采购管理制度优秀10篇_1.docx
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1、采购管理制度优秀10篇在我们平凡的日常里,越来越多地方需要用到制度,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是书包范文为朋友们带来的采购管理制度优秀10篇,希望能够帮助到朋友们。公司采购管理制度 篇一 物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法 一。物资用品采购 1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。 2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。 二。物品申购程序 1.各部门(管理处)每月25日前上报次月月物资采购计划表并交给仓库库
2、管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表,月物资采购计划表送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。 2.急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写请购单,经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。 3.采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。 三。物资领用程序 1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能
3、到仓库领用。 2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。 3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。 四。其它 工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行: 1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。 2.使用单位应先按内部管理填三联请购单,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。 3.协作商家见请购单后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联请购单,一联
4、留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。 4.结算方式:当月底由商家凭请购单报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。 5.采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。 公司采购管理制度 篇二 1、目的 对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理,防止流失并有效控制生产成本。 2、适应范围 物业公司属下各部及各小区管理处 3、物资购买流程及管理 申购程序:物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时,由经办人填写三联物品申购单,申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途,并由部门负责人核准
5、后方能上报,其中一联由申购部门存查,两联呈报物资部,物资部接到申购单后转报财务部,财务部进行审核、询价、定价后,由财务分管领导批准,下达一联给物资部采购,一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员,由采购员请示分管领导同意后购买,事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量,防止超量申购,并查询物资仓库是否存有所需物品,避免积压。 4、采购报销程序:采购员按核准申购单采购物品后,按分类仓库,交仓管员验收入库,并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的材料验收单第二联,即采购报销凭证联,连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合
6、同签订的审批程序办。 5、物资管理 固定资产管理:固定资产一律登记造册,根据资产分类,由物业公司管辖,集团财务部监督;部门领用需办理领用手续,贯彻“谁领用,谁保管,谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移,由综合服务部承办转移手续,明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符,固定资产每年盘点一次,时间为每年10月份,具体由综合服务部牵头组织,物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的,按物资报废核销规定处理;固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理:由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理,履行物品进出库手续。 6、物资领用程序:根据工作需要,由部门填写三联领料单,注明用途、项目名称,
7、并由部门负责人核准、经领人签名,其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品,凡属低值的易耗品,可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时,除按领用程序填写领料单外,还需由仓管员在本人携带的工具领用登记册填写所领用工具,此工具领用登记册反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时,需按工具领用登记册记录,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,应作赔偿),方能办理离职手续。 7、物资报废核销规定 凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的,按以下程序处理:由部门或仓库填写物资报废核销申报表,经部门负责
8、人审核后报财务部;财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批;获准后,由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购,废品处理收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。 8、物资仓库管理制度 库内物资必须分类堆放,品种排放有序,便于收发盘点。 忌潮忌湿物品应搁放高处,堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施,切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生,做到物品堆放整齐,库区整洁。 易燃易爆物品应执行公安消防管理条例,独立设库,重点管理,配置足够的消防器材。 提高警惕,紧固门窗,切实做好防盗防窃工作,确保仓库物资安全。 仓库重地,杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。
9、 公司采购管理制度 篇三 第1章 总则 第1条 为规范对公司采购招标的管理,选择合格的投标方,维护公司利益,特制定本制度。 第2条 本办法适用于公司项目物资采购的招标。 第3条 原则上项目造价在万元及以上时,项目物资采购必须通过招标的办法选择合作单位,并且至少有三家以上的单位参与竞标。 第4条 有下列情形之一者,可以不采用招标方式。 1项目造价在万元以下时,项目部可选择三家以上合作机构,按照质优价廉的原则选择合作单位,填报供应商考察结果审批表经公司招标小组审批后即可。 2经公司董事会审批过的、与公司确立了长期合作伙伴关系的项目。 3某些地方政府的垄断工程。 第5条 公司招标时应遵守以下6项原则
10、。 (1)全面招标原则,凡符合招标条件的项目全部招标。 (2)整体招标原则,项目作为一个整体进行招标,不允许拆分。 (3)资质审查原则,参加投标的单位必须通过公司的资质审查。 (4)低价中标原则,在同等情况下,价低者中标。 (5)透明公正原则,整个招标工作的程序、步骤等全部公开,禁止暗箱操作。 (6)保密原则,做好标底、投标文件、评标、定标等的保密工作,以避免影响招标的公平性。 第2章 招标的管理机构、职责 第6条 项目采购招标管理由公司设立的招标工作小组全面负责,工作小组由项目部经理、施工经理、采购经理、财务部经理等人员组成,招标小组进行集体决策。 第7条 招标工作由采购主管组织人员具体执行
11、。 第8条 招标过程中各相关人员的职责。 (1)项目部人员提出全面的招标要求,组织人员负责招标的执行工作,监督招标工作的进程。 (2)采购人员负责预审投标单位的资质,建立合格投标商的档案,编制招标文件。 (3)财务部人员,负责与其他部门共同编制标底、参与评标工作。 第3章 对投标方的要求 第9条 项目采购的投标单位必须经过公司招标小组的审查方可参加竞标,所有项目采购招标必须从合格投标单位中选择。 第10条 合格的投标单位必须满足以下要求。 (1)证照齐全、管理规范。 (2)在行业中有一定的知名度,技术力量与资金实力雄厚。 (3)在以往的经营中信誉良好。 (4)近三年无重大质量、安全事故发生。
12、第11条 对合格投标单位的评估不是一成不变的,应每隔一段时间重新进行评估,评估内容包括投标单位工作的质量、进度、与公司的配合程度等,评估结果记入其档案作为选择依据之一。 第4章 招标的过程及要求 第12条 招标的过程一般分为制订招标计划、编制招标文件、发布招标信息、解答招标疑问、开标、评标、定标、发中标通知及资料保管9个阶段。 第13条 招标工作小组负责根据项目部提供的资料编制整体招标计划,报总经理批准后执行。 第14条 招标文件。 (1)招标文件由采购主管组织相关部门人员共同起草,经招标工作小组审批后作为公司的标准格式文件。 (2)规范的招标文件应包括正文与附件。 正文内容,即招标内容,包括
13、招标范围、项目简介、工期、质量要求、物资需求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标押金、相关规范、投标文件格式、特别约定等。 附件内容,包括物资需求清单、拟签的合同等。 (3)招标文件中的物资需求应包括计价文件约定、合同造价的包含范围、货款的支付方式、主要材料价格、采购过程中各种费用的 提取方式及报价明细表等内容。 (4)施工类工程采购招标一般根据施工图中所需材料、设备编制标底,以标底作为评标的重要依据,若施工图不能及时提供,应采用费率招标。 (5)采用费率招标的项目必须在招标文件与合同中明确计费的依据,并规定在施工图预算编制完成后及时根据施工图的预算和中标费率确定
14、采购物资的造价,双方就核对后物资总造价签订补充协议。 第15条 招标信息的发布与投标邀请。 (1)招标信息应在当地主要的报纸上或建设交易服务中心发布,按政府有关部门的规定办理发布手续。 (2)实行邀请投标时,邀请对象从采购经理提供的合格投标商档案中选取。 (3)若合格投标单位档案中没有合适的投标单位,由招标工作小组重新组织考察确定符合要求的投标方,录入合格投标单位档案。 第16条 发标与答疑。 (1)在向投标单位发放招标文件前,招标工作小组需根据项目要求和公司规定对投标方进行资质审查。审查内容参考本制度第10条的相关内容。 (2)招标答疑要做好记录工作,记录文件应作为招标文件的附件一并发给投标
15、单位。 第17条 开标。 (1)在投标文件收取截止日期后,原则上不再接受任何投标文件。 (2)项目部组织人员进行开标工作,开标工作在招标工作小组监督下进行,开标时应现场拆分,参与开标的全体人员签字确认,并将记录开标内容与过程的文件资料进行存档。 第18条 评标与定标。 (1)评标、定标时一般采用最低投标价法、综合评标打分法与合理最低投标价法进行评议,根据货比三家的原则对各投标商的投标文件进行充分、科学的比较与论证。 (2)招标工作小组应根据招标文件中的相关要求,并结合项目的具体状况,客观、公正地制定评标办法。 (3)评出的中标单位必须满足招标文件规定的要求,并且投标价格原则上应该是合理的最低价
16、。 (4)在投标与定标的过程中,与投标单位有利害关系的相关人员应回避。 (5)评标过程中,如果投标单位的标价相同或接近,则应对比投标方的企业信誉、资质、以往业绩等,在这些方面占优势的企业可优先中标。 (6)确定中标单位后,应在三个工作日内向中标单位发出中标通知书,并将结果以书面形式通知其他投标单位。 第19条 招标结束后,采购经理应及时与中标单位签订合同,并收集整理招标过程中的全部资料进行分类、存档。 第20条 有下列情形之一者,必须重新进行招标。 公司采购管理制度 篇四 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的
17、配合,采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3
18、请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补
19、。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及
20、技术资料不全不采购,库存已超储积压的。物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天; (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天 (3)
21、单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天; (4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天; (5)请购部门应按照以上(1)(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因; (6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略; 三、询价及其规定 1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3对于紧急请购项目应优先处理; 4所有采购项目上必须向生产厂家
22、或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价; 5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品; 6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书; 7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元
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