量大价高的物资选购进行审查核实,并对特别大件及应急物资的选购进行审批,以整体限制成本费用支出。 1、各部门
3、负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库,以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则:由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况,需紧急选购的,经部门经理审核,行政人事主任同意后发起临时申购。 (一)流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,根据对比询价后的预算价格履行财务借款手续,执行23人共同选购。 2、因行政人事部暂无库房设置,与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库,视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份,一份交由行政人事主任
4、签字;一份交财务列帐,一份存档。并同时开具出库单一式三份,一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用,各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资申购单(附表3)时,需同时提交当月盘存表(附表1)及领用登记表(附表2),均需由总经理一并审核后,提交至公司行政人事部备案。 (二)选购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常运用和实际须要,以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延,并以提倡节俭、合理运用和限制成本费用原则,公司各部门应当各尽其责,加强沟通和协作。 (三)库房管理 1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进
5、行分类存放,应当保持库存物品存放地点整齐、干燥,并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放,四周无明火、远离热源,配备灭火器,保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时:应保持干燥,尽量保持通风。 (四)物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时,应建立领用登记表(附表2)。 公司物资选购管理制度 公司物资选购管理流程篇二 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资选购程序,加强内部限制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本
6、制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购,协助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息,刚好预料市场供应改变,确保质量过关,价格低廉,供货刚好。 第七条推行合同管理制度,物资选购原则上要与供货方签订合同,具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则
7、,造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度,物资选购要货比三家,确保所选购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品,选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行肃穆处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条选购物资进厂后,选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续,详细要求如下: 1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。 2.协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户
8、办理发票入账手续。 3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单,具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下: 经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度,特别状况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下: 1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批
9、。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款 3.须要预付款的部门,干脆填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责说明。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 公司物资选购管理制度 公司物资选购管理流程篇三 第一条为进一步规范公司物资选购程序,加强内部限制,明确经济责任
10、,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购,协助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息,刚好预料市场供应改变,确保质量过关,价格低廉,供货刚好。 第七条推行合同管理制度,物资
11、选购原则上要与供货方签订合同,具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度,物资选购要货比三家,确保所选购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品,选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行肃穆处理。 第十条选购物资进厂后,选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续,详细要求如下: 1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,
12、入库信息录入电脑。 2、协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理_入账手续。 3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4、选购经办人要仔细填写选购物资_入账单,具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下: 经办人填制_入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核_合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度,特别状况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即_入账和签批付款两条线分步进行的形式
13、。详细程序如下: 1、物资选购一律由选购人员办理_入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据_入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款 3、须要预付款的部门,干脆填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待_来到后再由经办部门办理_入账手续冲账。 第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责说明。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 公司物资选购管理制度 公司物资选购管理流程篇四
14、 (一)选购物资的分类 本制度所指选购物资分为三类: a类,包括主要原料、公用工程、协助原料等。 b类,包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。 c类,包括化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述物资外,其它物资的选购管理另文规定。 (二)与选购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求运用单位 2、主管部门 3、选购部门 (三)物资需求(选购)安排的分类 1、月度物资需求安排 2、紧急物资需求安排 (四)选购的方式分类 1、招标选购 2、固定厂商、长期报价选购 3、即时询价选购 (五)选购部门和安排部门的划分 1、a类、b类物资的安排部门分别为生产部、设备部,选购部门为供应部。 2、c类物资的安排部
15、门是生产部,选购部门为供应部。 (六)选购物资付款方式分为 1、预付部分款项。 2、货到凭发票报销付款。 3、货到后分期付款。 4、货到延期付款。 5、以上方式的结合。 (一)公司供应领导小组负责 1、审议批准选购物资询议价报告表。 2、审议确定实行公开招标方式的选购事项。 (二)总经理负责 1、选购合同的批准、签订。 2、物资选购审批表的批准。 3、选购付款的批准。 (三)生产副经理负责 1、a、b、c类物资需求(选购)的批准。 2、公司首次更新或首次采纳的生产各类选购物资的技术性能的确定、批准,及其选购物资举荐厂家审批表的批准。 (四)经营副经理负责 1、物资选购审批表的审核。 2、长期物
16、资供应厂家的选定。 3、物资招标工作的组织。 (五)总会计师负责 选购付款的审核。 (六)综合办公室负责 选购合同的审查。 (七)供应部负责 1、负责填写物资选购审批表、选购物资询议价报告表。 2、负责选购a、b、c类选购物资。 (八)生产部、设备部负责 1、a、b、c类物资需求(选购)安排的审核。 2、a、b、c类选购物资的入库检验或验证。 (九)各二级单位负责 1、提报物资需求(选购)安排。 2、参与物资领导小组会议,审议选购工作相关事宜。 (一)物资需求安排及发放程序 1、需求运用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求(选购)安排。对于的确急需不能列入月度物资需求(选购)安
17、排的物资,物资需求运用单位可随时刚好填写物资紧急需求安排。 2、月度物资需求安排或物资紧急需求安排经本单位负责人审核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的选购部门。 3、供应部依据所需物资的库存状况出库发放物资。 (1)库存数量足够的,先行部分发放或随时发放。 (2)库存数量不足的,执行物资选购审批程序后发放。 (3)库存数量足够但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行物资选购审批程序。 (二)物资选购审批程序 供应部依据根据物资需求及发放程序汇总的月度物资需求安排或物资紧急需求(选购)安排,结合物资基准库存量明细和目前物资库
18、存状况,确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方式,填写物资选购审批表,经供应部部长审查,经营副经理审核,总经理批准后实施物资选购实施程序。 (三)物资选购实施程序 1、物资选购部门选购人员接到经批准的物资选购审批表,先核对选购内容,查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后,依据选购物资的缓急程度,参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料,除经批准的紧急特别状况外,必需精选三家以上的供应商进行询价。 2、对于厂商的报价资料进行整理后,选购经办人员应深化分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的选购方式向厂协商价。 3、选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写
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