部门整体支出绩效评价参考指标.docx
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1、部门整体支出绩效评价参考指标一级 指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分投入13预算 配置13在职人员 控制率5以100%为标准。在职人 员控制率三100%,计5 分;每超过一个百分点扣 0.5分,扣完为止。在职人员控制率二(在职人员数/ 编制数)xl00%o在职人员数:部门(单位)实际 在职人数。编制数:机构编制部门核定批复 的部门(单位)的人员编制数。5“三公经 费”变动 率8“三公经费”变动率W0, 计8分,每超过一个百分 点扣0。分,扣完为止。“三公经费”变动率=(本年度三 公经费”预算数-上年度“三公经 费”预算数)/上年度“三公经费” 预算数X100%。8过程61
2、预算 执行20预算完 成率5100%计满分,每低于5% 扣2分,扣完为止。预算完成率=(上年结转+年初预 算+本年追加预算年末结余)/(上 年结转+年初预算+本年追加预 算)xl00%o3预算控 制率5预算控制率=0,计5分; 0-10% (含),计 4 分; 10-20% (含),计 3 分; 20-30% (含),计 2 分; 大于30%不得分。预算控制率=(本年追加预算/年初 预算)xl00%o0新建楼堂 馆所面积 控制率5100%以下(含)计满分, 每超出5%扣2分,扣完 为止。没有楼堂馆所项目 的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=(实际建设 面积/批准建设面积)xlOO% o 该指
3、标以2016年完工的新建楼堂 馆所为评价内容。5新建楼堂 馆所投资 概算控 制率5100%以下(含)计满分, 每超出5%扣2分,扣完 为止。楼堂馆所投资预算控制率=(实际 投资金额/批准投资金额) xlOO% o该指标以2016年完工的新建楼堂 馆所为评价内容。5预算 管理41公用经费 控制率8100%以下(含)计满分, 每超出1%扣1分,扣完 为止。公用经费控制率二(实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总 额)xl00%o公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。8“三公经 费”控制 率8100%以下(含)计满分, 每超出1%扣1分,扣完 为止。“三公经费”控制率=(“三公经
4、费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数)xl00%o8政府采购 执行率6100%计满分,每超过(降 低)5%扣2分,扣完为 止。政府采购执行率=(实际政府采购 金额/政府采购预算数)xl00%o6一级 指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分过程61预算 管理41管理制度 健全性8有内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制 度,2分;有本部门厉 行节约制度,2分;相 关管理制度合法、合规、 完整,2分;相关管理 制度得到有效执行,2分。8资金使用 合规性6支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定;资金拨付 有完整的审批程序和手 续;项目支出
5、按规定经 过评估论证;支出符合 部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分,扣完 为止。6预决算信 息公开5按规定内容公开预决 算信息,1分;按规定 时限公开预决算信息,1 分;基础数据信息和会 计信息资料真实,1分; 基础数据信息和会计 信息资料完整,1分; 基础数据信息和汇总信 息资料准确,1分。5产出 及效 率26职责 履行8重点工作 办结率8部门(单位)年度重点工 作实际完成数与交办或 下达数的比率,用以反映 部门(单位)对重点工作 的办理落实程度。重点工作办结率=(重点工作实 际完成数/交办或下达数)x100%。 重点
6、工作是指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的工作任 务。8履职 效益6经济效益6此两项指标为设置部门整 体支出绩效评价指标时必 须考虑的共性要素,可根 据部门实际情况有选择的 进行设置,并将其细化为 相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风,力口 强经费及资产管理,推动网 上办事,提高行政效率,降 低行政成本效果较好的计 6分;一般3分;无效果或 者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众 或服务对 象满意度690% (含)以上计6分;80% (含)-90%,计 4 分;70% (含)-80%,计 2 分;低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门 (单位)
7、履行职责而影响到的部 门、群体或个人,一般采取社会 调查的方式。6合计10095部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:浏阳广播电视台财政供养人员情况编制数2018年实际在职 人数控制率31527486.98%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费887.931、公务用车购置和维护经费其中:公车购置公车运行维护665.932、出国经费3、公务接待222项目支出:3795.23120.42095.441、业务工作专项3795.23120.41980.842、运行维护专项5114.63、公用经费169.93155.6167.8其中:办公经费456.37水费、电费、差旅
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- 部门 整体 支出 绩效评价 参考 指标
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