2023年审计述职报告模板大全5篇.docx
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1、 2023审计述职报告模板大全5篇() 2022年半年审计工作行将告一段落,在近年中,2022年是北辰业务部人力最为壮盛的时候,在领导的带着下大家同心同德,较美满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出缺乏,明确今后工作方向。 一、主要工作 截止目前:总计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。 二、工作心得 2022年是质量年,2022年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采纳新底稿,不管从底稿的挨次还是底稿的内容,大家都经受了从不娴熟到适应的进程,也逐步体会到新底稿的上风。例如:
2、 1、以往审计中对现金流量表的编制没法表达工作轨迹,即便书写计算进程,单纯的数字加减也没法让人清晰明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的缺乏,将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰表达。使用它编制现金流量表,一方面节约了记忆公式的时间,另外一方面也细化了编制流程,能更轻易发觉编制漏洞,准时依据企业的实际状况调剂编制方式。 2、以往审计底稿较为简洁,特殊对助理职员,许多需要详细复核的科目经常审定表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,致使审计风险加大。新的审计底稿从表的数目和表的设置上弥补了这方面的缺乏,将需要实施的程序用各种情势的excel表现,既标准同一了审计轨迹,又强化实施了审计
3、必要的程序。经过一个循环的实践,新底稿真正践行了质量年的宗旨,审计质量也为近几年中较为优良的一年。 依据领导的部署,2022年由我和孟工伙伴工作。我们小组每绽开一项工作,都会从实践中摸索阅历,以便更好的进步工作效力。例如: 1、公正安排时间,保证现场工作按时、有条不紊的进展。 2、公正分工,保证现场需要收集的数据循序渐进的完成。 3、清晰划分权限,保证每一个工程专人跟进,不消失空管的现象。 在领导的领先垂范和同事们相互帮忙齐心努力下,北辰业务部连续了2023_年度优秀局部的工作作风,又一次完成了任务。 三、工作缺乏 1、进步工作效力 由于采纳新的审计底稿,加上对新底稿的填制不能立刻娴熟,且在业
4、务早期没有进展级别限定,致使前期几近每一个公司都进展了大量的调查和了解工作,延长了时间,下降了工作效力。本年审计中后期,领导准时发觉题目,调剂审计策略,重新划分需要进展详细风险评估的级别。并且经过一段时间的阅历积存,对新底稿的应用也愈来愈熟习,工作效力也得到了提升。 2、加强企业个体的深进了解 随着底稿的不断更新提升,底稿的编制也要求愈来愈准确。比方:穿行测试的审计结论如何定位正确、各个科目的审定说明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何照应之前的审计程序及如何明确表达审计工程终究的结论等等,都是需要不断学习和总结的。其次,假设不对企业生产流程有清晰的了解,对企业财务
5、软件中存货、生产流程的设置有清晰的熟识,那末对新底稿中存货、本钱部份的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在寻常工作中,须总结每一个企业的特点,特殊是对长时间合作的客户要做到细化了解,才能将底稿做的更加符合要求。 3、加强自我学习 随着时间的推移,我更加的感觉学习的重要性,在寻常生活中不但要仔细学习审计、会计的新准则,还要多向同事们学习和请教,弥补缺乏,不断完善理论水平并与工作中的实践相结合,进步本身的工作力量。 着眼将来,为更好的使我部进展,在今后的工作中我们大家要比形象,促对话交换零障碍;比作风,促为企效劳零间隔;比业务,促办理事项零过失;比质量,促效劳结果零投诉;比效力,促寻常工作
6、零积存。只有更好的为客户做好本职工作和增值效劳,才能使我部工作绽开的愈来愈顺畅,才能使我们个人得到更多的历练。 2023审计述职报告模板大全篇2 一年来,在公司领导的亲切关心和指导下,我在审计部经理的岗位上,带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计规划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了肯定成绩,主要表现在: 1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创立到各项工作得以安康进展的良性过渡。 2、从个人的工作力量发面
7、,实现了从最初的不了解、不熟识,工作过分慎重当心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。 可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作: 一、2022年的主要工作。 1、严格审计的纪律和制度。 审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治
8、理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作规划,并结合内部人员的详细业务力量,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进展了内部的第一手资料。先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。 2、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声。 依据工作规划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克制了这些困难,截止到10月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺当开展,既较好的维护了我们
9、金正大公司的对形状象,也为公司取得了可观的经济效益。 3、应收账款的回收工作进展顺当。 根据工作规划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力协作下,首先对截止到2022年_月_日之前的应收账款进展了梳理,并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的缺乏。 1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营治理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审
10、计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理机制的工作规划,提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标,并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进展评审、会签,以到达签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行状况进展全过程跟踪监视。但是由于种种缘由,特殊是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同治理领导小组的建议) 2、审计工作还不够深入、细致。 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公
11、司规划进展。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又具体的找出了工作中存在的二十个问题(见附表) 3、审计的职能有待加强。 回忆一年来我们的审计工作,往往理顺性、标准性的成分多,审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟悉有关,更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头,一切还不标准,审计工作头绪比拟乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够积极。 审计部成立之初,从对公司内开展
12、内部审计工作工程存在不确定性及为公司节省人力资源的角度考虑,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧急了。特殊是下半年园区建立工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参与公司进行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年特殊是进入三季度后组织的活动,我表现得不是很积极,或多或少的影响了整体的活动效果。 三、2022年的工作规划。 2022年审计部的总体工作目标是:在2022年审计工作在公司经营治理中取得了重大突破的根底上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务治理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。
13、充分发挥审计的监视职能、评价职能和治理掌握职能。在详细的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、爱护性和建立性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的奉献。 详细的工作有以下方面: 1、连续做好费用及工资的审核。 这项工作做好了,就表达了审计是企业经济卫士的作用。2023年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通,这项工作开展得还是比拟顺当的。特殊是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既表达了审计的公正、公开、公正,也从某种程度上对治理者起到了警示作用。 2、重点对公司基建工程进展审计。 企业的基建工程既是一
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