2022年财务分析报告.docx
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1、2022年财务分析报告 财务的分析报告 19XX年度,我局所属企业在改革开放力度加大,全市经 济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活 经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深化挖潜,调整 经营结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部经营机制, 努力开拓,奋力竞争。销售收入实现XXX万元,比去年增加 30%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社 会效益。 主要经济指标完成状况 本年度商品销售收入为 XXX万元,比上年增加XXX万元。 其中,商品流通企业销售实现 XXX万元,比上年增加5.5%, 商办工业产品销售 XXX万元,比上年削减10%,其它企业营 业收入实现 XXX
2、万元,比上年增加 43%。全年毛利率达到 14.82%,比上年提高0.52%。费用水平本年实际为 7. 7%, 比上年上升0. 63%。全年实现利润 XXX万元,比上年增长 4.68%。其中,商业企业利润 XXX万元,比上年增长12.5%, 商办工业利润XXX万元,比上年下降28. 87%。销售利润率 本年为4.83%,比上年下降0.05%。其中,商业企业为4.81%, 上升0. 3%。全部流淌资金周转天数为128天,比上年的110天慢了 18天。其中,商业企业周转天数为60天,比上 年的53天慢了 7天。 主要财务状况分析 1、销售收入状况 通过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩
3、大销售范围,促进了销售收入的提高。如南一白货商店销售 收入比去年增加296.4万元;古都五交公司比上年增加 396.2 万元。 2、费用水平状况 全局商业的流通费用总额比上年增加 144. 8万元,费 用水平上升0. 82%其其中:运杂费增加 13. 1万元; 保管费增加4. 5万元;工资总额 3. 1万元;福利费增 加 6. 7万元;房屋租赁费增加 50. 2万元;低值易耗 品摊销增加5. 2万元。 从改变因素看,主要是由于政策因素影响:调整了 三资、一金比例,使费用肯定值增加了12. 8万元; 调整了房屋租赁价格,使费用增加了50. 2万元;企业普 调工资,使费用相对增加80. 9万元。扣
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