国有资产自查报告9篇.docx
《国有资产自查报告9篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国有资产自查报告9篇.docx(22页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 国有资产自查报告9篇 开封廉政网报道:多年以来,由于基层派出所长期存在办公经费短缺,帐目治理混乱等问题,造成个别派出所私设“小金库”,乱收滥罚,侵害人民群众利益问题时有发生,而由此引发的民警违法违纪,更是严峻影响了公安机关的声誉和形象。近年来,各级公安机关虽然实行了各种措施,花大力气治理“小金库”问题,但由于没有从根本上解决产生“小金库”根源,致使治理效果欠佳。为彻底根治这一顽症,2023年,开封市公安局党委统一思想熟悉,实行“畅通血脉”,建章立制等有效措施,源头治理派出所“小金库”,取得显著成效。 一、压缩机关经费开支向基层倾斜。 2023年初,开封市公安局党委做出两项打算:一是压缩机关行
2、政开支,将财政拔付机关的人均办公经费转拔给派出所,大幅提高派出所办公经费额度,使派出所办公经费到达人均4000元水平,根本满意派出所办公办案需要;二是对派出所罚没款进展专项治理。多年以来,派出所乱收滥罚、截流罚没款是“小金库”问题屡屡发生的根源。为彻底解决这一问题,开封市公安局对派出所罚没行为进展了严格标准,同时要求派出所将罚没款全部上缴财政,市公安局特地拨出经费,对派出所正常开支进展全额补贴,从经费上确保了派出所工作需要。 二、加强财务治理,强化审计监视。 该局装备财务处为派出所设立公用经费专用明细帐户,随时监视派出所公用经费使用状况,确保各项经费用于公安基层根底建立等中心工作。同时,市局审
3、计室还对派出所帐户设立状况及资金使用状况进展专项审计,在2023年的审计中,未发觉派出所设立“小金库”状况。 三、加强制度建立,强化责任追究。 2023年,该局党委经讨论以市公安局文件形式出台了关于违反财经法规处理惩罚的规定,对设置帐外帐和“小金库”的单位,除收缴全部违规资金外,对直接负责的主管人员和其他直接责任人视情赐予严峻的行政处分。 上述举措自实施以来,产生了良好的效果,全市派出所未发生一起因私设“小金库”引发的民警违法违纪案件,派出所民警违法违纪案件也较去年同期下降85%。 小金库自查报告 篇二 依据xx财监视【20XX】1号文件通知要求,为贯彻落实中心“八项”规定和“小金库”专项治理
4、自查自纠工作,经讨论,结合我镇实际,快速开展了自查自纠活动,现就自查的有关状况报告如下: 一、提高思想熟悉,坚决订正“四风”。 xx镇连续组织党员领导干部深入学习中心“八项”规定精神和区委区政府有关改良作风、厉行节省的规定,深刻熟悉贯彻落实中心“八项”规定精神、反对“四风”的重要性和紧迫性,坚决长期作战的信念和决心,克制惯性思维、幸运心理,坚决订正“四风”。 二、强化“两个责任”,推开工作落实。 我镇把贯彻落实中心“八项”规定严厉财经纪律和清理“小金库”工作作为当前和今后长期的重要政治任务来抓,切实担负好党风廉政建立的主体责任,加强统一领导,建立健全反腐领导体制和工作机制。 三、加强工作监视,
5、实施长效监视 重点围绕“清理内容”开展清查活动,对各类帐户、票据进展仔细细致的清查,均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。各类票据均治理标准,并建立相应的备查薄。现金治理实行备用金制度,根据现金治理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进展私存私放。 四、开展自查自纠,整改存在问题。 经我镇再次进展自查自纠,深入查找贯彻落实中心“八项”规定精神和“小金库”专项治理工作等方面存在的问题和缺乏。经自查,结果如下: 1、本单
6、位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入状况。 2、本单位不存在超预算无预算安排支出,不存在出国出境状况,不存在公务车购置及运行费用,不存在发放礼品、礼金等状况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待状况;不存在规划外召开会议和培训,不存在违规扩大开支范围、擅自提高开支标准等状况。 3、本单位不存在违规选购资产、无预算及超预算选购资产状况。 4、本单位均严格根据国有资产相关法律法规进展资产配置、使用、处置,无违规状况。 5、本单位不存在未设置会计账簿,全部财务资料完整,符合会计法律法规,从事会计工作人员均具备从业资格
7、。 6、本单位不存在非法印制票据,不存在转让、出借、串用、代开票据状况。 7、本单位无违反法律及其他有关规定设立“小金库”状况。 小金库自查报告 篇三 依据市住建局关于对“小金库”专项治理进展自查的通知(建函xx年319号)要求,我处对财务治理、资产治理、收支状况进展了全面清理自查,现将有关状况报告于后: 一、领导重视、职工参加自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产治理员、工程治理人员及其他相关人员仔细领悟上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分熟悉到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参加治理“小金库
8、”的监视举报、投诉。 二、对比要求,仔细清理根据文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进展了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,躲避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对治理处的资产进展全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。 三、完善制度,加强治理加强了对单列预算建立工程和维护工程的治理力度,严格根据上级部门相关文件精神办事。 在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进展公示。进一步完善工程支出治理制度,严格执行工程开支,尽量掌握超工程的支出和无工程预
9、算的支出。 四、稳固成果,建立机制完善车辆治理制度,车辆用油实行限额治理,车辆修理实行定点修理。 通过自查,公园治理处没有“小金库”。我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格根据上级要求办事,并建立有效的规章制度,标准财务治理、经营治理及工程治理工作,发动各方面力气强化监视,坚决杜绝“小金库”的发生。 小金库自检自查报告 篇四 为严厉财政治理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务治理上的漏洞,依据察教字86号文件精神,我校结合实际仔细开展清理“小金库”工作,对资金标准化治理状况进展严格的自查和清查,切实将清理工作摆上重要位置。 一、依据文件精神,我校快速召开了校委会,全体教
10、职工会,传达和落实了文件精神,明确清理检查“小金库”是否深入贯彻落实了党的十七大精神,加强廉政建立,从源头上遏制和防止腐败,标准财务收支活动的重要举措,是教育和爱护干部的需要。并仔细开展清理”小金库”工作,成立了由校长率头,财务人员负责,书记监视的清理工作小组,仔细扎实地开展了清理工作。 二、根据“关于开展清理”“小金库”专项检查的实施方案“的要求,通过深入自查,我校财务治理匀根据国家有关财经法规行,对收入,支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占,载留国家和单位收入,没有单独没立帐户,未设任何形式的“小金库。 三、根据清理范围要求,重点围绕“清理内容中的各项指标开展清理活动,对20
11、xx年1月1日以来的全部收入及各类帐户,帐据进展了仔细细致的清查,通过清查,没有发觉上述违规违纪问题,清查结果已在校全体干部上进展了通报。在仔细清理清查的根底上,根据规定,仔细填报了相关表格。 虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严厉了财经规律,加强了法制教育,强化了财政,财务治理,确保了各项收入的入账,确保了资金合理使用。我校打算在前期自查自纠的根底上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防止腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。 小金库自查报告 篇五 现将有关状况汇报如下: 一、自查自纠组织实施状况 (一)发动部署、宣传发动状况 1、健全
12、组织,加强领导 为加强对小金库专项治理工作的领导,分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长,纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长,规划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组,负责专项治理工作的组织、协调,下设办公室,办公室设在监察审计部,负责日常详细工作,办公室成员由机关各部门负责人、工程经理以及相关人员组成。 2、加强宣传,提高熟悉 为保证专项治理工作的顺当开展,分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进展: (1)领导班子成员利用党委会、中心组学习时机特地传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委
13、下发的文件精神,以统一思想、提高熟悉,端正对治理小金库的态度。 (2)利用分公司内部刊物京工简讯,分期连载党员干部廉洁从政若干准则有关小金库问题的几个问题说明等相关内容,以便党员、干部能够有针对性地进展学习,同时,相关科室特地抽出时间,进展会计法规学问的学习与宣贯。 (3)8月18日,组织机关部门负责人及在京的工程经理集中学习国资委主任李荣融在中心企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容,明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署,并将有关内容以邮件形式传给不在京的工程经理并要求自学。 (4)由于工程部忙于施工工程无法进展集中学习,因此,我们将学习的材料以及集团公
14、司后续转发的文件,以电子邮件形式发到各个工程经理和工程部(指挥部)的邮箱。同时,挂在单位的局域网上,供工程部组织职工进展学习。 3、专项治理工作的详细步骤 (1)下发文件,标准治理工作 为进一步做好专项治理小金库效能监察工作,分公司根据集团公司的总体工作部署,下发了关于开展治理小金库专项效能监察的通知(通京察【2023】36号),明确了自查范围,包括分公司全部部门和工程部,做到自查彻底,不留死角,明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日,分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。 (2)在8月9日的行政交接班会上,赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、工程部提出明
15、确要求,以保证自查自纠工作的有序进展。 (3)9月10日,利用工程经理回京考试的时机,又将大家集中在一起,传达集团公司审计工作会议精神,对相关的文件、政策解释进展了学习。 (4)在效能监察结果的根底上,机关各部门、工程部又进展了新一轮的自查自纠工作,在此期间,分公司纪委分赴第三工程部、第五工程进展了抽查。9月20日,分公司各单位均根据文件要求上报了专项治理的报表。 (二)自查自纠实施范围 实施范围包括分公司所属各部门和工程部(未含分公司参股的蓝天公司)。 (三)组织实施方式 组织实施方式包括各部门(工程部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、工程部自查的根底上,对第三、第五工程部进展了
16、重点抽查。 (四)自查自纠工作承诺 目前,中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。 (五)公示状况 自查自纠工作完毕后,将在分公司网站等显要位置公示自查自纠状况,承受群众的监视。 (六)收到举报及查处落实状况 到目前为止,未接到关于小金库方面的举报。 (七)其他方面 (2)工会经费收入1,100,901.99元,主要工程为: 行政拨交经费845,054.76元 会费收入47,615.71元 行政补助131,599.38元 上级补助66,800.00元 其他9,832.14元 (3)工会经费支出854,417.04元,主要工程为: 会员活动费30,367.00元 职工活动费229,7
17、88.35元 工会业务费334,199.18元 (4)工会经费结余407,174.49元 由于施工任务比拟紧,各工程部上半年的工会费用还未报销,经费结余较高。 2、职工互助金状况(期间:2023年-2023年6月30日) (2)互助金收入5,696.00元 (3)互助金支出9,852.17元 (4)互助金结余170,799.98元 3、住房公积金状况(期间:2023-2023年6月30日) (2)住房公积金收入4,928,802.66元 (4)住房公积金结余6,612,770.58元 (佚名2023年) 二、自查自纠发觉小金库状况 (一)自查发觉小金库状况 (二)特别治理资金(资产)的治理状况
18、 1、工会经费的治理 2023年末结余160,689.54元,上述期间增加1,100,901.99元,削减854,417.04元,期末结余407,174.49元。 (2)治理措施 工会财务收支执行北京工程分公司工会财务收支治理方法,为了保证工会资产的安全完整,根据工会法的有关规定,工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产治理、预算执行等状况进展审查,出具审计报告,并上报集团公司工会。 2、职工互助金的治理 (2)治理措施 职工互助金治理执行北京工程分公司职工互助金治理方法,为加强职工互助金的治理,工会为每个职工建立了互助金台账,并定期核对,同时,在定期进展的工会经费审计时进展审计。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国有资产 自查 报告
限制150内