201921年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
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1、20421年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况(人)编制数20W21年实际在职人 数控制率33017653.33%经费控制情况(万元)20280年决算数20W21年预算数20W21年决算数三公经费381.57430.65422.9021、公务用车购置和维护经费380422.65422.65其中:公车购置000公车运行维护380422.65422.652、出国经费0003、公务接待1.5780.252项目支出:16021494.321384.491、业务工作专项662750.32640.492、运行维护专项9407447443、省级专项资金(一个专项一行)公用经费613.26786
2、70.252其中:办公经费525353水费、电费、差旅费195208208会议费、培训费19.82929政府采购金额230230部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 (2044)21年完工项目)批复规模 (m2)实际规 模(而)规模控制 率预算投资 (万元)实际投 资(万 元)投资概 算控制 率厉行节约保障措施市场调研价格、批量集中采购、节约水电、推行电子化办公说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支 出中的一般商品和服务支出。填表人:朱绘新填报日期:联系电话:单位负责人签字:杨晓刚20用21年度部门整体支出绩效自评表省级预算部门名称绩效指标绩效指标年初
3、 预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30613114.322996.741096.22%8按收入性质分:按支出性质分:其中:一般公共预算:3061其中:基本支出:1612.25政府性基金拨款:项目支出:1384.49纳入专户管理的非税收入拨款:其他资金:53.32预期目标实际完成情况100%100%一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标(50 分)数量指 标资金保障率100%100%1010质量指 标使用科学度100%100%1010时效指 标完成及时率95%96.22%1010成本指 标效益指标(30 分)经济效 益指标社
4、会效 益指标降事故、保畅通100%100%2020提高执法效率100%100%1010优化群众出行环 境100%100%1010生态效 益指标可持续 影响指 标满意度 指标(10 分)服务对 象满意 度指标群众满意度85%85%1010民、辅瞥满意度85%85%1010总分10098湖南省高速公路交通警察局衡阳支队年度预 算申请 (万元)年度总体 目标附件320-21年度项目支出绩效自评表项目支 出名称业务工作经费主管部门实施单位项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额697750.32640.4910100%10其中:当年财政拨款697697587.1
5、7上年结转资金53.3253.32其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及产出指标(50 分)数量指标资金保障率100%100%2020质量指标使用科学度100%100%2020时效指标完成及时率100%100%1010成本指标效益指标(30 分)经济效 益指标社会效 益指标降事故、保畅通100%100%1010提升执法质量100%100%1010提高单位办公、100%100%1010生态效 益指标绩 效 指 标可持续影 响指标满意度 指标(20 分)服务对象 满意度指 标民、辅警满意度85%85%1010
6、群众满意度85%85%1010总分100100填表人:朱绘新、钟敏填报日期:联系电话:单位负责人签字:杨晓刚20-21年度项目支出绩效自评表项目支 出名称运行维护经费主管部门实施单位项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额74474474410100%10其中:当年财政拨款744744744上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及产出指标(50 分)数量指标资金保障率100%100%2020质量指标使用科学度100%100%2020时效指标完成及时率100
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- 201921 年度 部门 整体 支出 绩效评价 基础 数据表
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