百度文库首页_人力资源-薪酬管理.pdf
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1、-.-.word.zl.xxx 煤业集团 XX 规章制度管理方法 第一章 总那么 第一条为了加强规章制度管理,规 X 规章制度制定程序,保证规章制度制定质量,提升规章制度管理水平,根据集团公司有关规定,结合公司实际,制订本方法。第二条本方法所称“规章制度,是指为规 X 公司的经营、管理活动,保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的的规 X 性文件。第三条规章制度种类主要包括:方法实施方法、制度、规定、细那么实施细那么、章程、规那么、指导意见等。第四条规章制度管理坚持体系化、规 X 化、标准化的原那么,不断健全规章制度体系,严格执行规章制度的废、改、立管理流程,
2、统一应用规章制度格式模板及其他相关规 X。第五条规章制度制订修订的根本流程:方案起草 审核与审查审批与发布。第六条本方法适用于公司本部及系统各单位。第二章 职责分工 第七条公司企业管理部法律事务处是公司规章制度的归口管理部门,主要职责:负责组织编制和完善规章制度体系,组织编制和催促落实规章制度建立年度方案,归口审核规 章制度的合法性、规 X 性和协调性,定期汇编出版规章制度。第八条公司本部各部门是其业务 X 围规章制度建立的责任部门,主要职责:根据本部门的职责分工,配合建立规章制度体系,制定规章制度建立方案,起草并发布规章制度,负责 业务 X 围相关规章制度的专业性审核,以及本部门规章制度管理
3、的日常工作。公司审计部是公司规章制度执行情况的检查部门,负责定期检查规章制度在公司系统的贯彻落实情况。第九条系统各单位规章制度管理归口于其承当企业管理职能的部门,工作职责参照前款执行。-.-.word.zl.第三章 方案 第十条规章制度建立实行方案管理,本部各部门、系统各单位应将规章制度建立纳入年度方案管理,并于每年 12月 31日前将规章制度管理年度报告报公司企业管理部法律事务 处。规章制度管理年度报告内容主要包括:公司规章制度执行情况,本单位规章制度建立和变更情况,规章制度培训情况,规章制度管理成效,以及次年规章制度废、改、立方案和培训方案等。第十一条公司企业管理部负责汇总、分析公司本部和
4、系统各单位的年度规章制度建立、管理情况,并于每年 1 月底前向公司作专题汇报。第十二条企业管理部法律事务处在汇总、审核各部门规章制度建立年度方案的根底上,编制公司规章制度建立年度方案,经公司党政联席会审议通过后下发执行。第十三条各部门根据公司下发的规章制度建立年度方案,将本部门的规章制度建立年度方案分解、落实到季度方案和月度方案,确保按方案如期完成起草工作。第四章 起草 第十四条规章制度应符合以下要求:一符合国家的法律、法规、方针和政策;二符合国家标准、行业标准和集团公司有关规定;三符合企业开展战略和企业文化,效劳于企业使命和目标的实现;四构造严谨、逻辑严密、文字简练、用语准确,并符合公司规章
5、制度模板见附件 1和编写规 X 的要求;五职责和权限界定清晰、科学合理,可操作性强;六相关制度之间边界清楚,相互协调,有机统一。第十五条制度原那么上应包括以下主要内容:目的、适用 X 围、职责划分、具体规 X、解释部门和施行日期等。第十六条制度内容涉及其他部门工作的,起草部门应主动征求相关部门意见,并协调一致;无法协调一致的,应将有关意见和规章制度送审稿一并提交企业管理部法律事务 量提升规章制度管理水平根据集团公司有关规定结合公司实际制订本方法第二条本方法所称规章制度是指为规公司的经营管理活动保证公司有序高效运转所制定的具有普遍约束性反复适用性权利与义务并存的的规性文件第三条规章化规化标准化的
6、原那么不断健全规章制度体系严格执行规章制度的废改立管理流程统一应用规章制度格式模板及其相关规第五条规章制度制订修订的根本流程方案起草审核与审查审批与发布第六条本方法适用于公司本部及系统各单善规章制度体系组织编制和催促落实规章制度建立年度方案归口审核规章制度的合法性规性和协调性定期汇编出版规章制度第八条公司本部各部门是其业务围规章制度建立的责任部门主要职责根据本部门的职责分工配合建立规章制-.-.word.zl.处协调。第十七条规章制度分章、节、条、款、项、目构造表达,内容单一的也可直接以条的方式表达。章、节、条的序号用中文数字依次表述,款不编序号,项的序号用中文数字加括号依次表述,目的序号用阿
7、拉伯数字依次表述。第五章 审核与审查 第十八条规章制度送审稿由公司企业管理部法律事务 处负责统一审核,审核内容包括:一是否符合本方法第三章的规定;二是否与现行规章制度协调、衔接;三是否存在法律风险;四是否符合规章制度的体例、文字要求。五需要审查的其他内容。第十九条规章制度起草部门应将规章制度送审稿送企业管理部法律事务处和审计部,就规 X 性、合法性和内部控制进展审核,审核部门应在 5 个工作日内完成审核,出具审核 意见。一规 X 性审核由企业管理部法律事务处负责,主要从规章制度是否符合规章制度管理要求,与已有的规章制度在内容上有无穿插、重复和矛盾之处,是否符合规章制度模板 和编写规 X 要求等
8、方面进展审核,确保规章制度符合规 X。二合法性审核由企业管理部法律事务处负责,主要从国家法律法规、国家标准、行业标准、公司规章制度等角度进展审核,确保规章制度与现行的国家、地方法律法规不发 生冲突,满足合法合规的要求。三内部控制审核由审计部负责,主要从规章制度内容能否涵盖所规 X 业务的主要控制点,是否能有效控制风险等角度进展审核,确保规章制度满足公司内部控制及全面风险管理 的要求。第二十条规章制度起草部门依据审核意见对规章制度送审稿进展修改,然后根据规章制度实施 X 围在本部、公司系统广泛征求意见。第二十一条规章制度送审稿经企业管理部法律事务处审核后,由起草部门报公司分管领量提升规章制度管理
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