2023年最新建立健全采购管理制度的意义采购管理的制度(7篇).docx
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1、2023年最新建立健全采购管理制度的意义采购管理的制度(7篇) 人的记忆力会随着岁月的消逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经验和感悟记录下来,也便于保存一份美妙的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是我为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友。 建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇一 为加强选购安排管理,规范选购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低选购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的选购。 三、职责权限 1、公司董事长负责选购管理制度的审批。 2、公司财务
2、部负责选购管理制度的。 3、产品中心负责选购管理制度的制订。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有两家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一样性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下,选购人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样,经审核后,差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,
3、了解市场最新动态及最低价格,实现最优化选购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益,努力提高选购物品质量,降低选购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛驾驭与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 (5)工作仔细细致,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或常常运用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由选购、财务等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化选购程序,提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品,除缩短招标间
4、隔时限外,还应随时驾驭市场行情,调整选购价格。 6、审计监督原则: 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。 五、物资分类: (一)物资分类 1、固定资产类:单位价值在1000元以上,运用年限在一年以上的有形资产。 2、经营物资类:与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类:与办公有关的物品。 5、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资:其他须要选购的相关物品。 (二)选购支配: 由总公司统一选购:经办人填写申购单,
5、经所在部门经理审批,子公司总经理审核后,原则上由总公司产品销售中心统一选购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批,财务审核后可由子公司自行选购) 六、选购流程: 1、选购申请: 运用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心,申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价: (1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。 (2)选购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询价记录表,按低价原则进行选购。 (3)属下列状况者,无须进行比价、议价:独家代理、
6、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认: (1)若须进行样品供应和确认的,须确定送样周期,由选购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于须要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。 4、供应商选择: (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定: (1)供应商经送样审查合格后,由选购部门与选定的供应商签订合同。 (2)交易发生争吵时,依据合同的核定条款进行处理。
7、 6、进度跟催 (1)为确保准时交货,选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。 (2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的,选购人员须提前通知需求部门,寻求解决方法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。 7、验收入库: 选购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具入库单,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知选购部门,2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款: 选购付款实行审批制度,详细程序如下: (1)选购人员
8、凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续; (2)付款方式: a、金额在200元以下,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后现金支付。 b、金额在200元-1000元,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后转账支付。 c、金额在1000元以上,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后,转账支付。 (3)须要预付款的部门,干脆填制转账汇款申请单,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、生效时间 本制度说明权归财务部,自20
9、_年3月1日起执行。 建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇二 第一章、总则 第一条、为了加强对原料选购业务的内部限制,规范选购行为,防范选购与付款过程中的差错和舞弊,依据国家相关法律法规以及集团公司要求,制定本制度。 其次条、制度所称选购,主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条、在建立并实施选购业务内部限制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险限制,并实行相应的限制措施: (一)、权责安排和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理; (二)、选购安排和审批程序应当明确; (三)、选购与验收的管理流程有关限制措施应当清楚,对供应商的选择、选购方式的确定、选购合
10、同的签订、原料的验收等应有明确规定; (四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。 其次章、职责分工与授权审批 第四条、建立选购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限。选购业务的归口管理部门为集团公司市场部,协作部门为销售部。其分别职责为: 市场部: (一)、选购安排审批; (二)、询价与确定供应商; (三)、选购合同的审核与备案; (四)、付款的审核。销售部: (五)、选购、验收; 第五条、建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度,并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购,以提高选购效率,堵塞管理漏洞,降低成本和费用。 第六条、根据安排
11、、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务,并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的选购登记制度,加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章、选购安排与审批限制 第七条、建立安排选购制度,选购安排应当与公司生产经营安排相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条、加强选购业务的安排管理。对安排选购项目,市场部应当严格根据安排执行选购业务;对于安排选购项目,要有完善的审批手续。 第九条、原料月度、年度供应安排须向市场部报批。 第四章、选购与验收限制 第十条、建立选购
12、与验收环节的管理制度,对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定,确保选购过程中的透亮化。建立供应商评价制度,由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价,包括对所购原材料的质量、价格、交货刚好性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价,并依据评价结果对供应商进行调整。 第十一条、依据原材料的性质及其供应状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。 第十二条、充分了解和驾驭有关供应商信誉、供货实力等方面的信息,有选购、运用等部门共同参加比质比价,并按规定的授权批准程序确定供应商。 第十三条、制度原材料验收制度,销售部对所购原材料的品行、规划、数
13、量、质量和其他相关内容进行验收,并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的特别状况,负责验收的人员应当马上向市场部报备。 第五章、付款限制 第十四条、市场部、财务部在办理付款业务时,应当对选购合同约定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。 第十五条、严格履行预付账户和定金的批准手续,加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控,定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断;对有疑问的预付账款刚好实行措施,尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 第十六条、加强应付账款和应付票据
14、的管理,由专人根据约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。 第十七条、建立不符合标准原料处理制度,并严格履行。 第十八条、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应当查明缘由,刚好处理。 第六章、监督检查 第十九条、建立对选购业务的监督检查制度,明确监督检查人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。 其次十条、对监督检查过程中发觉的,在选购业务中的薄弱环节,供应部应当实行措施,刚好加以订正和完善。 建立健全选购管理制度的意义 选购管理的制度篇三 第一章总则 第一条:为了规范公司的选购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,削减投资
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